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老師你好,請問一下增值稅稅負率怎么計算,假設(shè)我這個月開了650000的發(fā)票,銷項稅額是104000元,不含稅是546000元。我有400000的進項發(fā)票,進項稅額是64000元,不含稅進項發(fā)票是336000元。 是用我的銷項104000元—進項稅額64000元=40000元,為我這個月應(yīng)交的增值稅稅費。接下來應(yīng)該怎么計算我的稅負率啊,看不懂公式,算出來都是不對的樣子??梢杂眠@個例子計算一下嗎?謝謝老師!

84784950| 提問時間:2018 11/30 11:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學 你好 增值稅稅負率=實際交納增值稅稅額/不含稅的實際銷售收入×100%=(104000-64000)/546000=0.0733
2018 11/30 11:58
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