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醫(yī)院購買醫(yī)療設(shè)備預(yù)付部分款項,財務(wù)會計借:預(yù)付賬款 貸:零余額賬戶用款額度,預(yù)算會計借:事業(yè)支出-資本性支出 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 對嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 09:11
#事業(yè)單位#
你好對的,就是這樣子做。
?閱讀? 338
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈科目怎么做
琦禎異寶
??|
提問時間:01/04 10:29
#事業(yè)單位#
您好,選第2個1902.01待處理財產(chǎn)價值
?閱讀? 19
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醫(yī)院購買醫(yī)療設(shè)備,供應(yīng)商全款發(fā)票已開具,但是設(shè)備還沒有收到貨,預(yù)付了部分款項,差額應(yīng)該怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:01/04 07:58
#事業(yè)單位#
借預(yù)付賬款貸銀行存款 其他的不做
?閱讀? 116
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有沒有政府會計制度,關(guān)于每個會計科目的解釋的法規(guī)
琦禎異寶
??|
提問時間:01/03 23:30
#事業(yè)單位#
您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 8
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民非機(jī)構(gòu) 收到 新建黨組織啟動經(jīng)費(fèi),如何入賬?是其他收入還是營業(yè)外收入?
暖暖老師
??|
提問時間:01/03 20:07
#事業(yè)單位#
你好這里計入其他收入更合適
?閱讀? 23
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請教老師,財政撥款的單位需要退回以前年度的差旅應(yīng)該怎么做賬? 報銷時的會計分錄見下圖,該年度已結(jié)轉(zhuǎn)盈余??缒曛笥行枰嘶氐牟盥脩?yīng)該怎么做賬?
樸老師
??|
提問時間:01/03 16:26
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計:借:以前年度盈余調(diào)整(負(fù)數(shù),退回金額),貸:其他應(yīng)收款 / 銀行存款等(相應(yīng)科目及負(fù)數(shù)金額);若需調(diào)整盈余公積,借:以前年度盈余調(diào)整(余額),貸:盈余公積。預(yù)算會計:借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(負(fù)數(shù),退回金額),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金等(負(fù)數(shù),退回金額),盈余公積調(diào)整預(yù)算會計無需處理。
?閱讀? 83
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老師您好,我是公辦幼兒園食堂, 借:預(yù)收賬款900 貸:伙食費(fèi)收入900 實際收到伙食費(fèi),12月收到856,1月1號到賬44,我應(yīng)該怎么做分錄呢? 直接借銀行存款856 貸預(yù)收賬款856 還是借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900呢? 差異是因為刷臉機(jī),提現(xiàn)次日到賬引起的
阿宇老師
??|
提問時間:01/03 16:22
#事業(yè)單位#
借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900
?閱讀? 20
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老師我想問一下事業(yè)單位07年掛了一個應(yīng)收賬款-超市,但是有發(fā)票和采購清單,包括福利明細(xì),這個怎么下往來
小愛老師
??|
提問時間:01/03 16:20
#事業(yè)單位#
您好,是你從超市采購的福利當(dāng)時計借應(yīng)收賬款-超市嗎?
