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某學(xué)校在支付職工社保時(shí)可以不計(jì)提員工個(gè)人承擔(dān)部分嗎?實(shí)際支付時(shí)要怎么做賬?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 09:53
#事業(yè)單位#
你好,個(gè)人承擔(dān)的,是你們單位給他承擔(dān)嗎?
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?事業(yè)單位的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊和結(jié)轉(zhuǎn)折舊怎么做分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:21
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位固定資產(chǎn)計(jì)提折舊和結(jié)轉(zhuǎn)折舊的分錄如下: 計(jì)提折舊分錄 根據(jù)固定資產(chǎn)的用途和受益對象,借記不同的費(fèi)用科目,貸記 “固定資產(chǎn)累計(jì)折舊” 科目,具體如下: 用于單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動的固定資產(chǎn),計(jì)提折舊時(shí)借記 “業(yè)務(wù)活動費(fèi)用” 科目。 用于單位行政及后勤管理等的固定資產(chǎn),計(jì)提折舊時(shí)借記 “單位管理費(fèi)用” 科目。 用于單位經(jīng)營活動的固定資產(chǎn),計(jì)提折舊時(shí)借記 “經(jīng)營費(fèi)用” 科目。 用于加工物品的固定資產(chǎn),計(jì)提折舊時(shí)借記 “加工物品” 科目。 用于在建工程的固定資產(chǎn),計(jì)提折舊時(shí)借記 “在建工程” 科目。 結(jié)轉(zhuǎn)折舊分錄 一般情況下,事業(yè)單位在期末將各類費(fèi)用科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目時(shí),間接實(shí)現(xiàn)了折舊的結(jié)轉(zhuǎn)。以財(cái)務(wù)會計(jì)為例,分錄如下: 借:本期盈余 貸:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸:單位管理費(fèi)用 貸:經(jīng)營費(fèi)用等 預(yù)算會計(jì)中,如果涉及資金收支等需要進(jìn)行預(yù)算會計(jì)核算的業(yè)務(wù),還需要做相應(yīng)的預(yù)算會計(jì)分錄。例如,對于使用財(cái)政撥款資金購置固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊的業(yè)務(wù),在預(yù)算會計(jì)中可能涉及 “財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)” 等科目。 固定資產(chǎn)處置時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)折舊分錄 當(dāng)固定資產(chǎn)需要處置時(shí),要將累計(jì)折舊結(jié)轉(zhuǎn),相關(guān)分錄如下: 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn)時(shí): 借:待處置資產(chǎn)損溢 借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)予以處置時(shí): 借:非流動資產(chǎn)基金 —— 固定資產(chǎn) 貸:待處置資產(chǎn)損溢
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醫(yī)院購買醫(yī)療設(shè)備預(yù)付部分款項(xiàng),財(cái)務(wù)會計(jì)借:預(yù)付賬款 貸:零余額賬戶用款額度,預(yù)算會計(jì)借:事業(yè)支出-資本性支出 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 對嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/06 09:11
#事業(yè)單位#
你好對的,就是這樣子做。
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老師您好,員工借款是不是入 其它應(yīng)收款?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/05 14:04
#事業(yè)單位#
您好,是的,這個(gè)是計(jì)入其他應(yīng)收款的
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈這樣入可以嗎,因?yàn)橐颜叟f錄入進(jìn)去
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/04 23:41
#事業(yè)單位#
你這樣做沒有問題,但是折舊金額,不知道您是怎么算的。 有一個(gè)點(diǎn),我提醒一下:盤盈的固定資產(chǎn)是從盤盈的次月開始計(jì)提折舊,以前的折舊是不用補(bǔ)提的,也不能補(bǔ)提。
?閱讀? 11
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈涉及到折舊怎么做
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/04 20:21
#事業(yè)單位#
您好,折舊借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用/單位管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
?閱讀? 13
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈科目怎么做
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/04 10:29
#事業(yè)單位#
您好,選第2個(gè)1902.01待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值
