問(wèn)題已解決

新到一個(gè)單位, 申報(bào)增值稅時(shí) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入看錯(cuò)了 實(shí)際銷(xiāo)售額 10萬(wàn) 報(bào)稅時(shí)不小心填成了100萬(wàn) 開(kāi)票金額50萬(wàn) 未開(kāi)票填成了 50萬(wàn) 導(dǎo)致多交了好多稅。年終應(yīng)該怎么處理?

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/14 21:37
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,需要去稅局大廳改申報(bào)表,然后申請(qǐng)退稅
2018 12/14 22:37
84785031
2018 12/16 18:33
有時(shí)間限制嗎?<br><br>
彩麗老師
2018 12/16 19:40
盡快去辦理就可以,具體時(shí)間咨詢一下當(dāng)?shù)囟惥执髲d咨詢臺(tái)
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