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公司為員工提供住宿的租房需要繳納印花稅嗎?還有公司租的倉庫需要繳納嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/10 13:45
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,這兩種都需要
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怎么生成四表一注
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 15:57
#稅務(wù)#
現(xiàn)在都是軟件做賬都可以自動(dòng)生成 “四表一注” 是指資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注
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在代賬公司學(xué)的這些,是外賬,總賬又是什么意思呢老師
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 15:53
#稅務(wù)#
外賬是針對(duì)內(nèi)賬來的,內(nèi)賬是你老板自己看的,外賬是給稅務(wù)局看的。外賬是根據(jù)準(zhǔn)則要求來做 總賬,這個(gè)是針對(duì)明細(xì)賬的。總賬只有一級(jí)科目,比如應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款,后面不帶明細(xì)
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領(lǐng)導(dǎo)說這個(gè)第四季度不做工資了,但是資產(chǎn)負(fù)債表年初還有應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款。如果其他應(yīng)付賬和未分配利潤直接填o,資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個(gè)該怎么填寫呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 15:51
#稅務(wù)#
你好,你不做工資了,還有沒有其他的事項(xiàng)呢?
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公司股東參加年會(huì)住宿費(fèi)計(jì)入什么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 15:28
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你可以計(jì)入福利費(fèi)。
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甲乙雙方購買服務(wù)及固定資產(chǎn),甲方出資但未將固定資產(chǎn)入賬,雙方協(xié)議未規(guī)定資產(chǎn)如何處置,此時(shí)甲方可以處置固定資產(chǎn)嗎,應(yīng)該怎么處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 15:13
#稅務(wù)#
這個(gè)要看當(dāng)時(shí)這個(gè)固定資產(chǎn)的發(fā)票是開給誰的。
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公司對(duì)公付款 給供應(yīng)商采購商品,后期發(fā)現(xiàn)對(duì)方不具備開具增值稅發(fā)票的能力,且已經(jīng)不再與其合作,對(duì)方就不開票給我公司,那么這個(gè)已經(jīng)付了貨款后期賬務(wù)該如何處理?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 15:11
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,借庫存商品貸預(yù)付賬款就可以的,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
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如果固定資產(chǎn)有5萬沒有取得正式發(fā)票,在匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)增這5萬和折舊的金額
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:32
#稅務(wù)#
只用調(diào)增對(duì)應(yīng)的折舊
?閱讀? 26
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口腔門診做活動(dòng),種植牙一顆6000元,一年后6000元分10次返還,在種植收款的時(shí)候做了收入,請(qǐng)問返還后(直接給客戶打款的有回單)是做費(fèi)用還是成本,是否可以稅前扣除。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:25
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)做費(fèi)用,但是很難稅前扣除
?閱讀? 34
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老師您好!匯算清繳 累計(jì)計(jì)稅怎么算
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:18
#稅務(wù)#
你好,你說的累計(jì)計(jì)稅是什么意思?或者你現(xiàn)在是哪一個(gè)表哪一項(xiàng)?你可以截圖來。
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律師事務(wù)所,企業(yè)與合伙人(主任)共同向個(gè)人借款1000萬,簽訂借款協(xié)議,約定支付利息。企業(yè)取得借款后,簽訂租賃協(xié)議租賃度假村經(jīng)營,企業(yè)賬務(wù)未記此業(yè)務(wù),由于到期企業(yè)未歸還個(gè)人借款及利息,個(gè)人起訴企業(yè)與合伙人,法院判決企業(yè)及合伙人共同償還,企業(yè)費(fèi)用中列支營業(yè)外支出418萬,S局說此項(xiàng)支出不符合規(guī)定,不允許在費(fèi)用中列支,需要補(bǔ)繳個(gè)稅,請(qǐng)問是否可以列支?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:33
#稅務(wù)#
該營業(yè)外支出 418 萬通常不可以列支。原因包括支出與應(yīng)稅收入缺乏直接相關(guān)性、可能缺少合法有效憑證、企業(yè)與合伙人責(zé)任界定模糊,且不符合稅務(wù)處理合規(guī)性要求,所以 S 局不允許其在費(fèi)用中列支并要求補(bǔ)繳個(gè)稅是合理的。
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這個(gè)提示是什么意思,我們是個(gè)體戶核定征收,收入是540000(含稅金額)
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:56
#稅務(wù)#
這個(gè)不用自己手動(dòng)填寫的 你自己手動(dòng)填寫的嗎