?閱讀? 28
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醫(yī)院購買醫(yī)療設(shè)備,供應(yīng)商全款發(fā)票已開具,但是設(shè)備還沒有收到貨,預(yù)付了部分款項(xiàng),差額應(yīng)該怎么做賬?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/04 07:58
#事業(yè)單位#
借預(yù)付賬款貸銀行存款 其他的不做
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有沒有政府會計(jì)制度,關(guān)于每個(gè)會計(jì)科目的解釋的法規(guī)
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/03 23:30
#事業(yè)單位#
您好,很高興為您解答,請稍等
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民非機(jī)構(gòu) 收到 新建黨組織啟動經(jīng)費(fèi),如何入賬?是其他收入還是營業(yè)外收入?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/03 20:07
#事業(yè)單位#
你好這里計(jì)入其他收入更合適
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請教老師,財(cái)政撥款的單位需要退回以前年度的差旅應(yīng)該怎么做賬? 報(bào)銷時(shí)的會計(jì)分錄見下圖,該年度已結(jié)轉(zhuǎn)盈余??缒曛笥行枰嘶氐牟盥脩?yīng)該怎么做賬?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:26
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會計(jì):借:以前年度盈余調(diào)整(負(fù)數(shù),退回金額),貸:其他應(yīng)收款 / 銀行存款等(相應(yīng)科目及負(fù)數(shù)金額);若需調(diào)整盈余公積,借:以前年度盈余調(diào)整(余額),貸:盈余公積。預(yù)算會計(jì):借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(負(fù)數(shù),退回金額),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金等(負(fù)數(shù),退回金額),盈余公積調(diào)整預(yù)算會計(jì)無需處理。
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老師您好,我是公辦幼兒園食堂, 借:預(yù)收賬款900 貸:伙食費(fèi)收入900 實(shí)際收到伙食費(fèi),12月收到856,1月1號到賬44,我應(yīng)該怎么做分錄呢? 直接借銀行存款856 貸預(yù)收賬款856 還是借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900呢? 差異是因?yàn)樗⒛槞C(jī),提現(xiàn)次日到賬引起的
阿宇老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:22
#事業(yè)單位#
借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900
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老師我想問一下事業(yè)單位07年掛了一個(gè)應(yīng)收賬款-超市,但是有發(fā)票和采購清單,包括福利明細(xì),這個(gè)怎么下往來
小愛老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:20
#事業(yè)單位#
您好,是你從超市采購的福利當(dāng)時(shí)計(jì)借應(yīng)收賬款-超市嗎?
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老師,您好,在酒店參加的培訓(xùn),酒店開具的是會議費(fèi),可以記賬記在培訓(xùn)費(fèi)下嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:06
#事業(yè)單位#
酒店開具的是會議費(fèi),不合適記培訓(xùn)費(fèi)
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老師,請問返還以前年度上級撥給的事業(yè)收入,怎么做會計(jì)分錄?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:00
#事業(yè)單位#
你好確定返還金額時(shí): 借:上級補(bǔ)助收入(或其他相應(yīng)科目,如撥入??畹龋?貸:銀行存款
?閱讀? 25
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您好,老師,事業(yè)單位以前20年收不回來的應(yīng)收賬款怎么做處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 15:59
#事業(yè)單位#
你好,可以借銀行存款,貸其他收入
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某學(xué)校對已計(jì)入固定資產(chǎn)的房屋進(jìn)行重新裝修改造并有了竣工結(jié)算報(bào)告,該筆裝修改造產(chǎn)生款項(xiàng)計(jì)入在建工程還是費(fèi)用
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 15:17
#事業(yè)單位#
該筆裝修改造產(chǎn)生款項(xiàng)計(jì)入在建工程
?閱讀? 92
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城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)屬于稅金及附加費(fèi)用嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 13:21
#事業(yè)單位#
不屬于稅金及附加 做管理費(fèi)用里面。
