問(wèn)題已解決

老師,我做內(nèi)賬時(shí),繳納的增值稅做在負(fù)債類中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅中了,怎樣改在損益類中的管理費(fèi)用上?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2018 11/04 23:01
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,為什么增值稅要改在管理費(fèi)用中
2018 11/04 23:09
84785017
2018 11/04 23:10
內(nèi)帳不用做在應(yīng)交稅費(fèi)上是吧
莊老師
2018 11/04 23:15
那你每個(gè)月銷售時(shí)增值稅銷項(xiàng),和購(gòu)買材料進(jìn)項(xiàng)稅額要記入哪里
84785017
2018 11/04 23:20
按簡(jiǎn)易,購(gòu)入記成本
莊老師
2018 11/04 23:22
銷售增值稅記入收入,這樣就沒有應(yīng)交稅費(fèi)
84785017
2018 11/04 23:24
季度超過(guò)9萬(wàn)了,需要交增值稅的
莊老師
2018 11/04 23:30
超過(guò)9萬(wàn)元要交增值稅
莊老師
2018 11/04 23:31
你好,那銷項(xiàng)稅額記入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅
莊老師
2018 11/04 23:32
實(shí)際交時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
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