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高會《高級會計實務》案例分析:內部控制審計報告

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:劉小孟 2019/08/01 10:54:38 字體:

2019年高級會計師考試將近,現(xiàn)在開始學習刻不容緩,在學習過程中要做大量的習題和案例分析,分析試題類型,掌握技巧。為此,正保會計網(wǎng)校整理了高級會計職稱《高級會計實務》案例分析題,希望能對大家有所幫助。

【案例分析】

D公司為專門從事證券經(jīng)營業(yè)務的上市公司。甲會計師事務所在對D公司內部控制有效性進行審計的過程中發(fā)現(xiàn):D公司策略交易系統(tǒng)的某模塊存在重大技術設計缺陷,但該重大缺陷不影響D公司財務報表的真實可靠。甲會計師事務所出具了無保留意見的內部控制審計報告。

要求:針對D公司策略交易系統(tǒng)某模塊存在的重大技術設計缺陷,說明甲會計師事務所在內部控制審計報告中應當如何處理。

查看答案解析
【答案】

甲會計師事務所應當將D公司策略交易系統(tǒng)某模塊存在的重大技術設計缺陷作為非財務報告內部控制重大缺陷,在審計報告中通過增加描述段的方式予以披露?!净颍涸趯徲媹蟾嬷性黾印胺秦攧請蟾鎯炔靠刂浦卮笕毕菝枋龆巍薄?。

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