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中級審計師審計理論與實務每日一練:內(nèi)部審計報告(06.19)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:zhangjianxing 2021/06/19 10:48:22 字體:

美好的一天,爭氣永遠比生氣管用,對生活微笑,每一天只為更好的自己努力著!不管你有多艱難,始終要相信,幸福就在不遠處。

多選題

下列各項中,屬于內(nèi)部審計報告提交前需復核的內(nèi)容有:

A、是否征求被審計單位意見 

B、審計評價及依據(jù) 

C、審計項目名稱及描述是否正確 

D、審計組人員職責分工重大變化 

E、審計發(fā)現(xiàn)的問題 

查看答案解析
【答案】
BCE
【解析】
內(nèi)部審計機構應當在提交審計報告前,對審計報告進行審核、檢查,以確保審計報告的質量。復核人應對審計結論、審計意見和審計建議的正確性、客觀性、合理性進行核查,檢查審計報告中是否存在錯誤、遺漏;對審計工作底稿進行認真檢查,審核內(nèi)部審計人員所收集的審計證據(jù)是否能夠支持審計結論、審計意見和審計建議;審查內(nèi)部審計人員是否實施了必要的審計程序。 【提示】本知識點在2020年、2021年教材中已經(jīng)刪除。

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中級審計師:每日一練《審計專業(yè)相關知識》(06.19)

中級審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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