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老師好,排污許可證委托辦理技術(shù)服務(wù)合同要交印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/07 20:03
#稅務(wù)#
您好,要的,這個(gè)按技術(shù)合同來申報(bào)
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老師你好,請(qǐng)問善于取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出增值稅免征滯納金,那城市維護(hù)建設(shè)稅是否免征滯納金呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/07 19:46
#稅務(wù)#
您好,城市維護(hù)建設(shè)稅也是免征滯納金
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11月份員工離職,12月申報(bào)個(gè)稅時(shí)改為了非正常狀態(tài),1月申報(bào)時(shí)這個(gè)員工狀態(tài)還是顯示正常是什么原因?是因?yàn)?2月申報(bào)時(shí)做了0申報(bào)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 18:27
#稅務(wù)#
是的 你工資收入給他填寫0 一定沒有改非正常
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離職員工離職個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)已更改為非正常狀態(tài),本月申報(bào)時(shí)為啥還顯示在這月報(bào)表里?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/07 18:02
#稅務(wù)#
你好,你要更新一下就不會(huì)有了。
?閱讀? 27
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公司買了一批2萬多的酒水,發(fā)票開成了水果。怎么做賬
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/07 17:34
#稅務(wù)#
Y這個(gè)你要做的話就只能當(dāng)做福利費(fèi)了。
?閱讀? 11
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專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)轉(zhuǎn)讓方還有所有權(quán)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/07 17:24
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)讓的是使用權(quán),沒有轉(zhuǎn)讓所有權(quán)
?閱讀? 26
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從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè) :企業(yè)所從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須是國(guó)家允許和支持的行業(yè)領(lǐng)域,若從事的行業(yè)在國(guó)家限制或禁止范圍內(nèi),則不滿足小型微利企業(yè)的認(rèn)定條件。 年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元 :應(yīng)納稅所得額是企業(yè)在一個(gè)納稅年度內(nèi),按照稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額。這里的年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元,是小微企業(yè)認(rèn)定的重要利潤(rùn)指標(biāo)條件。 從業(yè)人數(shù)不超過300人 :這里的從業(yè)人數(shù)包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。企業(yè)需要準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)和申報(bào)從業(yè)人數(shù)信息,以確定是否符合該標(biāo)準(zhǔn)。 請(qǐng)問一下小型微利企業(yè)是這三個(gè)條件是需要同時(shí)滿足了才不是小型微利企業(yè),還是滿足了其中一個(gè)條件就不是了?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 17:19
#稅務(wù)#
必須同時(shí)滿足才行。有一個(gè)不滿足就不可以。
?閱讀? 21
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老師 稅務(wù)局1月份退回增值稅, 已做賬借方銀行存款增加 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。還有三個(gè)附加稅。然后就一直在未交增值稅掛著,是不是還有下一步結(jié)轉(zhuǎn),怎么做賬?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/07 16:54
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)要看是什么原因退回
?閱讀? 33
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公司支付廣告牌費(fèi)用,需要繳納印花稅嗎?開票開的是設(shè)計(jì)服務(wù)
東老師
??|
提問時(shí)間:01/07 16:53
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是需要繳納印花稅的
?閱讀? 21
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公司期末為什么發(fā)票不能留底?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/07 16:44
#稅務(wù)#
是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,所以通常不留底
?閱讀? 18
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老師你好 農(nóng)產(chǎn)品收購 需要向農(nóng)民要什么資料備查
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 16:39
#稅務(wù)#
需要個(gè)人自產(chǎn)自銷的證明、合同、發(fā)貨單、運(yùn)輸單、銀行回單。
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老師,我們是一家建筑企業(yè),給對(duì)方開具了建筑工程服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方說已經(jīng)過了一年多了,一直沒把發(fā)票入賬,會(huì)對(duì)我們產(chǎn)生什么影響?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/07 16:33
#稅務(wù)#
你好,他們沒入賬跟你們沒關(guān)系
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老師您好,請(qǐng)幫我借一下這個(gè)大題里的五個(gè)小題可以嗎(題目在圖片里)
阿宇老師
??|
提問時(shí)間:01/07 16:12
#稅務(wù)#
(1)計(jì)算應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅額 直接收款方式銷售貨物,無論開具何種發(fā)票,均需計(jì)算銷項(xiàng)稅額。價(jià)稅合計(jì)收入為2,260,000元,開具增值稅專用發(fā)票的金額合計(jì)1,200,000元、稅額合計(jì)156,000元;開具增值稅普通發(fā)票的金額合計(jì)500,000元、稅額合計(jì)65,000元;未開具發(fā)票的價(jià)稅金額合計(jì)339,000元。先將未開票的價(jià)稅分離,不含稅銷售額=339,000÷(1+13%)=300,000元,銷項(xiàng)稅額=300.000x13%=39,000元。 總的銷項(xiàng)稅額=156,000+65,000+39,000=260,000元。
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那這個(gè)應(yīng)繳納增值稅2300.88元和小題分錄里貸方科目里的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額的10100.88元有什么關(guān)系嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/07 16:08
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你可以繼續(xù)追問之前的老師。因?yàn)闆]有其他條件確認(rèn)不了。
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建筑服務(wù)異地預(yù)繳稅,申報(bào)了退稅,到款,怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/07 16:06
#稅務(wù)#
你好,,你是在什么地方申請(qǐng)的退稅?在異地嗎?是因?yàn)槭裁丛蛞硕悾?/a>
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咨詢培訓(xùn)行業(yè)的稅負(fù)率多少正常,
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/07 16:03
#稅務(wù)#
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人,你問的是什么稅?
