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老師,子公司企業(yè)所得稅是單獨(dú)核算的還是和母公司合并核算?母公司填寫企業(yè)所得稅報(bào)表包含子公司數(shù)據(jù)嗎?為什么
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/05 07:46
#稅務(wù)#
子公司和母公司的所得稅都是自己算自己的。 不包含自己填寫自己的數(shù)據(jù) 因?yàn)樗麄兪莾蓚€(gè)完全獨(dú)立的公司
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汽油類可以做暫估庫存先開銷售票么
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/05 04:54
#稅務(wù)#
你好這種是不可以暫估的
?閱讀? 32
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銷售方?jīng)]有危化品庫存,可以做暫估庫存先開銷售票么
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/05 04:53
#稅務(wù)#
你好這種是可以的應(yīng)該
?閱讀? 20
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1月3日發(fā)的年終獎(jiǎng)能在1月15日前在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)一次性年終獎(jiǎng)嗎?就是說一次性年終獎(jiǎng)能當(dāng)月申報(bào)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/05 01:25
#稅務(wù)#
按政策規(guī)定是不可以 但是你可以提前申報(bào) 你職工同意才行
?閱讀? 51
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老師,營業(yè)執(zhí)照的范圍是運(yùn)輸以及建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃,那么提供設(shè)備租賃服務(wù)的部分,印花稅應(yīng)該按照多少計(jì)算,遵循的是哪個(gè)政策,感謝解答。
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/04 21:43
#稅務(wù)#
租賃合同 財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅的征稅范圍主要包括租賃房屋、船舶、飛機(jī)、機(jī)動(dòng)車輛、機(jī)械、器具、設(shè)備等合同。根據(jù)《中華人民共和國印花稅法》及相關(guān)法律法規(guī),這類合同需按租賃金額的千分之一(1‰)貼花,稅額不足一元的按一元貼花
?閱讀? 38
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老師,這題怎么寫呢
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/04 17:41
#稅務(wù)#
您好,計(jì)算過程如下128*280/(1+3%)*3%
?閱讀? 37
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老師,營業(yè)賬薄的印花稅,沒有核定過,可以選擇按期或者按次,我可以按期交嗎,10月至12月
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/04 17:22
#稅務(wù)#
這個(gè)不能自已選擇,你去看一下你的稅種認(rèn)定里面,你有這個(gè)稅種認(rèn)定嗎?有的話一般就是按年上面寫著。
?閱讀? 52
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老師 是不是登錄小規(guī)模的納稅識(shí)別號(hào),就可以登錄電子稅務(wù)局,給客戶開普票,對(duì)吧
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/04 16:35
#稅務(wù)#
是 相當(dāng)于普票季度30萬以內(nèi)免稅,超過的話1%
?閱讀? 20
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物業(yè)公司計(jì)算應(yīng)收物業(yè)費(fèi)違約金用什么涵數(shù)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/04 14:57
#稅務(wù)#
按分段累進(jìn)方式計(jì)算(稍復(fù)雜些,可能需結(jié)合多個(gè)函數(shù)) 有的物業(yè)合同約定違約金按照分段累進(jìn)的方式收取,比如欠費(fèi)30天內(nèi)按千分之一算,30 - 60天按千分之二算,60天以上按千分之三算。這時(shí)可以使用IF函數(shù)(條件判斷函數(shù))來進(jìn)行邏輯判斷和計(jì)算。 以下是在Excel中的示例,假設(shè)欠費(fèi)天數(shù)存放在單元格A1,欠費(fèi)金額在單元格B1: =IF(A1<=30,B1*0.001*A1,IF(A1<=60,B1*0.002*A1,B1*0.003*A1)) 這個(gè)公式里,最外層的 IF 函數(shù)先判斷欠費(fèi)天數(shù)是否小于等于30天,如果是則按照千分之一的比例乘以欠費(fèi)金額和天數(shù)來計(jì)算違約金;如果不滿足第一個(gè)條件(即欠費(fèi)天數(shù)大于30天),就進(jìn)入第二個(gè) IF 函數(shù)判斷是否小于等于60天,若是則按千分之二的比例計(jì)算;如果都不滿足,也就是欠費(fèi)天數(shù)大于60天,則按千分之三的比例計(jì)算相應(yīng)違約金。
?閱讀? 24
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老師想咨詢下,如圖,剛從財(cái)務(wù)公司拿回來要報(bào)個(gè)稅,咋弄
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/04 14:06
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,可以按提示處理,也可以在申報(bào)系統(tǒng)自己錄入員工信息,再申報(bào)處理。
?閱讀? 43
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模具行業(yè)一般納稅人能開1%的發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/04 11:49
#稅務(wù)#
若是加工勞務(wù),稅率13 %
?閱讀? 37
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行業(yè)不屬于印花稅納稅范圍,前期繳納稅款,請(qǐng)問可以申請(qǐng)退印花稅嗎?退印花稅有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/04 10:17
