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中級審計師《審計理論與實務(wù)》每日一練:內(nèi)部控制(10.5)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2019/10/05 08:53:08 字體:

一個人的自律中,藏著無限的可能性。自律的程度,決定著你人生的高度。為了幫助廣大學(xué)員更好的備戰(zhàn)2019年審計師考試,掌握相應(yīng)知識點,正保會計網(wǎng)校在此精選了審計師的練習(xí)題供學(xué)員參考,祝大家備考愉快,夢想成真。

多選題

審計人員測試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有:

A、審查現(xiàn)金截止期 

B、檢查財務(wù)專用章是否專人保管 

C、出納與會計職責(zé)是否嚴格分離 

D、現(xiàn)金是否定期盤點核對 

E、現(xiàn)金收付是否按規(guī)定程序及權(quán)限辦理 

查看答案解析
【答案】
BCDE
【解析】
現(xiàn)金截止期的審查不屬于對被審計單位內(nèi)部控制的測試。

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中級審計師:每日一練《審計專業(yè)相關(guān)知識》(10.5)

中級審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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