問(wèn)題已解決

貨已收,發(fā)票未開(kāi)分錄怎么做

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2018 09/18 14:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2018 09/18 14:50
84784947
2018 09/18 14:51
是貨已收??钜迅?,發(fā)票未到。
鄒老師
2018 09/18 14:56
你好,發(fā)票未到,貨物到了就是需要做暫估入庫(kù)的 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
84784947
2018 09/18 14:59
企業(yè)中途建賬,只在預(yù)付賬款哪里錄取了數(shù)據(jù)。然后銀行存款按截止點(diǎn)做的期初數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)正確的處理方式是怎樣的呢?
84784947
2018 09/18 14:59
內(nèi)賬
鄒老師
2018 09/18 15:02
你好,需要把上一年的期末余額作為今年期初余額,然后做今年分錄才是的
84784947
2018 09/18 15:04
以前內(nèi)賬沒(méi)人做,我才接手
84784947
2018 09/18 15:04
內(nèi)賬以前就一個(gè)出納記了點(diǎn)流水賬。
鄒老師
2018 09/18 15:04
你好,那需要把之前所有內(nèi)賬經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)補(bǔ)上才是的
84784947
2018 09/18 15:05
補(bǔ)起不太可能了,時(shí)間太久了,
84784947
2018 09/18 15:06
加上很多單據(jù)都不在了
鄒老師
2018 09/18 15:06
你好,那你就需要所有內(nèi)賬科目的期初余額才可以建賬的
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