?閱讀? 31
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老師,您好,在酒店參加的培訓(xùn),酒店開具的是會議費(fèi),可以記賬記在培訓(xùn)費(fèi)下嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/03 16:06
#事業(yè)單位#
酒店開具的是會議費(fèi),不合適記培訓(xùn)費(fèi)
?閱讀? 9
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老師,請問返還以前年度上級撥給的事業(yè)收入,怎么做會計分錄?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 16:00
#事業(yè)單位#
你好確定返還金額時: 借:上級補(bǔ)助收入(或其他相應(yīng)科目,如撥入??畹龋?貸:銀行存款
?閱讀? 17
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您好,老師,事業(yè)單位以前20年收不回來的應(yīng)收賬款怎么做處理
宋生老師
??|
提問時間:01/03 15:59
#事業(yè)單位#
你好,可以借銀行存款,貸其他收入
?閱讀? 13
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某學(xué)校對已計入固定資產(chǎn)的房屋進(jìn)行重新裝修改造并有了竣工結(jié)算報告,該筆裝修改造產(chǎn)生款項計入在建工程還是費(fèi)用
文文老師
??|
提問時間:01/03 15:17
#事業(yè)單位#
該筆裝修改造產(chǎn)生款項計入在建工程
?閱讀? 83
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城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)屬于稅金及附加費(fèi)用嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/03 13:21
#事業(yè)單位#
不屬于稅金及附加 做管理費(fèi)用里面。
?閱讀? 96
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老師,行政單位,舉辦活動場地布置,服裝之類的放到業(yè)務(wù)活動費(fèi)用科目下的什么明細(xì)
樸老師
??|
提問時間:01/03 10:53
#事業(yè)單位#
行政單位舉辦活動的場地布置、服裝費(fèi)用等,通??梢苑旁?“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用” 科目下的 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)科目中,以下是具體說明: 場地布置費(fèi)用 辦公用品及物料:活動場地布置中購買的辦公用品,如紙筆、文件袋、膠水、膠帶等,以及裝飾用的彩帶、氣球、鮮花、綠植等物料費(fèi)用,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “辦公用品及物料費(fèi)” 進(jìn)行核算。 場地租賃及設(shè)備租賃:如果活動場地是租賃的,包括會議室、展覽廳、戶外場地等,以及為布置場地而租賃的音響設(shè)備、燈光設(shè)備、投影儀、桌椅等,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “場地及設(shè)備租賃費(fèi)” 進(jìn)行核算。 場地布置勞務(wù)費(fèi):支付給專業(yè)的場地布置人員,如搭建舞臺、安裝燈光音響、進(jìn)行裝飾布置等工作人員的勞務(wù)費(fèi)用,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “場地布置勞務(wù)費(fèi)” 進(jìn)行核算。 服裝費(fèi)用 活動服裝購置:如果為活動專門購買了服裝,如演出服裝、禮儀服裝、工作服等,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “服裝購置費(fèi)” 進(jìn)行核算。 服裝租賃:若活動服裝是租賃的,支付的租賃費(fèi)用可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “服裝租賃費(fèi)” 進(jìn)行核算。 此外,如果服裝是專門為員工定制的工作服,且符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的,也可以考慮將其費(fèi)用資本化,先計入 “固定資產(chǎn)” 科目,然后在使用期間通過折舊的方式分期計入 “業(yè)務(wù)活動費(fèi)用” 科目下的 “固定資產(chǎn)折舊費(fèi)” 明細(xì)科目。
?閱讀? 14
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12月份事業(yè)單位,給同事報銷差旅費(fèi)時,金額輸錯了,多打了1000元,下年1月份退回國庫了,請問12月份和下年1月份應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時間:01/03 10:17
#事業(yè)單位#
12 月份 財務(wù)會計:結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),用紅字沖銷多記的 1000 元差旅費(fèi)(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:支付方式科目(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:以前年度盈余調(diào)整,貸:支付方式科目。 預(yù)算會計:結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),做紅字分錄沖銷(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金。 次年 1 月份 財務(wù)會計:借:支付方式科目,貸:以前年度盈余調(diào)整。 預(yù)算會計:借:資金結(jié)存 - 貨幣資金,貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整。
?閱讀? 8
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民非機(jī)構(gòu)在員工工資里扣工會費(fèi)來交機(jī)構(gòu)的工會費(fèi),是否合理?如何做分錄?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 09:55
#事業(yè)單位#
你好,其實這個不合理的工會經(jīng)費(fèi)正常來說是公司交的。
?閱讀? 27
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老師,請問我們單位有個BOO項目,合同到期了這個項目的資產(chǎn)就屬于我們單位,那現(xiàn)在合同到期了,我們單位要接收這筆資產(chǎn),怎么入帳呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 09:54
#事業(yè)單位#
你好,這個要看你當(dāng)時前期已經(jīng)做過哪些憑證的。不過這筆資產(chǎn)借方你可以計入無形資產(chǎn)或者固定資產(chǎn),看具體是什么樣的資產(chǎn)。
?閱讀? 13
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老師 事業(yè)單位保險因財政沒有撥款,在本年度就沒有做成本支出,在下年收到財政資金時在以前年度盈余科目中進(jìn)行調(diào)整,這種做法給符合政府財務(wù)會計要求
小菲老師
??|
提問時間:01/03 09:37
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是可以的
?閱讀? 8
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老師,您好,我想問一下,開具的發(fā)票上有轉(zhuǎn)賬銀行信息,但對方忽然換了開戶行了,現(xiàn)在需要我們轉(zhuǎn)款到新的銀行上,我們是讓對方提供一個說明轉(zhuǎn)到新賬戶上嗎?
