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上個月暫估加工費用,估少了,這個沖紅做的是 借 庫存商品 -23500 貸 暫估應(yīng)付款 -23500 主營業(yè)務(wù)成本怎么調(diào)整呀

84785000| 提問時間:2019 01/05 18:45
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 再按實際金額做分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2019 01/05 18:48
蔣飛老師
2019 01/05 18:49
然后按差額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
84785000
2019 01/05 18:50
我估的是代加工費,結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里的,主營業(yè)務(wù)成本要怎么調(diào)呢
蔣飛老師
2019 01/05 18:54
做最后一筆分錄就可以了
84785000
2019 01/05 18:57
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 先按實際金額做這筆分錄,在做然后按差額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 是嗎
84785000
2019 01/05 19:01
蔣飛老師
2019 01/05 19:02
你好! 對的。
84785000
2019 01/05 19:02
老師我咋感覺不對呀,俺實際金額做了一個庫存商品,調(diào)整成本又做一個庫存商品
84785000
2019 01/05 19:04
收到發(fā)票借 庫存商品 調(diào)整成本 貸 庫存商品,這樣一沖庫存商品又回到暫估價了
84785000
2019 01/05 19:05
是不是庫存商品等于不變,成本增加了
蔣飛老師
2019 01/05 19:06
1..... 上個月暫估加工費用,估少了,這個沖紅做的是 借 庫存商品 -23500 貸 暫估應(yīng)付款 -23500
蔣飛老師
2019 01/05 19:06
2... 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 先按實際金額做這筆分錄, 3......在做然后按差額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 是嗎
84785000
2019 01/05 19:08
我是這么做的,怎么感覺不對呀,我也不知道怎么做
蔣飛老師
2019 01/05 19:08
你好! 對的。
84785000
2019 01/05 19:10
好的,謝謝老師
蔣飛老師
2019 01/05 19:13
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
84785000
2019 01/05 19:21
老師,再問一下,我暫估的是委托加工費,期末轉(zhuǎn)到庫存商品的,我在收到加工費發(fā)票是做加工費還是做庫存商品呢
蔣飛老師
2019 01/05 19:41
你好! 記入庫存商品了
84785000
2019 01/05 19:42
好的
蔣飛老師
2019 01/05 19:51
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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