問題已解決

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中,如何填寫銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:06/11 10:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,實(shí)務(wù)專家
已解答9994個(gè)問題
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中填寫銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額的方法如下:
1. 銷售額的填寫
銷售額是指納稅人在一定期限內(nèi)銷售商品、提供應(yīng)稅勞務(wù)所取得的收入總額,包括應(yīng)稅銷售額和免稅銷售額。在填寫銷售額時(shí),需要注意以下幾點(diǎn):
- 應(yīng)稅銷售額:應(yīng)稅銷售額是指納稅人從銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)中取得的收入,需要按照稅率計(jì)算出應(yīng)納稅額。在填寫銷售額時(shí),應(yīng)將應(yīng)稅銷售額按照稅率分別填寫到相應(yīng)的欄目中。
- 免稅銷售額:免稅銷售額是指納稅人從銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)中取得的收入,但按照法律法規(guī)規(guī)定不應(yīng)計(jì)算增值稅的銷售額。在填寫銷售額時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫到相應(yīng)的欄目中。
2. 進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫

進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人在一定期限內(nèi)購進(jìn)貨物、接受服務(wù)、自行生產(chǎn)的貨物等應(yīng)稅行為中支付的增值稅,也就是納稅人購進(jìn)貨物和接受服務(wù)時(shí)支付的增值稅。在填寫進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要注意以下幾點(diǎn):

- 購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額:購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人從其他納稅人處購進(jìn)貨物時(shí)支付的增值稅,應(yīng)將其填寫到相應(yīng)的欄目中。

- 接受服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額:接受服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人從其他納稅人處接受服務(wù)時(shí)支付的增值稅,應(yīng)將其填寫到相應(yīng)的欄目中。

- 自行生產(chǎn)的貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額:自行生產(chǎn)的貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人自行生產(chǎn)的貨物中應(yīng)納增值稅的部分,應(yīng)將其填寫到相應(yīng)的欄目中。

總之,在填寫小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),需要根據(jù)實(shí)際情況填寫銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額,并按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行填寫。
2023-06-11 10:29:46
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~