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購買的設(shè)備39000及安裝費(fèi)3600的增值稅額寫在借方分錄,應(yīng)交一進(jìn)項(xiàng)稅 領(lǐng)用原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額6500,也是可以抵扣的,因?yàn)殒湕l完整,為什么借方不寫應(yīng)交稅費(fèi)分錄呢? 三者進(jìn)項(xiàng)稅額都是可以抵扣的

84784963| 提問時間:2021 03/16 23:42
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,原材料進(jìn)項(xiàng)稅在原材料發(fā)票取得時做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。因?yàn)轭}目沒有產(chǎn)權(quán)變更,所以不視同銷售
2021 03/16 23:46
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