問題已解決

9月銷售方開來專票,9月已認證,但是發(fā)票有問題,不收,又暫時沒跨月,該怎么處理,退回作廢,還是怎樣?

84784964| 提問時間:2018 09/27 22:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好錢,當月的退回去作廢就可以,購買方需要進項轉(zhuǎn)出的
2018 09/27 22:56
84784964
2018 09/27 23:04
你好如果做進項轉(zhuǎn)出,借方是做進成本的吧,但是我沒有了發(fā)票,怎么做這筆分錄呢,沒依據(jù)支撐了吧
郭老師
2018 09/27 23:06
你好,留個復(fù)印件,自己摘要寫清楚就可以,整個發(fā)票都要紅沖的,不只是增值稅,成本也紅沖,借銀存貸庫存商品 應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
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