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用友U8系統(tǒng):選擇憑證:收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證,現(xiàn)金轉(zhuǎn)銀行,借銀行存款10,貸庫存現(xiàn)金10,銀行轉(zhuǎn)現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金10,貸銀行存款10,為什么指填在付款憑證里面,是填哪個(gè)分錄?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:11/14 22:35
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話,因?yàn)樯婕暗姐y行存款,庫存現(xiàn)金和銀行存款之間,也是選擇付款憑證的,這個(gè)
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用友U8外幣設(shè)置如果為美元0.66元的話,2017.1.3外幣美元0.66元記賬(未收付),2017.1.31外幣美元0.56元的話,怎么外幣設(shè)置和做借貸(也沒有收付),到了2017.2.6收到錢的話,外幣美元0.68元,怎么做借貸和外幣設(shè)置
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/14 22:09
#財(cái)務(wù)軟件#
外幣設(shè)置 - 在用友U8“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財(cái)務(wù)”-“外幣設(shè)置”里添加美元,設(shè)置基本信息。2017.1.3設(shè)記賬匯率0.66,2017.1.31設(shè)調(diào)整匯率0.56。 2017.1.3未收付記賬(假設(shè)應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)) - 借:應(yīng)收賬款(外幣金額×0.66) 貸:主營業(yè)務(wù)收入等(同借方金額) 2017.1.31匯率變動(dòng)未收付處理 - 計(jì)算期末匯率調(diào)整額(按前后匯率算出人民幣余額差),如為負(fù)數(shù)。 - 分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 匯兌損益(調(diào)整額絕對(duì)值) 貸:應(yīng)收賬款(外幣賬戶,調(diào)整額絕對(duì)值) 2017.2.6收到錢處理 - 按當(dāng)日匯率0.68換算收到人民幣金額。 - 分錄:借:銀行存款 - 美元戶(外幣金額×0.68) 貸:應(yīng)收賬款(外幣金額×0.66) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 匯兌損益(差額)
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用友T3 如果2017年9月已結(jié)賬,還需要重新建立做10月的嗎?還是在哪里做賬
小云老師
??|
提問時(shí)間:11/14 20:01
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,只是結(jié)賬不是注銷賬套的話是直接繼續(xù)做就可以的,不用另外新建賬套
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如果在用友T3系統(tǒng)的固定資產(chǎn)增加,在批量制單中是借固定資產(chǎn),貸應(yīng)收賬款,到時(shí)收到款項(xiàng)時(shí),就要在總賬的填制憑證中,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/14 19:11
#財(cái)務(wù)軟件#
如果固定資產(chǎn)增加時(shí)憑證是借固定資產(chǎn)、貸應(yīng)收賬款,收到款項(xiàng)時(shí)在總賬填制憑證應(yīng)是借銀行存款、貸應(yīng)收賬款。
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用友U8 填完固定資產(chǎn)和原始錄入,不用填記賬憑證嗎?只要期初對(duì)賬嗎?每次資產(chǎn)增加和資產(chǎn)減少后,下月計(jì)提折舊處理(關(guān)于資產(chǎn)增加),當(dāng)月資產(chǎn)減少,當(dāng)月還要計(jì)提折舊嗎?如果資產(chǎn)增加和資產(chǎn)減少計(jì)提完后,生成憑證,借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,還需要在總賬界面做一個(gè)憑證嗎?怎么做
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/14 15:07
#財(cái)務(wù)軟件#
固定資產(chǎn)原始錄入與記賬憑證 原始卡片錄入:當(dāng)期錄入的原始卡片相當(dāng)于總賬系統(tǒng)當(dāng)期的期初余額,系統(tǒng)中不會(huì)對(duì)該原始卡片自動(dòng)進(jìn)行制單處理。但如果以前月份總賬固定資產(chǎn)對(duì)賬是平的,本月因業(yè)務(wù)需要增加了固定資產(chǎn)原始卡片,賬務(wù)需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,則可以手工在總賬中填制一張憑證以確保總賬固定資產(chǎn)平衡. 新增資產(chǎn):錄入新增固定資產(chǎn)卡片后,沒有計(jì)提折舊時(shí)是可以自動(dòng)生成憑證的,如借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款等相關(guān)科目. 