問(wèn)題已解決

本公司是小規(guī)模納稅人,本月交接的時(shí)候發(fā)現(xiàn) 2017年4月,因?yàn)樘峁┳赓U費(fèi)?產(chǎn)生了一筆應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)收賬款30000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29126.21 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅873.79 在2018年3月的時(shí)候之前會(huì)計(jì)做了一筆減免稅的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–減免稅 貸:管理費(fèi)用–減免稅 這么做對(duì)嗎?

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/09 15:11
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阿水老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好, 小規(guī)模納稅人做減免稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2018 12/09 15:14
84785002
2018 12/09 15:16
那之前會(huì)計(jì)做的這筆會(huì)計(jì)分錄是錯(cuò)的嗎
84785002
2018 12/09 15:26
需不需要改正
阿水老師
2018 12/09 15:30
學(xué)員你好, 公司規(guī)模不大的話,問(wèn)題不大。
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