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當(dāng)月銷項(xiàng)稅額很大,是不是得在月底把進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證了,才不用交很多稅,還是下個(gè)月15號(hào)之前認(rèn)證了呢

84784974| 提問時(shí)間:2018 12/26 21:35
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默雨老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,當(dāng)月增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)多了,增值稅就少交
2018 12/26 21:37
84784974
2018 12/26 21:38
是在當(dāng)月認(rèn)證,不是下個(gè)月15號(hào)之前是吧
默雨老師
2018 12/26 21:49
你如果平臺(tái)9月稅期勾選申報(bào)以后,10月份勾選的就屬10月稅期的發(fā)票來抵扣了,如果9月稅期未申報(bào),10月勾選的發(fā)票那還是屬9月稅期可抵扣的發(fā)票。
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