?閱讀? 25
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利息收入需要補(bǔ)交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?1、2022年企業(yè)將資金1000萬借給關(guān)聯(lián)方企業(yè),取得利息收入,一年期年利率低于銀行同期貸款利率,現(xiàn)S局要求按照人民同期貸款利率補(bǔ)繳增、所得稅;2、23年又將部分資金借給100%投資人,同上述一樣低于銀行利率,是否需要補(bǔ)繳增、所得稅?是否符合免增值稅?3、如果需要補(bǔ)交,是補(bǔ)繳3年還是5年?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:32
#稅務(wù)#
2022 年借給關(guān)聯(lián)方,S 局要求按人行同期貸款利率補(bǔ)繳增值稅和企業(yè)所得稅是合理的,因關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)調(diào)整。 2023 年借給 100% 投資人,一般需補(bǔ)繳兩稅,除非符合企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位間無償借貸免增值稅條件。 稅款追征一般 3 年,特殊情況可延長到 5 年,偷稅、抗稅、騙稅的不受此期限限制。
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自己開了公司,公司只有兩個(gè)人可以有業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)工資沒業(yè)務(wù)時(shí)不發(fā)工資嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:32
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做。
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老師您好,請(qǐng)問,我們自研的無形資產(chǎn)本年結(jié)轉(zhuǎn)入賬了,攤銷額記入下個(gè)項(xiàng)目的資本化支出里,1,我是否要填寫A107012加計(jì)扣除表內(nèi)第43行“本年形成無形資產(chǎn)攤銷額”? 2,如果填寫,那么新項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)新無形資產(chǎn)后的攤銷,在下期的A107012表中,43行“本年形成無形資產(chǎn)攤銷額”填寫的數(shù)據(jù),是不是要扒掉之前一個(gè)無形資產(chǎn)攤銷的數(shù)額?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 12:25
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 1. 是否填寫 A107012 加計(jì)扣除表內(nèi)第 43 行 “本年形成無形資產(chǎn)攤銷額” 如果自研無形資產(chǎn)符合研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的條件,其攤銷額記入下個(gè)項(xiàng)目的資本化支出,這種情況下需要填寫 A107012 加計(jì)扣除表內(nèi)第 43 行 “本年形成無形資產(chǎn)攤銷額”。因?yàn)榉蠗l件的無形資產(chǎn)攤銷額可以享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策,應(yīng)在該表中進(jìn)行相應(yīng)申報(bào),以準(zhǔn)確計(jì)算企業(yè)可享受的稅收優(yōu)惠。 2. 下期 A107012 表中第 43 行填寫數(shù)據(jù)的確定 下期 A107012 表中第 43 行 “本年形成無形資產(chǎn)攤銷額” 填寫的數(shù)據(jù),應(yīng)按照新形成無形資產(chǎn)在本期的實(shí)際攤銷額填寫,無需扒掉之前一個(gè)無形資產(chǎn)攤銷的數(shù)額。因?yàn)楦鳠o形資產(chǎn)的攤銷是獨(dú)立核算和申報(bào)的,只要是符合加計(jì)扣除條件的無形資產(chǎn)攤銷額,都應(yīng)按其實(shí)際發(fā)生額在相應(yīng)年度的該表中填寫,以如實(shí)反映企業(yè)無形資產(chǎn)攤銷及可享受加計(jì)扣除的情況。
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買車時(shí)4S店低開發(fā)票到底誰受益?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:48
#稅務(wù)#
買車開票,這是正常的商業(yè)行為,不存在受益不受益
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個(gè)人承擔(dān)的基礎(chǔ)設(shè)施按什么合同繳納印花稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:25
#稅務(wù)#
你好,可按建筑合同
?閱讀? 48
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利潤表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)并沒有取得正式發(fā)票,不能在匯算清繳時(shí)扣除,那利潤表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還要填寫嗎
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/09 10:58
#稅務(wù)#
你好,利潤表的業(yè)務(wù)招待費(fèi),是需要做相應(yīng)填寫的(雖然不能扣除,但是需要填寫)
?閱讀? 37
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申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤表的本月金額需要填嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 10:52
#稅務(wù)#
申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤表的本月金額需要填
?閱讀? 27
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過程是什么 謝謝老師
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/09 10:38
#稅務(wù)#
銀行借款的資本成本是 7.3%*(1-25%)/(1-1%)=5.53%
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公司報(bào)團(tuán)組織員工及家屬旅游費(fèi)用,需要繳納個(gè)稅嗎?旅行社開的發(fā)票項(xiàng)目是是旅游服務(wù)*旅游費(fèi)。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/09 10:33
#稅務(wù)#
那個(gè)分?jǐn)偟絺€(gè)人計(jì)入工資,交個(gè)稅
?閱讀? 36