期初對(duì)賬 在完成固定資產(chǎn)原始錄入等初始化操作后,需要進(jìn)行期初對(duì)賬,以檢查固定資產(chǎn)模塊與總賬模塊中固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊等數(shù)據(jù)是否一致,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和賬套的初始平衡. 資產(chǎn)增加與折舊計(jì)提 通常情況下,當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月不計(jì)提折舊,從下月起計(jì)提折舊. 但用友U8系統(tǒng)也提供了靈活的設(shè)置選項(xiàng),如果企業(yè)有特殊要求,在新增資產(chǎn)時(shí)可在折舊設(shè)置選項(xiàng)中勾選“當(dāng)月計(jì)提折舊”,則當(dāng)月會(huì)自動(dòng)計(jì)算折舊費(fèi)用. 資產(chǎn)減少與折舊計(jì)提 當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月仍需計(jì)提折舊. 生成折舊憑證后是否需在總賬界面再做憑證 一般情況下,在用友U8中資產(chǎn)增加或減少計(jì)提折舊后生成的憑證,如借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊,會(huì)自動(dòng)傳遞到總賬,無需在總賬界面再重復(fù)做相同的憑證. 特殊情況,如資產(chǎn)減少時(shí),若產(chǎn)生了凈收益或凈損失,清理凈損益的處理需要在總賬制單,分錄為產(chǎn)生凈收益時(shí):借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入;產(chǎn)生凈損失時(shí):借:營業(yè)外支出 借:資產(chǎn)處置損益(因自然災(zāi)害等非正常原因造成利得或損失) 貸:固定資產(chǎn)清理(因生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處置造成利得或損失).
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請(qǐng)問一下,其他應(yīng)付款-醫(yī)療保險(xiǎn)(個(gè)人部分)期末貸方還有余額是不是說明我下個(gè)月個(gè)人部分醫(yī)保需要少計(jì)提
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:11/13 22:44
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話是說明,下個(gè)月還是要少計(jì)提這部分差額的
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請(qǐng)問,在使用暢捷通軟件,月末結(jié)賬時(shí)出現(xiàn):請(qǐng)求中存在危險(xiǎn)數(shù)據(jù),是什么意思,應(yīng)該怎么辦
venus老師
??|
提問時(shí)間:11/13 15:20
#財(cái)務(wù)軟件#
你有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益同學(xué)聯(lián)系你們軟件客服遠(yuǎn)程給你處理下
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這如何計(jì)算?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/13 09:46
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 具體什么問題
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用友T3財(cái)務(wù)報(bào)表里面的重新清算是在哪里可以找到呀
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/12 21:55
#財(cái)務(wù)軟件#
在用友T3財(cái)務(wù)軟件中,重新計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表的操作步驟如下: 打開用友T3軟件,并登錄進(jìn)入系統(tǒng)。 在軟件左側(cè)的導(dǎo)航欄中找到并點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”。 在財(cái)務(wù)報(bào)表頁面中,找到菜單欄中的“文件”,然后點(diǎn)擊“打開”按鈕。 在打開的對(duì)話框中,選擇需要重新計(jì)算的財(cái)務(wù)報(bào)表并點(diǎn)擊打開。 打開報(bào)表后,點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”菜單,然后選擇“整表重算”選項(xiàng)。
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這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么選呀
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/12 21:24
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我們沒有用合同履約成本就選 這個(gè) 用合同履約成本(原來用勞務(wù)成本實(shí)際工作中企業(yè)繼續(xù)采用勞務(wù)成本也不影響核算)就選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用就選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(沒有研發(fā)費(fèi)用,沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目),
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快賬軟件怎么進(jìn)行期末調(diào)匯?
