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審計(jì)程序在審計(jì)過程中的作用是什么?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:05/11 20:49
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李老師
金牌答疑老師
職稱:一年過注會(huì)六科,網(wǎng)校獎(jiǎng)學(xué)金獲得者,擁有大型上市公司企業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),擅長將會(huì)計(jì)等理論和實(shí)操的結(jié)合,主攻注會(huì)會(huì)計(jì)答疑。
已解答9822個(gè)問題
審計(jì)程序是指為了達(dá)到審計(jì)目的而實(shí)施的一系列審計(jì)活動(dòng),包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)程序設(shè)計(jì)、實(shí)施審計(jì)程序、收集審計(jì)證據(jù)、評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)等。審計(jì)程序在審計(jì)過程中的作用主要包括以下幾個(gè)方面:
1. 確保審計(jì)的全面性和準(zhǔn)確性。審計(jì)程序的設(shè)計(jì)和實(shí)施可以幫助審計(jì)師全面、系統(tǒng)地審查被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)活動(dòng),確保審計(jì)的準(zhǔn)確性和可靠性。
2. 確認(rèn)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制制度是否有效。審計(jì)程序的實(shí)施可以幫助審計(jì)師評(píng)估被審計(jì)單位的內(nèi)部控制制度是否有效,是否存在缺陷或風(fēng)險(xiǎn),從而確定審計(jì)程序的重點(diǎn)和方向。
3. 收集審計(jì)證據(jù)。審計(jì)程序的實(shí)施可以幫助審計(jì)師收集和評(píng)價(jià)各種審計(jì)證據(jù),包括財(cái)務(wù)報(bào)表、賬簿、憑證、合同、票據(jù)等,以及與被審計(jì)單位有關(guān)的內(nèi)外部信息。
4. 評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)。審計(jì)程序的實(shí)施可以幫助審計(jì)師評(píng)價(jià)收集到的審計(jì)證據(jù)的可靠性和充分性,確定審計(jì)結(jié)論的依據(jù),從而對(duì)被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)活動(dòng)做出準(zhǔn)確的判斷和評(píng)價(jià)。
5. 提供審計(jì)報(bào)告的依據(jù)。審計(jì)程序的實(shí)施可以為審計(jì)師提供審計(jì)報(bào)告的依據(jù),包括審計(jì)意見和審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容和格式等,為被審計(jì)單位提供有關(guān)財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)、準(zhǔn)確的信息。
2023-05-11 20:54:07
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