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那個航天開過來的專票280全額抵扣的,相關(guān)的賬務(wù)分錄怎么做?
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速問速答同學(xué) 您好
借:管理費用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款
貸:管理費用
2019 01/09 09:17
84784984
2019 01/09 09:19
老師,那年底了,應(yīng)交稅費――減免稅款這個科目借方余額要怎么處理?
bamboo老師
2019 01/09 09:21
應(yīng)交增值稅下的三級明細應(yīng)該都做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄結(jié)平
您可以看看下面截圖
84784984
2019 01/09 09:24
老師o(^o^)o你剛截圖給我的習(xí)題是在哪個模塊里面的
bamboo老師
2019 01/09 09:24
不好意思 老師截圖的是實際工作中的
84784984
2019 01/09 09:25
那老師,全額抵扣的280要填在哪張申報表里面的哪個明細里面
bamboo老師
2019 01/09 09:30
填附表四跟主表23欄 需要繳納稅款的時候才能填入
84784984
2019 01/09 09:32
老師,我280的發(fā)票是今年7月份進來的,7月份的時候分錄已經(jīng)做了,但是申報報里面沒填的,那我現(xiàn)在這個全額抵扣的280填在12月的申報表里面,這樣處理可以的嗎?
bamboo老師
2019 01/09 09:34
請問您本月需要交納稅款么
84784984
2019 01/09 09:35
嗯嗯本月有增值稅要繳納的
bamboo老師
2019 01/09 09:38
那可以12月申報的時候填寫抵減
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