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老師,我2022年有一筆企業(yè)所得稅沒有計提,分錄要怎么做啊
宋生老師
??|
提問時間:01/14 17:31
#建筑#
你好,你現(xiàn)在要補充計提的話,借,以前度損益調整貸,應交稅費,應交企業(yè)所得稅。
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這道題B項為什么是對的,請老師給予解答。
樸老師
??|
提問時間:01/14 08:34
#建筑#
根據《安全生產法》規(guī)定,礦山、金屬冶煉、建筑施工、運輸單位和危險物品的生產、經營、儲存、裝卸單位,應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。其中,從業(yè)人員超過一百人的,應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。 對 B 項的具體分析 露天采石場屬于礦山企業(yè),其共有職工 150 人,超過了 100 人。 該企業(yè)設置了安全生產管理機構,并配備了 6 名專職安全生產管理人員,是符合 “從業(yè)人員超過一百人的,應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員” 這一規(guī)定的。 所以 B 項是正確的。
?閱讀? 293
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老師,這道題B項為啥是錯誤的?
樸老師
??|
提問時間:01/14 08:32
#建筑#
根據《安全生產法》規(guī)定,礦山、金屬冶煉、建筑施工、運輸單位和危險物品的生產、經營、儲存、裝卸單位,應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。 對于其他生產經營單位,從業(yè)人員超過一百人的,應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員;從業(yè)人員在一百人以下的,應當配備專職或者兼職的安全生產管理人員。 在本題中,乙機械加工企業(yè)有員工 105 人,屬于從業(yè)人員超過一百人的其他生產經營單位,應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員,而不是 “應當設置安全生產管理機構并配備專職安全生產管理人員”,這里表述不準確,少了 “或者”,所以 B 項錯誤。
?閱讀? 290
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老師 麻煩看一下呢
樸老師
??|
提問時間:01/13 17:09
#建筑#
同學你好 對的 是這樣的
?閱讀? 440
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老師,這道題ABC錯誤,是不是因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)在協(xié)助或者是綜合監(jiān)督管理中,沒有處罰權?
樸老師
??|
提問時間:01/13 16:47
#建筑#
根據《安全生產法》規(guī)定,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府以及街道辦事處、開發(fā)區(qū)管理機構等地方人民政府的派出機關應當按照職責,加強對本行政區(qū)域內生產經營單位安全生產狀況的監(jiān)督檢查,協(xié)助上級人民政府有關部門依法履行安全生產監(jiān)督管理職責。鄉(xiāng)鎮(zhèn)等一般沒有直接的行政處罰權
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國家標準有備案期,行業(yè)標準有備案期。是吧?國家標準無復審要求,行業(yè)標準有復審要求這句話對吧
文文老師
??|
提問時間:01/13 14:54
#建筑#
國家標準有備案期,行業(yè)標準有備案期。對。 國家標準無復審要求,行業(yè)標準有復審要求。對。
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A公司欠B公司工程款100萬元,因B公司催債催的急,現(xiàn)在A公司與自然人C(股東母親名下房產)商量后,將其房產抵給B公司(同意)。待后期A公司資金寬裕時,降抵賬的房產款給C,三方簽訂協(xié)議。請問A公司是否涉稅費?
樸老師
??|
提問時間:01/13 10:00
#建筑#
A 公司以股東母親名下房產抵工程款的行為涉及多種稅費。增值稅方面,視房產取得時間不同,按簡易計稅或一般計稅方法繳納,還有以增值稅稅額為依據的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。企業(yè)所得稅方面,要確認資產轉讓所得或損失并入應納稅所得額繳納。印花稅方面,三方抵債協(xié)議屬產權轉移書據,A 公司需按協(xié)議所載金額的 0.05% 繳納。此外,還可能涉及土地增值稅。
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就是開建筑服務*機械費的發(fā)票,成本都包括啥,然后占比多少
琦禎異寶
??|
提問時間:01/12 19:53
#建筑#
您好,成本有人工費大概20%,機械使用費大概15%,折舊費,還會有管理費用(辦公費等 按實際發(fā)生入賬金額)
?閱讀? 9
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請教開9個點機械費發(fā)票,成本占比是多少
聽風老師
??|
提問時間:01/12 18:10
#建筑#
假如1000元 1/1.09*0.09=82.57 82.57/1000=8.25%的稅費成本
?閱讀? 8
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請問房地產公司樁基、基坑工程合同、公共部位及樣板房精裝修合同、園極景觀綠化工程合同、有線電視工程合同、測繪合同需要交印花稅嗎?如果需要請問稅率是多少?