波德老師
??|
提問時間:01/03 08:31
#事業(yè)單位#
您好,讓對方提供一個說明轉(zhuǎn)到新賬戶上也是可以的。
?閱讀? 13
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事業(yè)單位向隸屬平臺公司注入注冊資金會計分錄怎樣做?
東老師
??|
提問時間:01/02 20:33
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位向隸屬平臺公司注入注冊資金,通常通過“長期股權(quán)投資”科目核算,分錄如下: 借:長期股權(quán)投資(按實際支付金額或非現(xiàn)金資產(chǎn)評估價值) 貸:銀行存款
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你好,請問事業(yè)單位發(fā)生的費(fèi)用支,如維修費(fèi)等,達(dá)到多少金額要求必須簽訂合同?是否有相關(guān)規(guī)定予以參考?謝謝
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/02 19:14
#事業(yè)單位#
這個要看你們單位的級別以及上級單位規(guī)定。 你們維修費(fèi)應(yīng)該是集中采購的。中央預(yù)算單位50萬以上要有集采合同。
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玻璃加工廠,領(lǐng)玻璃的時候是塊,有的時候還有破損,進(jìn)銷存怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:01/02 16:56
#事業(yè)單位#
破損的,你們單位承擔(dān)的嗎
?閱讀? 16
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老師:我們是XX學(xué)會(非營利組織),由于2024年收到了2000元的會費(fèi),忘了開財政收據(jù),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在2025年1月(今天)開了去年的收據(jù),接下來該怎么財務(wù)處理呢
小菲老師
??|
提問時間:01/02 14:49
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 收到的會費(fèi),那你24年做賬了嗎?
?閱讀? 35
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老師 事業(yè)單位人員 ,多發(fā)多繳一個人一個月的工資和社保,退回社保和工資到原來賬戶,該如何記賬?之后繳庫又該如何做賬?
樸老師
??|
提問時間:01/02 13:12
#事業(yè)單位#
退回工資和社保時的記賬 退回工資 事業(yè)單位財務(wù)會計: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 基本工資等(退回的工資部分) 貸:銀行存款(退回工資的金額) 預(yù)算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財政撥款資金)或事業(yè)支出 - 基本工資等(退回工資部分,用負(fù)數(shù)表示,非財政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回工資的金額) 退回社保 事業(yè)單位財務(wù)會計: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費(fèi)(退回的社保部分) 貸:銀行存款(退回社保的金額) 預(yù)算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財政撥款資金)或事業(yè)支出 - 社會保險費(fèi)(退回社保部分,用負(fù)數(shù)表示,非財政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回社保的金額) 繳庫時的記賬 工資繳庫(假設(shè)退回工資需要繳庫) 事業(yè)單位財務(wù)會計: 借:應(yīng)繳財政款(退回工資金額) 貸:銀行存款(將工資繳庫的金額) 預(yù)算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財政撥款資金)或非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將工資繳庫的金額) 社保繳庫(假設(shè)退回社保需要繳庫) 事業(yè)單位財務(wù)會計: 借:應(yīng)繳財政款(退回社保金額) 貸:銀行存款(將社保繳庫的金額) 預(yù)算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財政撥款資金)或非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將社保繳庫的金額)
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老師,請教一下政府單位的績效預(yù)算決算是怎么做的?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 11:57
#事業(yè)單位#
績效預(yù)算決算的主要步驟和方法: 預(yù)算績效管理實施: 根據(jù)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》 ,各級政府收支預(yù)算全面納入績效管理??冃Ч芾戆ㄕA(yù)算、部門和單位預(yù)算、政策和項目預(yù)算績效管理。這要求從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益等方面綜合衡量政策和項目預(yù)算資金使用效果,并實行全周期跟蹤問效。 績效評估機(jī)制建立: 各部門各單位要結(jié)合預(yù)算評審、項目審批等,對新出臺重大政策、項目開展事前績效評估,重點論證立項必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性等 。 績效目標(biāo)管理: 各地區(qū)各部門編制預(yù)算時要全面設(shè)置部門和單位整體績效目標(biāo)、政策及項目績效目標(biāo)??冃繕?biāo)不僅要包括產(chǎn)出、成本,還要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等績效指標(biāo) 。 決算報表編制: 根據(jù)《部門決算管理辦法》 ,部門決算報告體系包括決算報表、報表說明和決算分析等。決算報表反映部門和單位收支預(yù)算執(zhí)行結(jié)果以及與預(yù)算管理相關(guān)的機(jī)構(gòu)人員、存量資產(chǎn)等信息。
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老師,我們醫(yī)院事業(yè)單位,現(xiàn)在是租的房子,這個房子不屬于醫(yī)院固定資產(chǎn),我們對手術(shù)室進(jìn)行了改造,那這個手術(shù)室改造能用以前年度計提的專用基金_修購基金嗎
郭老師
??|
提問時間:01/02 10:16
#事業(yè)單位#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 419
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請問財政局撥給事業(yè)單位的工程款,事業(yè)單位又交給上級主管部門代為管理,事業(yè)單位應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理(財務(wù)會計和預(yù)算會計)?
