問(wèn)題已解決

公司付出去的款,票有4100不得開(kāi)了,怎么辦?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/29 10:56
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是費(fèi)用,可以憑對(duì)方收據(jù)和付款回單做費(fèi)用里去,但是不能稅前扣除
2018 12/29 10:57
84785021
2018 12/29 10:58
是我們購(gòu)買(mǎi)的材料,賬上還差我們4100的票,但是這票以后不得開(kāi)跟我們了
徐阿富老師
2018 12/29 11:00
你好,那可以根據(jù)對(duì)方的出庫(kù)單收據(jù)和本單位入庫(kù)單做入庫(kù),但是因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,這個(gè)成本不能稅前扣除
84785021
2018 12/29 11:04
但是公司想這4100不入賬,應(yīng)付賬款借方余額怎么辦,就掛在那里?
徐阿富老師
2018 12/29 11:11
你好,所以要入賬啊,可以入賬為啥不入賬?
84785021
2018 12/29 11:13
但是這也不是實(shí)際發(fā)生的成本,對(duì)方貨沒(méi)發(fā)給我們付款的金額,發(fā)的發(fā)票金額,是我們多付了錢(qián)給他,現(xiàn)在他們也不會(huì)退給我們了。
徐阿富老師
2018 12/29 11:14
你好,那就做營(yíng)業(yè)外支出科目
84785021
2018 12/29 11:23
把他轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出,這部分能不能所得稅前扣除?
徐阿富老師
2018 12/29 11:24
你好,有證據(jù)證明是你們付款了對(duì)方不能發(fā)貨的可以稅前扣除
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