問題已解決

請老師幫忙理一下思路,看看后來我做的分錄是不是多交稅了

84784969| 提問時(shí)間:2019 01/02 16:49
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師
你這個我看不明白。按我的思路你自己參考吧 1、預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)收賬款-預(yù)繳 198900 貸:主營業(yè)務(wù)收入-預(yù)估 170000 貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅金 28900 2、正式開票銷售時(shí),沖回預(yù)繳稅金 借:應(yīng)收賬款-預(yù)估 -198900 貸 主營業(yè)務(wù)收入 -170000 貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅金 -28900 正式發(fā)票銷售 借:應(yīng)收賬款 某某公司 198900 貸:主營業(yè)務(wù)收入 170000 貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅金 28900
2019 01/02 17:11
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