問題已解決
老師,我們23年沒有進項稅,期末余額轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,應交增值稅在借方,進項稅額在借方,應交稅費在借方,年末那些需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫啊
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速問速答你好,其實進項,銷項,是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的??梢杂杏囝~。
年末不需要另外單獨做其他結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,按正常做就行。
1.月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
3.月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——預交增值稅
4.當月交納以前期間未交的增值稅額
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
01/12 10:46
84784962
01/12 10:59
不好意思老師,我發(fā)錯了,是沒有銷項稅,只有進項稅額,年末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)啊
宋生老師
01/12 11:05
你好,這個不需要結(jié)轉(zhuǎn),報表上留抵就可以了
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