問(wèn)題已解決

老師,去年賬上的庫(kù)存,但實(shí)際已沒(méi)有庫(kù)存了,今年想把這庫(kù)存弄掉,賬如何做呢,主要是原始憑證不知該如何弄(項(xiàng)目賬,不涉及稅務(wù),)

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:01/02 20:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸管理費(fèi)用
01/02 20:11
84784983
01/02 20:12
合作社的賬,沒(méi)有這幾個(gè)科目,管理費(fèi)用有
郭老師
01/02 20:14
合作社會(huì)計(jì)制度有這幾個(gè)科目管理費(fèi)用,他的科目代碼是523, 然后待處理財(cái)產(chǎn)損益,他的科目代碼是181, 然后你們沒(méi)有庫(kù)存商品,你用產(chǎn)品物資來(lái)代碼是121 就是上面只有一個(gè)科目沒(méi)有
84784983
01/02 20:22
那這樣是不是待處理財(cái)產(chǎn)損益和管理費(fèi)用同時(shí)增加呢,費(fèi)用類倒還好,主要是這下待處理財(cái)產(chǎn)損益豈不是有余額了?
84784983
01/02 20:22
還有附什么原始憑證呢
郭老師
01/02 20:29
管理費(fèi)用減少 待處理財(cái)產(chǎn)損溢沒(méi)變化 盤(pán)點(diǎn)表
84784983
01/02 20:34
有模板嗎?老師,去年的稻谷已經(jīng)售完,不知道為啥賬上還有庫(kù)存,或者我直接就當(dāng)有庫(kù)存,先售出增加收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,增加的收入用什么附原始憑證呢?
郭老師
01/02 20:38
參考 平時(shí)銷售的時(shí)候用什么他就用什么,比如發(fā)貨單、運(yùn)輸單、出庫(kù)單,這些都是
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