東老師
??|
提問時間:01/02 09:34
#事業(yè)單位#
以下是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財務(wù)會計 - 收到財政局撥款時:借:銀行存款,貸:財政撥款收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:其他應(yīng)收款—上級主管部門,貸:銀行存款。 預(yù)算會計 - 收到財政局撥款時:借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財政撥款預(yù)算收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實際情況和相關(guān)會計制度進(jìn)行調(diào)整。 是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財務(wù)會計 - 收到財政局撥款時:借:銀行存款,貸:財政撥款收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:其他應(yīng)收款—上級主管部門,貸:銀行存款。 預(yù)算會計 - 收到財政局撥款時:借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財政撥款預(yù)算收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實際情況和相關(guān)會計制度進(jìn)行調(diào)整。
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老師,請問下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。報銷的時候借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用,貸刷應(yīng)付款。忘記做預(yù)算會計了,今年我應(yīng)該怎么修正呀?資金結(jié)存發(fā)現(xiàn)差這4000
廖君老師
??|
提問時間:01/01 20:19
#事業(yè)單位#
您好, 由于是去年的業(yè)務(wù),今年補(bǔ)充做預(yù)算會計分錄時,需要使用“以前年度盈余調(diào)整科目。預(yù)算會計分錄為:借:資金結(jié)存 4000,貸:以前年度盈余調(diào)整4000。 調(diào)整財務(wù)報表,補(bǔ)充預(yù)算會計分錄后,需要調(diào)整去年的財務(wù)報表,包括資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表。在資產(chǎn)負(fù)債表中,增加“資金結(jié)存”4000元,減少“以前年度盈余調(diào)整”4000元。在收入支出表中,增加“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”4000元。
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事業(yè)單位,開立工資代發(fā)戶時,支付15元用銀行存款支付了,做的賬務(wù)處理是,借:支出,貸:銀行存款,現(xiàn)在開戶的15元,回到單位工資代發(fā)戶中,單位要支付工資19578,零余額本生賬戶有17400元,轉(zhuǎn)入到代發(fā)戶中,加上賬戶退回的15元,一共有17415元,用銀行存款支付了2163元,請問怎么做賬
廖君老師
??|
提問時間:01/01 16:07
#事業(yè)單位#
您好, 1.支付開戶費(fèi)時: ·借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 15 貸:銀行存款 15 2.開戶費(fèi)退回時 ·借:銀行存款 15 ·貸:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 15 3.從零余額賬戶轉(zhuǎn)入工資代發(fā)戶! ·借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 17400 貸:零余額賬戶用款額度 17400 4.用銀行存款補(bǔ)足工資差額 借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 2163 貸:銀行存款 2163 5.實際發(fā)放工資時! ·借:應(yīng)付職工薪酬 19578 貸:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 19578
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老師,我們是政府會計制度,公立醫(yī)院事業(yè)單位,是計提折舊的。那我們年末還能計提專用基金_修購基金嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/01 08:54
#事業(yè)單位#
在政府會計制度下,公立醫(yī)院一般不需要再計提專用基金 — 修購基金
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