問題已解決
現(xiàn)在有一個問題需要解答一下 ,是這樣的上個月的會計開錯了一張票36200,他在這個月紅沖了發(fā)票36200,但是這個月我們在稅局代開了兩張發(fā)票將近25萬,但是這個代開的增值稅已經(jīng)交到稅局了,紅沖的36200按道理如果這個月需要繳納稅金的話可以與它相抵,那現(xiàn)在沒有增值稅稅金可交怎么辦呢?賬務(wù)如何處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答老師您的意思是說這張票這個月先不做賬嗎?如果說不做帳的情況下增值稅申報表是不對的,因為他已經(jīng)沖掉了增值稅申報表上面要輸金額的
2018 10/10 23:11
84785008
2018 10/10 23:12
我們是小規(guī)模納稅人,你說的是系統(tǒng)里可以自動留下來做留底嗎?
84785008
2018 10/10 23:20
另外附加稅我這三個月超過了9萬那么這個附加稅我算的時候只算我開的25萬,那么這個的這張票的附加稅怎么來計算呢?是拿25萬減去這個紅沖的票后算附加稅還是怎么來計算呢?
84785008
2018 10/11 20:34
城建稅怎么來計提呢?是計提我在稅局代開的專用發(fā)票?紅沖的這張發(fā)票的的附加稅怎么來做呢?
莊老師
2018 10/10 22:51
留下來下個月抵扣
莊老師
2018 10/11 06:56
系統(tǒng)里不是有其他交稅的欄目
莊老師
2018 10/11 23:00
附加稅,城建稅7%,教育附加稅5%,按繳增值稅計算
閱讀 492