問題已解決

老師我們無形資產(chǎn)攤銷的時候,把分錄寫成借管理費用—無形資產(chǎn)貸累計折舊_財務(wù)軟件,是不是有問題?應(yīng)該是貸無形資產(chǎn),我要怎么調(diào)整?

84784952| 提問時間:2019 01/10 17:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 借:累計折舊_財務(wù)軟件 貸:累計攤銷-財務(wù)軟件
2019 01/10 17:25
84784952
2019 01/10 17:30
完了難道我這折舊都錯了?老師我買了固定資產(chǎn),分錄怎么寫,下月攤銷應(yīng)該怎么寫?
蔣飛老師
2019 01/10 17:31
計提折舊時 借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
84784952
2019 01/10 17:47
那我的折舊就對著
蔣飛老師
2019 01/10 17:54
您好,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~