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)一般是不退的 你可以問問當(dāng)?shù)囟惥帜懿荒芡?/a>
?閱讀? 52
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您好, 老師!營運(yùn)資金收益率都是負(fù)值,怎么比較大?。堪凑战^對(duì)值嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/04 09:13
#稅務(wù)#
你好,是的。按絕對(duì)值來。虧損少的,更好。
?閱讀? 24
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12月17號(hào)開的發(fā)票導(dǎo)致超過了30萬的免稅額度,1月4號(hào)才意識(shí)到,還能補(bǔ)救免稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/04 08:58
#稅務(wù)#
你好,不能了。已經(jīng)沒辦法了。只能交稅
?閱讀? 47
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請(qǐng)問這一題怎么做,選擇哪一個(gè)方案比較好呢
賈瑞麗老師
??|
提問時(shí)間:01/03 21:30
#稅務(wù)#
你好,第一種,增值稅可抵扣1000萬*0.13=130萬 企業(yè)所得稅:費(fèi)用可減1000萬 第二種,增值稅可抵扣150萬*10/1.13*0.13=172.5663萬 企業(yè)所得稅:費(fèi)用可減150萬*10=1500萬
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請(qǐng)問這一題中的30%和扣除的兩千是怎么來的,以及計(jì)算應(yīng)納稅額后再按照應(yīng)納稅額加征五成是什么意思
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/03 21:00
#稅務(wù)#
你好,圖片是總結(jié)的勞務(wù)報(bào)酬計(jì)算個(gè)稅的公式。
?閱讀? 166
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老師,有一臺(tái)設(shè)備12萬,折舊了2萬,生產(chǎn)上把設(shè)備當(dāng)賣廢品賣了,賣的錢被老板個(gè)人卡收了(不知道賣了多少錢),請(qǐng)問匯算的時(shí)候怎么填報(bào)?
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/03 17:35
#稅務(wù)#
你好,那你需要確認(rèn)增值稅,找老板要錢
?閱讀? 175
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老師你好我想問正服收回土地和我們簽訂補(bǔ)償合同,這個(gè)交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:45
#稅務(wù)#
補(bǔ)償合同,通常不用交印花稅
?閱讀? 176
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上年同期E204-1銷售額數(shù)值與本表營業(yè)收入的比值應(yīng)>0.5咋調(diào)整
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:44
#稅務(wù)#
若要使上年同期 E204 - 1 銷售額數(shù)值與本表營業(yè)收入的比值>0.5,可從分子(上年同期 E204 - 1 銷售額數(shù)值)和分母(本表營業(yè)收入)兩個(gè)方面著手進(jìn)行調(diào)整: 增大分子(上年同期 E204 - 1 銷售額數(shù)值) 數(shù)據(jù)核對(duì)與修正:仔細(xì)檢查上年同期 E204 - 1 銷售額的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),看是否存在遺漏或錯(cuò)誤。若有未計(jì)入的銷售額,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)記;若是統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤,則需按正確數(shù)據(jù)修正,以確保分子數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且完整。 調(diào)整銷售政策與策略:對(duì)于上年同期的銷售情況進(jìn)行復(fù)盤,分析市場需求和銷售渠道等方面的問題。若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格過高影響了銷量,可以考慮適度降低價(jià)格以提高產(chǎn)品的市場競爭力,從而增加銷售額;或者加強(qiáng)市場推廣力度,拓展銷售渠道,如開展線上線下促銷活動(dòng)、與新的經(jīng)銷商合作等,使 E204 - 1 產(chǎn)品在當(dāng)年的銷售額有顯著提升,進(jìn)而提高上年同期的銷售額數(shù)值。 減小分母(本表營業(yè)收入) 優(yōu)化收入確認(rèn)方式:嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,對(duì)本表營業(yè)收入的確認(rèn)進(jìn)行梳理。對(duì)于一些不符合收入確認(rèn)條件但已提前確認(rèn)的收入,進(jìn)行合理調(diào)整,如將尚未完成交付或存在重大不確定性的銷售業(yè)務(wù)延遲確認(rèn)收入,使本表營業(yè)收入更準(zhǔn)確地反映實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),避免虛增。 調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu):適當(dāng)減少非 E204 - 1 產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的收入規(guī)模。如果企業(yè)有多種產(chǎn)品或業(yè)務(wù),可對(duì)那些盈利能力較弱、與 E204 - 1 產(chǎn)品關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)的業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化或縮減,將資源集中到 E204 - 1 產(chǎn)品及相關(guān)優(yōu)勢業(yè)務(wù)上,在提升 E204 - 1 產(chǎn)品銷售額的同時(shí),降低其他業(yè)務(wù)對(duì)本表營業(yè)收入的貢獻(xiàn),從而達(dá)到提高目標(biāo)比值的目的。
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個(gè)體戶12月申請(qǐng)成功定期定額,到了一月份變過查賬征收了,但是待辦里面有個(gè)定期定額戶自行申報(bào),申報(bào)不了顯示圖片的內(nèi)容,沒有開過發(fā)票,計(jì)稅依據(jù)顯示0,核定計(jì)稅依據(jù)顯示五百多改不了,應(yīng)該怎么操作啊?