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/12 20:53
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),老師在逐一回復(fù)中
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主營業(yè)務(wù)收入和成本都是不含稅 怎么在金蝶上查含稅成本和收入啊
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/12 20:43
#財(cái)務(wù)軟件#
主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬 同學(xué)
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用友T3反結(jié)賬和反對(duì)賬后,為什么不需要月末反轉(zhuǎn)賬?如果反對(duì)賬后,修改了憑證,賬簿怎么修改,還需要月末轉(zhuǎn)賬嗎?做賬的順序是什么樣的?
耿老師
??|
提問時(shí)間:11/12 20:40
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!用友T3反結(jié)賬和反對(duì)賬后,不需要月末反轉(zhuǎn)賬的原因可以通過以下邏輯進(jìn)行解釋: 1. **反結(jié)賬與反對(duì)賬的定義**: - 反結(jié)賬是指取消已經(jīng)進(jìn)行的月末結(jié)賬操作,使賬務(wù)回到未結(jié)賬狀態(tài)。 - 反對(duì)賬是指取消已經(jīng)進(jìn)行的記賬操作,使憑證回到未記賬狀態(tài)。 2. **月末轉(zhuǎn)賬的含義**: - 月末轉(zhuǎn)賬通常指的是在月末將所有損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中,以反映企業(yè)的經(jīng)營成果。 3. **反結(jié)賬與反對(duì)賬的影響**: - 反結(jié)賬會(huì)使賬務(wù)回到未結(jié)賬狀態(tài),即所有憑證都處于未記賬狀態(tài)。 - 反對(duì)賬會(huì)使特定憑證回到未記賬狀態(tài),但不影響其他已記賬的憑證。 4. **為什么不需要月末反轉(zhuǎn)賬**: - 當(dāng)進(jìn)行反結(jié)賬操作時(shí),整個(gè)賬套回到了未結(jié)賬狀態(tài),此時(shí)所有憑證都處于未記賬狀態(tài),包括月末轉(zhuǎn)賬的憑證。因此,沒有必要單獨(dú)進(jìn)行月末反轉(zhuǎn)賬操作。 - 反對(duì)賬操作只針對(duì)特定憑證,如果該憑證不是月末轉(zhuǎn)賬憑證,則不涉及月末轉(zhuǎn)賬的取消。如果需要修改月末轉(zhuǎn)賬憑證,應(yīng)先進(jìn)行反結(jié)賬操作,然后修改或刪除該憑證,再重新進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬。 5. **修改憑證后的處理**: - 如果反對(duì)賬后修改了憑證,且該憑證是月末轉(zhuǎn)賬憑證,則需要重新進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬操作,以確保損益類科目的余額正確結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中。 - 如果修改的不是月末轉(zhuǎn)賬憑證,則無需重新進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬操作。 綜上所述,用友T3反結(jié)賬和反對(duì)賬后是否需要月末反轉(zhuǎn)賬取決于修改的憑證是否涉及月末轉(zhuǎn)賬。如果涉及,則需要重新進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬;如果不涉及,則無需額外操作。
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老師,這種小數(shù)點(diǎn)后面很多位的時(shí)候,到底什么時(shí)候該四舍五入,什么時(shí)候不該四舍五入,四舍五入不對(duì)的時(shí)候后面就差0.01,能具體講一下這種四舍五入的嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/12 17:04
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 那就進(jìn)1法 就別四舍五入了
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用友暢捷通T+,處理固定資產(chǎn),這個(gè)模塊怎么做?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/12 16:56
#財(cái)務(wù)軟件#
用友暢捷通T+,銷售固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)模塊怎么操作?是這個(gè)意思嗎
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老師您好!我們用的是金蝶云專業(yè)版,請(qǐng)教您一個(gè)問題:在期末的時(shí)候,所有存貨進(jìn)出庫業(yè)務(wù)已經(jīng)全部核算完畢并且全部業(yè)務(wù)都已經(jīng)生成的記賬憑證,這時(shí)我們需要做的是:期末業(yè)務(wù)先結(jié)賬還是期末業(yè)務(wù)先關(guān)賬?!謝謝??!
