問(wèn)題已解決

公司只是代發(fā)代扣工資及社保,本不該屬于我公司成本,我公司總工資52000元,其中12000元幫別人代發(fā)的工資,分錄怎么做

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2018 11/08 11:01
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
是勞務(wù)派遣單位嗎?不是的話掛往來(lái),借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工資/社保/公積金 代扣時(shí)做相反分錄
2018 11/08 11:18
84784957
2018 11/08 11:38
不是勞務(wù)派遣單位,怎么可能是借方是銀行存款呢?<br><br>
84784957
2018 11/08 11:39
工資計(jì)提和發(fā)放工資怎么做分錄???
小黎老師
2018 11/08 11:40
你代扣代發(fā)的不需要進(jìn)行計(jì)提了,不屬于你們成本費(fèi)用
84784957
2018 11/08 11:42
對(duì),就是不屬于我公司成本費(fèi)用,所以我不知道分錄咋做?。?/div>
小黎老師
2018 11/08 11:46
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工資/社保/公積金 代扣時(shí)做相反分錄 借:其他應(yīng)付款-工資/社保/公積金 貸:銀行存款
84784957
2018 11/08 16:21
錯(cuò)了吧,我們公司給別人代發(fā)工資怎么可能是其他應(yīng)付款呢,應(yīng)該是其他應(yīng)收款???<br><br>
小黎老師
2018 11/08 16:22
看你們是先收到對(duì)方打錢(qián)還是你們先墊付,如果是先收到對(duì)方打來(lái)的錢(qián)款入其他應(yīng)付款,如果是你們先行墊付的入其他應(yīng)收款
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