問題已解決

老師,我做完年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,應(yīng)交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是本月應(yīng)該繳的數(shù),但未交增值稅余額不一樣,正常嗎?

84784961| 提問時間:01/06 15:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,正常來說未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該是一致的
01/06 15:07
84784961
01/06 15:14
那我這個年末結(jié)轉(zhuǎn)完的未交增值稅余額,還怎么處理呢
東老師
01/06 15:15
你得看看之前月份的時候是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯誤了才成
84784961
01/06 15:20
月沒結(jié)轉(zhuǎn)過,就是這個年末才做結(jié)轉(zhuǎn)
東老師
01/06 15:22
那你方便截圖給我看看嗎
84784961
01/06 15:24
發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
東老師
01/06 15:28
就是各個科目的金額
84784961
01/06 15:35
需要分著發(fā)
84784961
01/06 15:35
還有稍等
84784961
01/06 15:36
沒有了,您看一下
東老師
01/06 15:41
這個我看了一下應(yīng)該是沒問題
84784961
01/06 15:45
這筆的余額是正常的嗎
東老師
01/06 15:46
正常來說未交增值稅才是需要繳納的增值稅才對
84784961
01/06 15:58
那我這個怎么弄啊
東老師
01/06 15:58
看不見賬,不知道你具體哪里不對,你之前交稅的時候咋做的
84784961
01/06 16:00
計提:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,繳納:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行
東老師
01/06 16:04
你這么做賬沒錯的,這種做法其實(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的
84784961
01/06 16:08
那我這個科目的余額,怎么能處理掉呢
東老師
01/06 16:09
你這個得看上年度金額對不對,是不是之前的錯誤
84784961
01/06 16:11
之前一直沒結(jié)轉(zhuǎn),今年才做,可以放著不管嗎?
東老師
01/06 16:11
可以的,只要交稅沒錯就成
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