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老師,上個月開了增值稅專票,并且已經(jīng)抵扣申報,但這個月又沖紅了,銷項要轉(zhuǎn)出嗎?附加稅怎么處理呢?

84784962| 提問時間:2019 01/10 09:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,紅沖做銷項稅額負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 附加稅按實際需要交納的增值稅計算就是了
2019 01/10 09:19
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