阿宇老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:14
#稅務(wù)#
直接與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的專管員溝通,確認(rèn)個(gè)體戶的征收方式是否確實(shí)已從定期定額正式變更為查賬征收。因?yàn)榭赡艽嬖谙到y(tǒng)更新不及時(shí)或其他異常情況
?閱讀? 55
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請(qǐng)問本期應(yīng)納稅額是怎么算出來的?
阿宇老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:05
#稅務(wù)#
同學(xué)你好看圖片哦
?閱讀? 61
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請(qǐng)問,公司12月的快遞費(fèi)、水電費(fèi)等需要等到1月才能確定金額、付款并取得發(fā)票,請(qǐng)問可以直接記入1月成本并做所得稅稅前扣除嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 15:45
#稅務(wù)#
一般不可以。應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制,將 12 月的快遞費(fèi)、水電費(fèi)等通過預(yù)提等方式記入 12 月成本費(fèi)用。稅務(wù)上,只要在匯算清繳前取得發(fā)票,可在計(jì)算 12 月所屬年度企業(yè)所得稅時(shí)稅前扣除。
?閱讀? 66
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請(qǐng)問,公司采購物資,12月取得了送貨單,1月付款后取得發(fā)票。可以直接記入1月成本并做所得稅稅前扣除嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/03 15:42
#稅務(wù)#
按實(shí)際領(lǐng)用的當(dāng)月進(jìn)成本不是按發(fā)票
?閱讀? 53
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ETC 扣款的通行費(fèi)開的是普票過來可以抵扣嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/03 15:32
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的
?閱讀? 62
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跨年度的所得稅計(jì)提多了,怎么調(diào)整回來呀?是不是還需要補(bǔ)稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 14:59
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 貸利潤分配未分配利潤,這個(gè)不需要補(bǔ)稅的,它不影響你交稅。
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老師,法人賬上掛借款5萬左右,12月忘還了,現(xiàn)在還,可以嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 14:42
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)趕緊還吧
?閱讀? 58
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請(qǐng)問一下收入是2024年第四季度的收入,但是錢還沒有收到,發(fā)票也還沒開,我要在2024年第四季度申報(bào)無票收入還是在2025年第一季度申報(bào)增值稅啊,2025年1月份會(huì)開發(fā)票的
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 14:21
#稅務(wù)#
按照增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的規(guī)定,應(yīng)該在 2024 年第四季度申報(bào)無票收入。 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間相關(guān)規(guī)定 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。 具體分析 雖然錢還沒收到且發(fā)票也沒開,但如果該收入對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)在 2024 年第四季度已經(jīng)發(fā)生,滿足了增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的條件,就應(yīng)當(dāng)在 2024 年第四季度申報(bào)納稅。 在 2025 年 1 月份開具發(fā)票時(shí),需要在增值稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,即在增值稅申報(bào)表中,將 2024 年第四季度申報(bào)的無票收入進(jìn)行負(fù)數(shù)沖減,同時(shí)按照開票金額正常申報(bào)增值稅,以避免重復(fù)納稅。 例如,2024 年第四季度確認(rèn)無票收入 10 萬元,2025 年 1 月開具了 10 萬元的發(fā)票,那么在 2025 年 1 月所屬期申報(bào)增值稅時(shí),在申報(bào)表中無票收入欄次填寫 - 10 萬元,在開票收入欄次填寫 10 萬元,這樣申報(bào)的增值稅稅額是準(zhǔn)確的,不會(huì)多交或少交稅款。
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老師,12月有1千元的報(bào)銷費(fèi)用加油費(fèi),但是12月還沒報(bào)銷,可能次月1月才報(bào)銷,請(qǐng)問我做賬可以借銷售費(fèi)用,貸現(xiàn)金嗎?還是貸其他應(yīng)付款-計(jì)提費(fèi)用?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 14:16
#稅務(wù)#
你好,借銷售費(fèi)用代其他應(yīng)付款。
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實(shí)收資本的印花稅按照期末余額作為計(jì)稅依據(jù)嗎?應(yīng)稅憑證名稱和應(yīng)稅憑證書立日期怎么填寫?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/03 14:15
#稅務(wù)#
借:管理費(fèi)用——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金 貸:其他應(yīng)付款——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金
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老師我2024年收到張運(yùn)輸發(fā)票,成本我不想下,我2025年下成本行嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/03 12:27
#稅務(wù)#
你計(jì)入長期待攤,當(dāng)年不攤,下年再攤就可以
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