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問(wèn)題已解決
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),上個(gè)月生產(chǎn)銷售一批產(chǎn)品10000,但是沒(méi)有開(kāi)票,這個(gè)月我要不要做賬?怎么做賬?
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沒(méi)有開(kāi)票可以做無(wú)票收入的
2018 12/11 14:43
84785027
2018 12/11 14:45
怎樣做會(huì)計(jì)分錄,要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本
暖暖老師
2018 12/11 14:45
和開(kāi)發(fā)票的兒一樣的處理方式
84785027
2018 12/11 14:52
要是我開(kāi)了發(fā)票之后,之前的是不是要紅沖?可不可以生產(chǎn)銷售了一批貨物,如果沒(méi)有開(kāi)票就不入賬,等開(kāi)票之后再入到賬里?
暖暖老師
2018 12/11 15:00
也可以的,這些根據(jù)實(shí)際情況處理
84785027
2018 12/11 15:09
老師,實(shí)際工作中要不要入賬怎么和書(shū)上學(xué)的不一樣?要不要入賬是按照哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)?是不是隨便我按照貨還是票都可以入帳?如果按發(fā)票入賬,賬上和庫(kù)房數(shù)據(jù)不一至?xí)粫?huì)有問(wèn)題?
暖暖老師
2018 12/11 15:13
如果按發(fā)票肯定對(duì)不上,因?yàn)楹芏嗖婚_(kāi)發(fā)票做銷售的!
稅務(wù)局查起來(lái)就出問(wèn)題的
84785027
2018 12/11 15:18
老師,最好的方法也就是按照實(shí)際貨的出入庫(kù)來(lái)做賬嗎?沒(méi)有開(kāi)票的部份就暫估入帳嗎?
暖暖老師
2018 12/11 15:20
是的,按照實(shí)際出庫(kù)入庫(kù)做賬,沒(méi)有開(kāi)票的入庫(kù)做暫估處理
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