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公司的雜費開支平時都是法人墊付的,后面有錢了一起轉(zhuǎn)給法人,這樣平時做分錄是:借:管理費用等,貸:其他應(yīng)付款,這里的摘要怎么寫呢?是:支某某辦公費等,還是報銷某某費用呢?

84784996| 提問時間:2018 09/26 11:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,可以是報銷某某費用
2018 09/26 11:40
84784996
2018 09/26 11:41
那可以一直這樣操作嗎?就是不用庫存現(xiàn)金科目
鄒老師
2018 09/26 11:42
你好,如果是個人墊付,那只能是通過其他應(yīng)付款核算的
84784996
2018 09/26 11:44
嗯,就是個人墊付,但都是去法人那里報賬,法人直接私人報銷的,
鄒老師
2018 09/26 11:45
你好,那報銷就是做這個分錄的 借;管理費用等科目 貸;其他應(yīng)付款——法人代表
84784996
2018 09/26 11:45
好的,謝謝老師
鄒老師
2018 09/26 11:45
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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