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上個(gè)月的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅,貸 銀行存款,這個(gè)月把這一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,這個(gè)月該怎么處理這個(gè)分錄?

84785037| 提問時(shí)間:2018 12/09 16:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018 12/09 16:26
84785037
2018 12/09 16:34
請問老師 月底是這樣平掉嗎?
bamboo老師
2018 12/09 16:37
你分錄正確的 月底是這樣平掉
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