問題已解決

比如10月收入10元 其中增值稅款2元 只給對方開了專票還沒拿到錢 目前記賬 :借 應(yīng)收賬款 -xx10 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 貸應(yīng)交稅費-增值稅-銷2 之后11月1 日收到賬款10元 并在11月4日交了增值稅跟附加稅 問:從目前記的這筆開始 接下來怎么記呢?

84785036| 提問時間:2018 12/06 21:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 11月1 日收到賬款10元 借;銀行存款等科目 貸;應(yīng)收賬款 -xx10 11月4日交了增值稅跟附加稅 借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 ——附加稅 貸;銀行存款
2018 12/06 21:37
84785036
2018 12/06 23:29
別人說交稅前要計提 我目前記的這筆算計提了稅嗎
鄒老師
2018 12/07 08:17
你好,如果是一般納稅人,需要根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 如果是小規(guī)模,增值稅是隨著收入確認而同步確認的 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785036
2018 12/07 08:47
我們是一般納稅人,:而且10月沒有進項 只有首次買控稅盤480可以全額抵扣
鄒老師
2018 12/07 08:48
你好,根據(jù)480做這個分錄就是了 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
84785036
2018 12/07 08:55
10月開了150萬的專票 對方?jīng)]給錢 我就按票上的 記了借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費 增值稅 進項 11月1日收到了錢 11月4日交了增值稅跟附加稅 這應(yīng)該在10月要計提增值稅 附加稅吧
鄒老師
2018 12/07 08:56
你好,需要在10月份結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,需要計提附加稅
84785036
2018 12/07 09:32
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)是軟件可以結(jié)轉(zhuǎn) 還是手動收入憑證啊
84785036
2018 12/07 09:34
輸入
鄒老師
2018 12/07 09:43
你好,需要手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)憑證
84785036
2018 12/07 09:50
老師,稅金這里還是不太懂
鄒老師
2018 12/07 09:56
你好,不懂的地方具體是?
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