問(wèn)題已解決
2018年出口申報(bào)金額,如果到2019年4月15日后收匯金額還沒(méi)有全部回來(lái),差額需要出口企業(yè)做些什么?
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速問(wèn)速答根據(jù)國(guó)稅公告201330號(hào)要求,對(duì)出口貨物享受退稅的,必須在出口次年4月份中報(bào)期結(jié)束前收齊外匯。對(duì)于未收匯的,可根據(jù)情況看是否符合國(guó)稅公告20330號(hào)附件3規(guī)定的9類(lèi)視同收匯倩況,即符合視同收匯的,外匯貨款雖然沒(méi)有收回但仍視同經(jīng)收匯可以辦理退稅,對(duì)于不符合視同收匯的,對(duì)沒(méi)有收回的部分取免稅政策。需要注意的是,未收回外匯貨款的,指的是未收匯的。
這一部分,而不是指整票業(yè)務(wù)都要免稅,如一票貨物10萬(wàn)美元,收回9萬(wàn)美元?jiǎng)t只需要對(duì)未收匯的1萬(wàn)進(jìn)行免兔稅處理,而不是對(duì)整票10萬(wàn)做免稅處理。
2019 01/06 16:45
84784997
2019 01/06 16:54
老師您好!請(qǐng)問(wèn)1萬(wàn)美元怎么進(jìn)行免稅操作?企業(yè)可以不做免稅,而轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)征稅操作嗎?
三寶老師
2019 01/06 16:58
可以轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)征稅處理
84784997
2019 01/06 16:59
老師,免稅操作可以在增值稅申報(bào)表這些紅框地方操作嗎?
三寶老師
2019 01/06 17:09
這不是免稅操作,免稅操作各地不同,有的需要去稅務(wù)局辦理,有的地方可以在退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)。請(qǐng)咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)或打當(dāng)?shù)?2366
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