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/12 16:38
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)先結(jié)賬,再關(guān)賬
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肖老師 講了亂賬整理 的密碼是啥?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/12 13:53
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 這個(gè)密碼,你需要問課程老師,答疑老師沒有密碼的
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建筑行業(yè)用快帳軟件不行嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/12 11:13
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 是可以的
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供應(yīng)商發(fā)來一批料錯(cuò)料了,我們幫他返工了,私賬支付1000,內(nèi)賬,這個(gè)需要怎么做賬,收到返工工資。我們返工的哦
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/12 11:02
#財(cái)務(wù)軟件#
可沖減材料的成本或計(jì)入營業(yè)外收入
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老師,請(qǐng)問金蝶軟件斷號(hào)如何處理呢 旗艦版的,憑證已經(jīng)審核過了
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/12 10:04
#財(cái)務(wù)軟件#
參考下 憑證-整理憑證號(hào)
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我公司10月份成立的就有發(fā)生額了,我用咱們財(cái)務(wù)軟件選擇了建賬是11月份了,我想現(xiàn)在改成10月份建賬怎么改?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/12 07:36
#財(cái)務(wù)軟件#
開始做帳了嗎 沒有的話基礎(chǔ)設(shè)置里面你看下能修改吧
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老師你好我上個(gè)月的記賬憑證已經(jīng)做完了,我后面應(yīng)該怎么操作,我沒有用過用友T+暢捷通的財(cái)務(wù)軟件
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/12 00:05
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 先審核 月末處理里面結(jié)賬就可以的
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老師是不是需要點(diǎn)擊財(cái)務(wù)結(jié)賬,上個(gè)月就算真的完成了,這是用友T3
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/11 17:13
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,使用用友T3軟件時(shí),需要在每個(gè)月結(jié)束時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)賬操作,這樣可以確保上個(gè)月的賬目被正確關(guān)閉,為新的會(huì)計(jì)期間做好準(zhǔn)備。這個(gè)操作有助于保持賬務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
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做賬是根據(jù)銀行流水做賬嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/11 15:54
#財(cái)務(wù)軟件#
內(nèi)賬是根據(jù)銀行流水做賬
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小規(guī)模公司盈利了,老板要把錢取出來,需要交哪些稅
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/11 12:18
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 這個(gè)要做分紅的 交分紅所得稅
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已經(jīng)做過出庫成本核算,但是存貨收發(fā)匯總表里沒有顯示,是為什么
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/11 11:13
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是否已經(jīng)過賬?
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老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)軟件,年結(jié)本年利潤是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里嗎?如果年底有利潤,法定和盈余公積是軟件自動(dòng)進(jìn)行利潤分配嗎,還是手動(dòng)做分錄呀?