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過程是什么 謝謝老師
小艷老師
??|
提問時(shí)間:01/09 10:13
#稅務(wù)#
您好,(1)2013年1月1日存入金額1000元為現(xiàn)值,2016年1月1日賬戶余額為3年后終值。計(jì)算過程如下: F=P×(F/P,10%,3)=1000×1.331=1 331(元) (2)分別在2013年、2014年、2015年和2016年1月1日存入250元,求2016年1月1日余額,這是計(jì)算到期日的本利和,可以看成是3年的預(yù)付年金終值再加上一期A,或者可以看成是4年的普通年金終值[1]。計(jì)算過程如下: FA=250×[(F/A,10%,3+1)-1]+250=250×(F/A,10%,4) =250×4.461 =1 160.25(元) (4)一直:FA=1 331,i=10%,n=4 則:FA=A×(F/A,i,n) 1 331=A×(F/A,10%,4) 1 331=A×4.641 A=1 331/4.641=286.79(元)
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過程是什么 謝謝老師
小艷老師
??|
提問時(shí)間:01/09 10:12
#稅務(wù)#
您好, (1)甲項(xiàng)目收益率的期望值=0.3×20%+0.5×10%+0.2×5%=12% 乙項(xiàng)目收益率的期望值=0.3×30%+0.5×10%+0.2×(-5%)=13% (2)甲項(xiàng)目收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=[(20%-12%)2×0.3+(10%-12%)2×0.5+(5%-12%)2×0.2]1/2=5.57% 乙項(xiàng)目收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=[(30%-13%)2×0.3+(10%-13%)2×0.5+(-5%-13%)2×0.2]1/2=12.49% (3)因?yàn)榧滓覂蓚€(gè)項(xiàng)目的期望值不同,所以應(yīng)當(dāng)比較二者的標(biāo)準(zhǔn)離差率進(jìn)而比較風(fēng)險(xiǎn)的大小 甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)離差率=5.57%/12%×100%=46.42% 乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)離差率=12.49%/13%×100%=96.08% 因?yàn)橐翼?xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)離差率大于甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)離差率,所以乙項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)大于甲項(xiàng)目。
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特殊普通合伙的利潤分配要交個(gè)人所得稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 09:55
#稅務(wù)#
你好,利潤分配的時(shí)候不需要另外再交個(gè)稅。
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受境內(nèi)企業(yè)雇傭,于境外提供勞務(wù),能免稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 09:52
#稅務(wù)#
受境內(nèi)企業(yè)雇傭,于境外提供勞務(wù),不能免稅
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老師,您好,我想問一下我開具異地勞務(wù)費(fèi)30萬專票,需要交哪些稅款
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 09:32
#稅務(wù)#
專票增值稅是3個(gè)點(diǎn)吧
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老師 企業(yè)所得稅年報(bào) 201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù) 跟205創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) 有什么區(qū)別?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 09:28
#稅務(wù)#
你好,股權(quán)投資業(yè)務(wù)是一般的投資,只要對(duì)外投資都可以的。但是創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)是單獨(dú)的。
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老師您好,請(qǐng)問收到代理出口貨物證明,沒有給到報(bào)關(guān)單過來,我們可以根據(jù)這張證明來申報(bào)出口收入嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 09:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 僅收到代理出口貨物證明,無報(bào)關(guān)單,不建議據(jù)此申報(bào)出口收入。因報(bào)關(guān)單是海關(guān)監(jiān)管和稅務(wù)申報(bào)關(guān)鍵資料,信息全面準(zhǔn)確且具權(quán)威性;而代理出口貨物證明信息有限且可能與報(bào)關(guān)單有差異,僅依其申報(bào)可能導(dǎo)致收入不準(zhǔn)確及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建議及時(shí)溝通獲取報(bào)關(guān)單,特殊情況可咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān),但盡量在取得完整資料后申報(bào)
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您好,財(cái)務(wù)報(bào)表是盈利狀態(tài),然后季度所得稅報(bào)表預(yù)交申報(bào)時(shí),利潤總額也寫正數(shù),然后固定資產(chǎn)那兒填寫一次性折舊享受遞延所得稅,這個(gè)填表對(duì)嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 09:12
#稅務(wù)#
是的,對(duì)的,是這么做的。
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其他公司借款給本公司使用,造成其他應(yīng)付款金額偏大,其他公司不是關(guān)聯(lián)方,真就是兩個(gè)老板認(rèn)識(shí),所以借款給本公司用,請(qǐng)問有啥稅收風(fēng)險(xiǎn)么?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 09:03
#稅務(wù)#
你好,借出的一方需要約定利息,如果沒有利息的話,需要視同銷售。
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