石澤芳老師
??|
提問時間:01/12 17:32
#建筑#
您好,需要,合同萬分之五
?閱讀? 7
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工地購買的電子秤價格很低 可以直接計入工程施工 間接費用 -低值物資嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/12 17:29
#建筑#
同學,你好 嗯嗯,可以的
?閱讀? 78
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老師公司購電動汽車1輛計入固定資產是不含稅金額對嗎
郭老師
??|
提問時間:01/12 14:12
#建筑#
允許抵扣增值稅的是一般納稅人的。按照不含稅的。
?閱讀? 6
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借:固定資產清理10000元累計折舊50000貸:固定資產60000元,出售收到款借:銀行存款10000元 資產處置損益 1150.44元貸:固定資產清理10000元應交增值稅銷項稅額1150.44元分錄幫忙看下對嗎
郭老師
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提問時間:01/12 14:06
#建筑#
一般納稅人,一般計稅的可以。
?閱讀? 23
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老師公司名下汽車清理出售分錄借:固定資產10000元累計折舊50000貸:固定資產60000元,出售收到款借:銀行存款10000元貸:固定資產清理8849.56元應交增值稅銷項稅額1150.44元,借:固定資產清理8849.56元貸:營業(yè)外收入8849.56元,老師麻煩看一下對嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/12 13:27
#建筑#
同學,你好 分錄不對的
?閱讀? 16
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建筑行業(yè)工傷賠償款17萬,計入什么科目
樸老師
??|
提問時間:01/12 12:21
#建筑#
你們建筑公司賠給員工嗎
?閱讀? 8
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老師公司名下汽車清理出售分錄借:固定資產10000元累計折舊50000貸:固定資產60000元,出售收到款借:銀行存款10000元貸:固定資產清理8849.56元應交增值稅銷項稅額1150.44元,借:固定資產清理8849.56元貸:營業(yè)外收入8849.56元,借:營業(yè)外支出1150.44元貸:固定資產清理1150.44元,老師麻煩您幫忙看看有問題嗎謝謝
小林老師
??|
提問時間:01/12 12:07
#建筑#
你好,是有問題的,處置凈損益在資產處置損益科目
?閱讀? 30
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提問 老師 建筑企業(yè) 工程款還未入賬 工程款的額度甲方替我們建筑企業(yè)發(fā)放工人工資的 分錄怎么寫
郭老師
??|
提問時間:01/12 11:17
#建筑#
借,應付職工薪酬、工資貸、應收賬款。
?閱讀? 6
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老師,我們公司是廣東省廣州市白云區(qū)的,工地在廣東省茂名市茂南區(qū)的,開了建筑服務發(fā)票給開發(fā)商,會有個異地預繳增值稅和附加稅,預繳的增值稅金額填了附表四會自動帶到主表的28欄,那預繳的附加稅要怎么填呀?第一次做這個,不知道怎么下手,謝謝
郭老師
??|
提問時間:01/12 10:37
#建筑#
預繳的附加稅不用單獨填寫,你增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣
?閱讀? 18
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老師,昨天問的23年年報時申報的成本比賬上的多了幾十萬,實際也是這么多,在做賬時是忘記把這幾十萬的費用暫估入帳了,請問今年怎么調整賬面到一致呢
宋生老師
??|
提問時間:01/12 10:29
#建筑#
你可以借以前年度損益調整,貸應付賬款等
?閱讀? 31
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建筑會計的老師,這邊有個項目核算的賬有時間做的沒?
暖暖老師
??|
提問時間:01/11 23:32
#建筑#
你好,你的具體問題是什么
?閱讀? 26
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新成立的公司,第一年其他應付款,本年利潤有余額。生成的報表資產負債表資產列沒數據
Helen老師
??|
提問時間:01/11 22:31
#建筑#
同學好,資產列肯定有數據啊,其他應付款對應的借方科目不是資產方數據嗎
?閱讀? 8
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甲方代發(fā)農民工工資,個稅需要扣?怎么扣法?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/11 21:54
#建筑#
您好,工資是由 甲方申報的嗎?
?閱讀? 17
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老師好,請問下我23年申報時多申報了成本,但是賬務上忘記做暫估,今年收的發(fā)票全部計入今年的成本了,現(xiàn)在怎么做賬能把賬稅調平呢
王琳老師
??|
提問時間:01/11 20:48
#建筑#
你好,你的意思是23年本應該暫估的成本忘記沖掉了了,來票又入賬了是吧?
?閱讀? 19
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每月15號報完稅后,有完稅憑證,有銷項—進賬—預交增值稅會計分錄
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/11 16:47
#建筑#
您好,你是指要做應交稅費的分錄,是吧
?閱讀? 12
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“有關法律、行政法規(guī)對危險化學品安全另有規(guī)定的,適用《安全生產法》?!崩蠋煘槭裁催@句話是正確的?
樸老師
??|
提問時間:01/11 16:46
#建筑#
這句話是錯誤的,有關法律、行政法規(guī)對危險化學品安全另有規(guī)定的,不適用《安全生產法》,而是適用其規(guī)定。
?閱讀? 348
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房地產開發(fā)企業(yè)頂賬房怎么做損失
聽風老師
??|
提問時間:01/11 16:38
#建筑#
房企的用來抵賬的房子,如果還沒有抵賬,那就是存貨跌價準備。 如果已經抵了,按銷售做,正常結轉成本,損失就出來啦。
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老師公司名下的汽車固定資產清理后取得收入15000元,會計分錄怎么處理謝謝
郭老師
??|
提問時間:01/11 16:36
#建筑#
借銀行存款15000, 貸固定資產清理15000÷1.13, 應交稅費,應交增值稅小項15000÷1.13×13% 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。 按照一般納稅人一般計稅的。
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老師,跨區(qū)域涉水時,預交多了,退回的預交增值稅和附加稅會計分錄
鄒老師
??|
提問時間:01/11 16:20
#建筑#
你好,退回預交增值稅和附加稅,分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 應交稅費—附加稅
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老師固定資產必須有凈殘值是嗎
家權老師
??|
提問時間:01/11 15:21
#建筑#
沒有規(guī)定必須要的哈,可以為0
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老師 您好 我想問下建筑公司開工儀式舞臺搭建計入什么科目 對方開的票是建筑服務*舞臺搭建
郭老師
??|
提問時間:01/11 15:12
#建筑#
對的是的,是這么做的
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