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/11 10:42
#財(cái)務(wù)軟件#
一般來說,財(cái)務(wù)軟件在進(jìn)行年終結(jié)賬時(shí),本年利潤會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配賬戶。但對(duì)于法定公積金和盈余公積的提取,是否自動(dòng)處理則取決于軟件的設(shè)置。有的軟件可以設(shè)置自動(dòng)計(jì)算并分配,而有的則需要手動(dòng)錄入分錄。建議查看軟件的具體操作指南或設(shè)置選項(xiàng)。
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開票只能賦碼有什么軟件
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/11 09:32
#財(cái)務(wù)軟件#
現(xiàn)在基本都用數(shù)電發(fā)票??芍苯娱_
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請(qǐng)問民間非盈利組織-教育學(xué)會(huì)的固定資產(chǎn)賬目怎樣做
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/10 17:13
#財(cái)務(wù)軟件#
民間非營利組織教育學(xué)會(huì)固定資產(chǎn)賬目可以按照以下步驟進(jìn)行處理: 一、固定資產(chǎn)的確認(rèn)與初始計(jì)量 1. 確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn) - 固定資產(chǎn)是指同時(shí)具有以下特征的有形資產(chǎn):為行政管理、提供服務(wù)、生產(chǎn)商品或者出租目的而持有的;預(yù)計(jì)使用年限超過一年;單位價(jià)值較高。 2. 初始計(jì)量 - 購入固定資產(chǎn)時(shí),按照實(shí)際支付的買價(jià)、相關(guān)稅費(fèi)以及使固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可歸屬于該項(xiàng)資產(chǎn)的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、安裝費(fèi)和專業(yè)人員服務(wù)費(fèi)等作為入賬價(jià)值。 - 例如,購買一臺(tái)辦公電腦,價(jià)款 5000 元,增值稅 650 元,運(yùn)輸費(fèi) 200 元,則固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為 5000 + 200 = 5200 元。會(huì)計(jì)分錄為: - 借:固定資產(chǎn)——辦公電腦 5200 貸:銀行存款 5200 - 接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn),按照捐贈(zèng)方提供的有關(guān)憑據(jù)上標(biāo)明的金額加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi),作為入賬價(jià)值;如果沒有提供有關(guān)憑據(jù),則參照同類或類似固定資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格估計(jì)的金額加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi),作為入賬價(jià)值。 - 例如,接受一臺(tái)捐贈(zèng)的打印機(jī),市場(chǎng)價(jià)值 3000 元,支付運(yùn)輸費(fèi) 100 元。會(huì)計(jì)分錄為: - 借:固定資產(chǎn)——打印機(jī) 3100 貸:捐贈(zèng)收入 3000 銀行存款 100 二、固定資產(chǎn)折舊 1. 折舊方法 - 民間非營利組織應(yīng)當(dāng)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況,合理確定固定資產(chǎn)的使用壽命和預(yù)計(jì)凈殘值。一般可采用年限平均法(直線法)計(jì)提折舊。 2. 折舊計(jì)算 - 年折舊額 =(固定資產(chǎn)原值 - 預(yù)計(jì)凈殘值)÷預(yù)計(jì)使用年限。 - 月折舊額 = 年折舊額÷12。 3. 會(huì)計(jì)分錄 - 每月計(jì)提折舊時(shí): - 借:管理費(fèi)用等(根據(jù)固定資產(chǎn)的使用部門確定費(fèi)用科目) 貸:累計(jì)折舊 例如,一臺(tái)辦公設(shè)備原值 6000 元,預(yù)計(jì)使用年限 5 年,預(yù)計(jì)凈殘值 500 元。則年折舊額 = (6000 - 500)÷5 = 1100 元,月折舊額 = 1100÷12 ≈ 91.67 元。每月計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄為: - 借:管理費(fèi)用 91.67 貸:累計(jì)折舊 91.67 三、固定資產(chǎn)的后續(xù)支出 1. 資本化支出 - 如果固定資產(chǎn)的后續(xù)支出能夠增加固定資產(chǎn)的使用效能或延長(zhǎng)其使用壽命,應(yīng)當(dāng)將其計(jì)入固定資產(chǎn)賬面價(jià)值。 - 例如,對(duì)一臺(tái)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造,支出 2000 元。會(huì)計(jì)分錄為: - 借:固定資產(chǎn)——設(shè)備(增加后的價(jià)值) 貸:銀行存款等 2000 2. 