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老師,行政單位,舉辦活動場地布置,服裝之類的放到業(yè)務(wù)活動費(fèi)用科目下的什么明細(xì)
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:53
#事業(yè)單位#
行政單位舉辦活動的場地布置、服裝費(fèi)用等,通??梢苑旁?“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用” 科目下的 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)科目中,以下是具體說明: 場地布置費(fèi)用 辦公用品及物料:活動場地布置中購買的辦公用品,如紙筆、文件袋、膠水、膠帶等,以及裝飾用的彩帶、氣球、鮮花、綠植等物料費(fèi)用,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “辦公用品及物料費(fèi)” 進(jìn)行核算。 場地租賃及設(shè)備租賃:如果活動場地是租賃的,包括會議室、展覽廳、戶外場地等,以及為布置場地而租賃的音響設(shè)備、燈光設(shè)備、投影儀、桌椅等,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “場地及設(shè)備租賃費(fèi)” 進(jìn)行核算。 場地布置勞務(wù)費(fèi):支付給專業(yè)的場地布置人員,如搭建舞臺、安裝燈光音響、進(jìn)行裝飾布置等工作人員的勞務(wù)費(fèi)用,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “場地布置勞務(wù)費(fèi)” 進(jìn)行核算。 服裝費(fèi)用 活動服裝購置:如果為活動專門購買了服裝,如演出服裝、禮儀服裝、工作服等,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “服裝購置費(fèi)” 進(jìn)行核算。 服裝租賃:若活動服裝是租賃的,支付的租賃費(fèi)用可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “服裝租賃費(fèi)” 進(jìn)行核算。 此外,如果服裝是專門為員工定制的工作服,且符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的,也可以考慮將其費(fèi)用資本化,先計(jì)入 “固定資產(chǎn)” 科目,然后在使用期間通過折舊的方式分期計(jì)入 “業(yè)務(wù)活動費(fèi)用” 科目下的 “固定資產(chǎn)折舊費(fèi)” 明細(xì)科目。
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12月份事業(yè)單位,給同事報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),金額輸錯了,多打了1000元,下年1月份退回國庫了,請問12月份和下年1月份應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:17
#事業(yè)單位#
12 月份 財(cái)務(wù)會計(jì):結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),用紅字沖銷多記的 1000 元差旅費(fèi)(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:支付方式科目(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:以前年度盈余調(diào)整,貸:支付方式科目。 預(yù)算會計(jì):結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),做紅字分錄沖銷(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金。 次年 1 月份 財(cái)務(wù)會計(jì):借:支付方式科目,貸:以前年度盈余調(diào)整。 預(yù)算會計(jì):借:資金結(jié)存 - 貨幣資金,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整。
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民非機(jī)構(gòu)在員工工資里扣工會費(fèi)來交機(jī)構(gòu)的工會費(fèi),是否合理?如何做分錄?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:55
#事業(yè)單位#
你好,其實(shí)這個(gè)不合理的工會經(jīng)費(fèi)正常來說是公司交的。
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老師,請問我們單位有個(gè)BOO項(xiàng)目,合同到期了這個(gè)項(xiàng)目的資產(chǎn)就屬于我們單位,那現(xiàn)在合同到期了,我們單位要接收這筆資產(chǎn),怎么入帳呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:54
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)前期已經(jīng)做過哪些憑證的。不過這筆資產(chǎn)借方你可以計(jì)入無形資產(chǎn)或者固定資產(chǎn),看具體是什么樣的資產(chǎn)。
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老師 事業(yè)單位保險(xiǎn)因財(cái)政沒有撥款,在本年度就沒有做成本支出,在下年收到財(cái)政資金時(shí)在以前年度盈余科目中進(jìn)行調(diào)整,這種做法給符合政府財(cái)務(wù)會計(jì)要求
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:37
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是可以的
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老師,您好,我想問一下,開具的發(fā)票上有轉(zhuǎn)賬銀行信息,但對方忽然換了開戶行了,現(xiàn)在需要我們轉(zhuǎn)款到新的銀行上,我們是讓對方提供一個(gè)說明轉(zhuǎn)到新賬戶上嗎?
