24周年

財稅實務 高薪就業(yè) 學歷教育
APP下載
APP下載新用戶掃碼下載
立享專屬優(yōu)惠

安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50

開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司

應用涉及權限:查看權限>

APP隱私政策:查看政策>

HD版本上線:點擊下載>

全新課程上線—內(nèi)部審計與反舞弊實務,提高審計實務能力!

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:xiemengxue 2020/09/10 11:21:23  字體:

舞弊審計的風險主要是指企業(yè)組織中實際存在著舞弊行為及現(xiàn)象,而審計未能有效發(fā)現(xiàn),從而做出了不恰當審計結論的可能性。

你知道如何反舞弊嗎?你知道如何避免舞弊嗎?

正保會計網(wǎng)校推出全新課程—《內(nèi)部審計與反舞弊實務》。本課程兩大部分九個課時,結合反舞弊案例讓你了解更透徹,并將所學知識運用到實際工作中!

442內(nèi)部審計與反舞弊實務

課程詳細介紹

一、課程名稱

內(nèi)部審計與反舞弊實務

二、老師介紹

趙海濤,中國注冊會計師,國際內(nèi)部審計師,國內(nèi)某大型事務所高級經(jīng)理。曾先后多次負責IPO審計及大型國有企業(yè)的改制審計,常年負責上市公司及國企的年報審計,對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、大型設備制造企業(yè)、航運企業(yè)、金融性企業(yè)等均有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

對新審計準則、會計準則及最新相關規(guī)定、特殊行業(yè)會計制度等均有較深入的研究。近年來對企業(yè)內(nèi)部控制進行研究,對企業(yè)內(nèi)部控制框架的構建與實施有獨到的見解。

三、課程大綱

第一部分 內(nèi)審與反舞弊

第01講 內(nèi)部審計重要性及舞弊相關概述

第02講 查找舞弊的思路、高風險診斷

第03講 舞弊審計必查事項

第04講 反舞弊審計舉例

第二部分 實務案例

第01講 銀行內(nèi)審的反舞弊審查(一)

第02講 銀行內(nèi)審的反舞弊審查(二)

第03講 工薪舞弊審計

第04講 虛增外協(xié)合同套取資金審計、虛構成本、關聯(lián)供應商舞弊審計

第05講 聯(lián)手偷盜舞弊審計

四、課程詳情

(一)課程時長:6.7小時

(二)課程期限:自報名后183天

(三)適用人群:所有審計工作者

點擊了解詳情>>

相關推薦:

審計檔案的管理及保密工作如何展開?

境外投資內(nèi)部審計應關注哪些重點?來學習!

什么是審計計劃?如何識別風險?趕快來學習!

新課上線!內(nèi)部審計實務典型案例分析審計現(xiàn)場突發(fā)事件如何管理?

回到頂部
折疊
網(wǎng)站地圖

Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有

京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號