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中級《審計理論與實務》每日一練:內部控制測試程序(2023.06.23)

來源: 正保會計網校 編輯: 2023/06/23 09:34:32 字體:

做題是檢驗自己學習成果最有效方法,跟著正保會計網校,每天來練習吧!

單選題

下列關于財務報告審計內部控制測試程序的說法中,不正確的是:

A、審計人員應了解并描述報表編制的內部控制 

B、審計人員應運用抽查法檢查編制財務報表的準備工作是否充分、有效 

C、審計人員應調查了解有關人員掌握報表編制原則、程序、方法的情況,初步審查編制報表工作的質量 

D、審計人員應索取當年報送的資料,不必查看以往年度報表報送工作的資料 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
審計人員應索取以往年度報表報送工作的資料,了解企業(yè)是否在規(guī)定期限向有關部門、單位報送規(guī)定種類的報表。

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中級審計師:每日一練《審計相關基礎知識》(06.23)

中級審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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