費(fèi)用化支出 - 如果固定資產(chǎn)的后續(xù)支出只是為了維持固定資產(chǎn)的正常使用,應(yīng)當(dāng)將其計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。 - 例如,設(shè)備的日常維修支出 500 元。會(huì)計(jì)分錄為: - 借:管理費(fèi)用等 500 貸:銀行存款等 500 四、固定資產(chǎn)的清查 1. 盤盈 - 固定資產(chǎn)盤盈時(shí),按照同類或類似固定資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格確定的價(jià)值入賬。 - 例如,盤盈一臺(tái)電腦,市場(chǎng)價(jià)值 4000 元。會(huì)計(jì)分錄為: - 借:固定資產(chǎn)——電腦 4000 貸:其他收入 4000 2. 盤虧 - 固定資產(chǎn)盤虧時(shí),按照固定資產(chǎn)賬面價(jià)值,扣除可以收回的保險(xiǎn)賠償和過失人的賠償?shù)群蟮慕痤~,計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。 - 例如,盤虧一臺(tái)打印機(jī),賬面價(jià)值 2000 元,保險(xiǎn)公司賠償 1000 元。會(huì)計(jì)分錄為: - 借:其他費(fèi)用 1000 累計(jì)折舊(已提折舊) 貸:固定資產(chǎn)——打印機(jī)(原值) 五、固定資產(chǎn)的處置 1. 出售、報(bào)廢、毀損 - 將固定資產(chǎn)賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,發(fā)生的清理費(fèi)用計(jì)入“固定資產(chǎn)清理”科目,取得的清理收入也計(jì)入“固定資產(chǎn)清理”科目,最后將“固定資產(chǎn)清理”科目的余額轉(zhuǎn)入“其他費(fèi)用”或“其他收入”科目。 - 例如,出售一臺(tái)舊設(shè)備,原值 8000 元,已提折舊 5000 元,售價(jià) 3500 元,支付清理費(fèi)用 200 元。會(huì)計(jì)分錄為: - (1)將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: - 借:固定資產(chǎn)清理 3000 累計(jì)折舊 5000 貸:固定資產(chǎn)——設(shè)備 8000 - (2)支付清理費(fèi)用: - 借:固定資產(chǎn)清理 200 貸:銀行存款 200 - (3)收到出售價(jià)款: - 借:銀行存款 3500 貸:固定資產(chǎn)清理 3500 - (4)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益: - 借:固定資產(chǎn)清理 300 貸:其他收入 300 2. 對(duì)外捐贈(zèng) - 對(duì)外捐贈(zèng)固定資產(chǎn)時(shí),將固定資產(chǎn)賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時(shí)將捐贈(zèng)支出計(jì)入“其他費(fèi)用”科目。 - 例如,捐贈(zèng)一臺(tái)辦公設(shè)備,原值 4000 元,已提折舊 2000 元。會(huì)計(jì)分錄為: - (1)將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: - 借:固定資產(chǎn)清理 2000 累計(jì)折舊 2000 貸:固定資產(chǎn)——辦公設(shè)備 4000 - (2)確認(rèn)捐贈(zèng)支出: - 借:其他費(fèi)用 2000 貸:固定資產(chǎn)清理 2000
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老師,用友u8,我們是商貿(mào)行業(yè),怎么選擇模板呢,是不是建賬時(shí)候選什么制度,財(cái)務(wù)報(bào)表模板也要選什么制度
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/10 13:18
#財(cái)務(wù)軟件#
在用友 U8 中,建賬時(shí)選擇的制度會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表模板的選擇。 一般來說,如果建賬時(shí)選擇了特定的會(huì)計(jì)制度,那么在生成財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),也應(yīng)選擇相應(yīng)制度的報(bào)表模板,以確保報(bào)表的科目和格式符合該制度的要求。 用友 U8 通常提供了多種會(huì)計(jì)制度的模板供選擇,例如企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等。商貿(mào)行業(yè)可能適用的制度包括企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等。 在選擇報(bào)表模板時(shí),具體操作步驟可能如下: 登錄用友 U8 系統(tǒng)。 進(jìn)入報(bào)表模塊。 選擇 “新建報(bào)表” 或類似的功能。 在彈出的窗口中,系統(tǒng)可能會(huì)提供不同會(huì)計(jì)制度的報(bào)表模板選項(xiàng)。根據(jù)建賬時(shí)選擇的制度,選擇對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板,如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。
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