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請(qǐng)問老師公司買車交印花稅按次填寫申報(bào)嗎不知道如何操作?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/07 15:40
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)得看你平時(shí)的印花稅申報(bào)期限是怎么規(guī)定的,比如說規(guī)定你們是按次申報(bào),那么就是按次申報(bào)就行
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排污許可證委托辦理技術(shù)服務(wù)合同需要交印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/07 15:28
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)按技術(shù)合同來申報(bào)
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收到稅務(wù)局退回2022年繳納的耕地占用稅,怎么入賬?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/07 15:28
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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老師,每月工資5000元,年終獎(jiǎng)10萬元,影響次年社保和基數(shù)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/07 15:09
#稅務(wù)#
影響次年社保和基數(shù)
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請(qǐng)問收集管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告編制服務(wù)合同、排污許可證委托辦理技術(shù)服務(wù)合同需要交印花稅嗎?交的話是按什么稅目
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/07 14:53
#稅務(wù)#
你好,這種不需要交印花稅。
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非居民外國(guó)企業(yè)投資于國(guó)內(nèi)A外商投資企業(yè),想問下A企業(yè)以未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本需要交納企業(yè)所得稅嗎?具體需要怎樣操作,是怎么的流程?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/07 14:47
#稅務(wù)#
非居民外國(guó)企業(yè)投資于國(guó)內(nèi) A 外商投資企業(yè),A 企業(yè)以未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本,企業(yè)所得稅繳納情況及操作流程如下: 企業(yè)所得稅繳納情況 一般情況:根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》規(guī)定,非居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒有實(shí)際聯(lián)系的,其取得的股息、紅利等權(quán)益性投資收益,以收入全額為應(yīng)納稅所得額,按 10% 的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅。 特殊情況:根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 國(guó)家發(fā)展改革委 商務(wù)部關(guān)于擴(kuò)大境外投資者以分配利潤(rùn)直接投資暫不征收預(yù)提所得稅政策適用范圍的通知》(財(cái)稅〔2018〕102 號(hào)),對(duì)境外投資者 2018 年 1 月 1 日(含當(dāng)日)以后從中國(guó)境內(nèi)居民企業(yè)分配的利潤(rùn),直接投資于非禁止外商投資的項(xiàng)目和領(lǐng)域,凡符合規(guī)定條件的,實(shí)行遞延納稅政策,暫不征收預(yù)提所得稅。 操作流程 確認(rèn)是否符合暫不征稅條件:境外投資者需要確認(rèn)其以分得利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本的行為是否符合財(cái)稅〔2018〕102 號(hào)文件規(guī)定的條件,包括投資范圍為非禁止外商投資的項(xiàng)目和領(lǐng)域;直接投資行為包括以分得利潤(rùn)進(jìn)行的增資等權(quán)益性投資行為,但不包括新增、轉(zhuǎn)增、收購上市公司股份(符合條件的戰(zhàn)略投資除外)等。 提交資料: 境外投資者:若符合暫不征稅政策,境外投資者應(yīng)填寫《非居民企業(yè)遞延繳納預(yù)提所得稅信息報(bào)告表》,并提交給利潤(rùn)分配企業(yè) A 企業(yè)。若追補(bǔ)享受暫不征稅政策,應(yīng)向 A 企業(yè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交《非居民企業(yè)遞延繳納預(yù)提所得稅信息報(bào)告表》以及相關(guān)合同、支付憑證等辦理退稅的其他資料。 利潤(rùn)分配企業(yè):A 企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定審核境外投資者提交的資料信息,確認(rèn)境外投資者填報(bào)的信息完整、利潤(rùn)實(shí)際支付過程與填報(bào)信息吻合、填報(bào)信息涉及 A 企業(yè)的內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確后,在實(shí)際支付利潤(rùn)之日起 7 日內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交由 A 企業(yè)填寫的《中華人民共和國(guó)扣繳企業(yè)所得稅報(bào)告表》,以及由境外投資者提交并經(jīng) A 企業(yè)補(bǔ)填信息后的《非居民企業(yè)遞延繳納預(yù)提所得稅信息報(bào)告表》。 稅務(wù)機(jī)關(guān)管理與反饋:A 企業(yè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)在收到《非居民企業(yè)遞延繳納預(yù)提所得稅信息報(bào)告表》后 10 個(gè)工作日內(nèi),向被投資企業(yè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或其他相關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)送《非居民企業(yè)稅務(wù)事項(xiàng)聯(lián)絡(luò)函》,轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)信息。被投資企業(yè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或者其他稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)被投資企業(yè)不符合享受暫不征稅政策條件等情況的,應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)以《非居民企業(yè)稅務(wù)事項(xiàng)聯(lián)絡(luò)函》反饋給 A 企業(yè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
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老師,個(gè)稅由公司承擔(dān),分錄怎么做呢,假設(shè)工資三萬,個(gè)稅750,計(jì)提工資時(shí)分錄是30750嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 14:45
#稅務(wù)#
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資3萬 借,應(yīng)付職工薪酬工資3萬 貸銀行存款 借。營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅起50, 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款750。
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賬面上沒有固定資產(chǎn),開了固定資產(chǎn)的發(fā)票出去可以嗎?這樣入賬記什么科目
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 13:44
#稅務(wù)#
你好,實(shí)際這個(gè)是你們單位的固定資產(chǎn)嗎?當(dāng)時(shí)怎么做的?
