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問題已解決
申報(bào)增值稅提交時(shí)反饋“當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”333.46元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額0.00元。相差金額333.460000元”;當(dāng)月有申請(qǐng)紅字信息表并且有收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)月沒有進(jìn)行認(rèn)證,這種情況應(yīng)怎么處理呢
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速問速答你好!
在附表二第20行填寫333.46
就可以了
2018 08/13 07:50
蔣飛老師
2018 08/13 07:51
紅字發(fā)票不需要認(rèn)證的,直接填附表二就可以了
84784989
2018 08/13 08:41
可我申報(bào)相應(yīng)的出口退稅時(shí)反饋信息顯示“流程不予辦理!1檢查沒有通過,免抵退稅匯總表以下數(shù)據(jù)不一致(審核,申報(bào))2與納稅表差2: 0.00 , -333.46”;請(qǐng)問這是什么原因呢
蔣飛老師
2018 08/13 08:43
你好!
具體可以咨詢一下稅務(wù)12336解決。
84784989
2018 08/13 08:47
謝謝
蔣飛老師
2018 08/13 09:59
不客氣,
功夫不負(fù)有心人
加油!
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