問題已解決
老師,上個月開了增值稅專票,并且已經(jīng)抵扣申報,但這個月又沖紅了,銷項要轉(zhuǎn)出嗎?附加稅怎么處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,紅沖做銷項稅額負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
附加稅按實際需要交納的增值稅計算就是了
2019 01/10 09:19
閱讀 837