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/03 08:31
#事業(yè)單位#
您好,讓對方提供一個(gè)說明轉(zhuǎn)到新賬戶上也是可以的。
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事業(yè)單位向隸屬平臺公司注入注冊資金會計(jì)分錄怎樣做?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/02 20:33
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位向隸屬平臺公司注入注冊資金,通常通過“長期股權(quán)投資”科目核算,分錄如下: 借:長期股權(quán)投資(按實(shí)際支付金額或非現(xiàn)金資產(chǎn)評估價(jià)值) 貸:銀行存款
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你好,請問事業(yè)單位發(fā)生的費(fèi)用支,如維修費(fèi)等,達(dá)到多少金額要求必須簽訂合同?是否有相關(guān)規(guī)定予以參考?謝謝
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/02 19:14
#事業(yè)單位#
這個(gè)要看你們單位的級別以及上級單位規(guī)定。 你們維修費(fèi)應(yīng)該是集中采購的。中央預(yù)算單位50萬以上要有集采合同。
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玻璃加工廠,領(lǐng)玻璃的時(shí)候是塊,有的時(shí)候還有破損,進(jìn)銷存怎么做賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/02 16:56
#事業(yè)單位#
破損的,你們單位承擔(dān)的嗎
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老師:我們是XX學(xué)會(非營利組織),由于2024年收到了2000元的會費(fèi),忘了開財(cái)政收據(jù),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在2025年1月(今天)開了去年的收據(jù),接下來該怎么財(cái)務(wù)處理呢
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/02 14:49
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 收到的會費(fèi),那你24年做賬了嗎?
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老師 事業(yè)單位人員 ,多發(fā)多繳一個(gè)人一個(gè)月的工資和社保,退回社保和工資到原來賬戶,該如何記賬?之后繳庫又該如何做賬?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/02 13:12
#事業(yè)單位#
退回工資和社保時(shí)的記賬 退回工資 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 基本工資等(退回的工資部分) 貸:銀行存款(退回工資的金額) 預(yù)算會計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財(cái)政撥款資金)或事業(yè)支出 - 基本工資等(退回工資部分,用負(fù)數(shù)表示,非財(cái)政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回工資的金額) 退回社保 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)(退回的社保部分) 貸:銀行存款(退回社保的金額) 預(yù)算會計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財(cái)政撥款資金)或事業(yè)支出 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)(退回社保部分,用負(fù)數(shù)表示,非財(cái)政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回社保的金額) 繳庫時(shí)的記賬 工資繳庫(假設(shè)退回工資需要繳庫) 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì): 借:應(yīng)繳財(cái)政款(退回工資金額) 貸:銀行存款(將工資繳庫的金額) 預(yù)算會計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財(cái)政撥款資金)或非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財(cái)政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將工資繳庫的金額) 社保繳庫(假設(shè)退回社保需要繳庫) 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì): 借:應(yīng)繳財(cái)政款(退回社保金額) 貸:銀行存款(將社保繳庫的金額) 預(yù)算會計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財(cái)政撥款資金)或非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財(cái)政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將社保繳庫的金額)
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老師,請教一下政府單位的績效預(yù)算決算是怎么做的?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/02 11:57
#事業(yè)單位#
績效預(yù)算決算的主要步驟和方法: 預(yù)算績效管理實(shí)施: 根據(jù)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》 ,各級政府收支預(yù)算全面納入績效管理。績效管理包括政府預(yù)算、部門和單位預(yù)算、政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理。這要求從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益等方面綜合衡量政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果,并實(shí)行全周期跟蹤問效。 績效評估機(jī)制建立: 各部門各單位要結(jié)合預(yù)算評審、項(xiàng)目審批等,對新出臺重大政策、項(xiàng)目開展事前績效評估,重點(diǎn)論證立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性等 。 績效目標(biāo)管理: 各地區(qū)各部門編制預(yù)算時(shí)要全面設(shè)置部門和單位整體績效目標(biāo)、政策及項(xiàng)目績效目標(biāo)??冃繕?biāo)不僅要包括產(chǎn)出、成本,還要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等績效指標(biāo) 。 決算報(bào)表編制: 根據(jù)《部門決算管理辦法》 ,部門決算報(bào)告體系包括決算報(bào)表、報(bào)表說明和決算分析等。決算報(bào)表反映部門和單位收支預(yù)算執(zhí)行結(jié)果以及與預(yù)算管理相關(guān)的機(jī)構(gòu)人員、存量資產(chǎn)等信息。
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