問(wèn)題已解決

本年前期員工收入有少申報(bào)的話(huà),可以跟12月份工資一起申報(bào)個(gè)稅嗎?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/26 14:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以,因?yàn)楣べY是有所屬月份的
2018 12/26 14:46
84785014
2018 12/26 15:10
那老師,上面月份的(大概兩次吧)申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有計(jì)算上,怎么補(bǔ)呀? (因?yàn)槭歉痉珠_(kāi)發(fā)的,申報(bào)個(gè)稅時(shí)忘記了)
鄒老師
2018 12/26 15:11
你好,填寫(xiě)之前月份的工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào)表,把少申報(bào)的金額與之前金額一起填寫(xiě)申報(bào),補(bǔ)交差額稅款就是了
84785014
2018 12/26 15:21
那老師,這樣修改之前的申報(bào)表的話(huà),是不是還可能涉及到修改報(bào)表呀?
鄒老師
2018 12/26 15:26
你好,會(huì)涉及報(bào)表數(shù)據(jù)變動(dòng),需要修改報(bào)表的
84785014
2018 12/26 15:56
那老師,咱學(xué)堂有關(guān)于修改報(bào)表這類(lèi)的課程嗎?因?yàn)檫€不會(huì)修改
鄒老師
2018 12/26 16:00
你好,有關(guān)于報(bào)表編制的課程,你可以找到學(xué)習(xí)
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