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個(gè)體戶10-12月改的查賬征收,1-9月是核定征收,那經(jīng)營(yíng)所得收入怎么填,是核定收入加10-12月的嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/07 13:39
#稅務(wù)#
你好,是的,是要加上10~12月的部分。
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我單位是進(jìn)料保稅深加工轉(zhuǎn)廠頭序單位,計(jì)算產(chǎn)品出口成本時(shí)相關(guān)非保稅材料做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,免稅出口報(bào)關(guān)至后續(xù)單位后,后續(xù)單位加工過程中投料費(fèi)用對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng),它們可以做對(duì)應(yīng)退稅嗎,就是免抵退申報(bào)
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/07 13:04
#稅務(wù)#
在進(jìn)料保稅深加工轉(zhuǎn)廠業(yè)務(wù)中,頭序單位免稅出口報(bào)關(guān)后,后續(xù)單位加工過程中投料費(fèi)用對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng),在符合條件的情況下是可以進(jìn)行免抵退申報(bào)退稅的。具體情況如下: 政策依據(jù):根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕39 號(hào))等相關(guān)規(guī)定,企業(yè)接受國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)廠轉(zhuǎn)入方轉(zhuǎn)入的材料再加工出口的行為屬深加工結(jié)轉(zhuǎn),適用免抵退稅政策。 申報(bào)條件:后續(xù)單位需要是依法辦理市場(chǎng)主體登記、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,自營(yíng)或委托出口貨物的單位或個(gè)體工商戶等符合出口貨物勞務(wù)退(免)稅政策適用主體條件的企業(yè)。同時(shí),相關(guān)業(yè)務(wù)要符合出口貨物的定義,即海關(guān)報(bào)關(guān)后實(shí)際離境并銷售給境外單位或個(gè)人的貨物。 申報(bào)流程:后續(xù)單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi),收集齊全包括出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票等相關(guān)單證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行免抵退稅申報(bào)。一般要先進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),然后在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)免抵退稅。具體申報(bào)時(shí)需填寫《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表》《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅匯總申報(bào)表》等報(bào)表,準(zhǔn)確填報(bào)出口銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額等相關(guān)數(shù)據(jù)。
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單位今年效益不好,下半年工資正常計(jì)提了但沒有發(fā)放,領(lǐng)導(dǎo)說工資只能發(fā)一部分(不確定時(shí)間),這樣的話之前計(jì)提的工資要修改嗎?12月工資能正常計(jì)提嗎,還是說要按最終確認(rèn)數(shù)計(jì)提?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 12:54
#稅務(wù)#
計(jì)提的工資不用修改的,什么時(shí)間支付了再做支付的。
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請(qǐng)問暫估的分錄怎么寫
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/07 12:33
#稅務(wù)#
您好, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬 款-暫估
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我公司是做短劇的,公司有編劇改寫劇本,也會(huì)請(qǐng)人寫劇本,然后找別的公司拍攝,再找平臺(tái)公司播放,平臺(tái)次月后每個(gè)月給我們分紅。這樣收到的分紅,這個(gè)開版權(quán)使用費(fèi),要不要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/07 11:59
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是不需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)費(fèi)的
?閱讀? 82
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向境外支付的軟件使用費(fèi),不是買斷是按季支付的,請(qǐng)問需要繳納印花稅嗎?如果繳納按什么稅目?然后繳納的時(shí)候可以按照當(dāng)月1日的人民幣匯率中間價(jià)不含稅金額作為計(jì)稅依據(jù)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/07 11:57
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你們的服務(wù)合同是需要按技術(shù)服務(wù)來交印花稅的。 可以的,可以按當(dāng)月1日的。
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