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進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣里,注明旅客信息航空的電子客票行程單等是與本單位簽了勞動(dòng)合同的員工以及本單位作為用工單位接受勞務(wù)派遣員工發(fā)生的支出,這里本單位作為用工單位接受勞務(wù)派遣員工,這是什么意思?能否舉個(gè)詳細(xì)的例子?
張老師
??|
提問時(shí)間:11/17 21:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 本單位作為用工單位接受勞務(wù)派遣員工,指的是企業(yè)通過與勞務(wù)派遣公司簽訂協(xié)議,使用由該派遣公司派出的員工。這些員工雖然在實(shí)際工作中為本單位服務(wù),但其勞動(dòng)合同是與勞務(wù)派遣公司簽訂的。例如:A公司需要一些臨時(shí)工來完成一個(gè)項(xiàng)目,于是和B勞務(wù)派遣公司簽訂了合同,約定由B公司派遣10名員工到A公司工作。這10名員工在A公司工作期間產(chǎn)生的費(fèi)用(如交通費(fèi)、住宿費(fèi)等),如果取得了合法票據(jù),可以作為A公司的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。這里所說的“本單位作為用工單位接受勞務(wù)派遣員工”指的就是這種情況下的A公司。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這道題為啥不先考慮是否做出實(shí)質(zhì)性修改
張老師
??|
提問時(shí)間:11/16 22:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在處理債務(wù)重組時(shí),首先需要判斷是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改。實(shí)質(zhì)性修改通常是指債務(wù)條款的變更對(duì)債務(wù)的現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如果債務(wù)重組導(dǎo)致債務(wù)的現(xiàn)值與原債務(wù)的賬面價(jià)值之間的差異達(dá)到或超過10%,則通常認(rèn)為是實(shí)質(zhì)性修改。 在這道題中,題目已經(jīng)給出債務(wù)重組后債務(wù)的公允價(jià)值為160,000元,并且乙公司已對(duì)該項(xiàng)債權(quán)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備52,000元。由于題目直接給出了重組后債務(wù)的公允價(jià)值,說明已經(jīng)考慮了債務(wù)條款的變更對(duì)債務(wù)價(jià)值的影響,因此不需要再單獨(dú)判斷是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改。 因此,題目不需要先考慮是否做出實(shí)質(zhì)性修改,因?yàn)轭}目已經(jīng)提供了重組后債務(wù)的公允價(jià)值,直接使用該信息進(jìn)行后續(xù)的會(huì)計(jì)處理即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問啤酒的組價(jià)是什么?
周老師
??|
提問時(shí)間:11/16 18:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在消費(fèi)稅中,啤酒是從量計(jì)征消費(fèi)稅的。 在計(jì)算增值稅時(shí),銷售啤酒是按照不含稅銷售額計(jì)算,不是從量計(jì)算。 針對(duì)消費(fèi)稅從量計(jì)稅的應(yīng)稅消費(fèi)品,增值稅的組價(jià)中要包含從量消費(fèi)稅。 如果沒有給出同類售價(jià),只告訴了相關(guān)成本的話,組價(jià)的計(jì)算公式如下: 組價(jià)=成本×(1+成本利潤率)+從量消費(fèi)稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好,我想問一下公司安裝伸縮門開的專票可以抵扣增值稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/16 10:59
#稅務(wù)師#
那個(gè)是經(jīng)營用的,可以抵扣的
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剩余債務(wù)轉(zhuǎn)為資本為什么就是轉(zhuǎn)為股本
范老師
??|
提問時(shí)間:11/15 20:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 剩余債務(wù)轉(zhuǎn)為資本通常指的是將公司的債務(wù)轉(zhuǎn)換成股權(quán),即債權(quán)人將其對(duì)公司的債權(quán)轉(zhuǎn)化為公司股份,因此這部分債務(wù)就轉(zhuǎn)化為了股本。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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調(diào)整債務(wù)本金為啥不屬于以資產(chǎn)清償債務(wù)而是屬于修改其他條款
范老師
??|
提問時(shí)間:11/15 19:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 調(diào)整債務(wù)本金是指對(duì)借款金額的直接改變,這通常涉及借貸雙方協(xié)商后對(duì)原合同條款的修改。而以資產(chǎn)清償債務(wù)則是指用實(shí)物或其他非現(xiàn)金資產(chǎn)來償還債務(wù),兩者性質(zhì)不同,因此調(diào)整債務(wù)本金不屬于以資產(chǎn)清償債務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,公司注冊(cè)資本200萬元,已實(shí)繳150萬元,占比30%股東(沒有實(shí)繳)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司賬面未分配利潤是虧損,0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)這個(gè)股東需繳個(gè)人所得稅嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/15 19:07
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不需要繳納
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找郭老師, 我們公司找了一個(gè)外協(xié),給我們安裝設(shè)備,10月開了一張1.3萬的發(fā)票勞務(wù)發(fā)票, 我申報(bào)個(gè)稅時(shí)候提示讓申報(bào)個(gè)稅, 我 今天讓他 把10月份開的發(fā)票作廢了, 我 現(xiàn)在系統(tǒng)上面怎么還是提示有嗎 , 我是否需要申報(bào)這個(gè)呢,還是不用管這個(gè)了
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/15 19:04
#稅務(wù)師#
應(yīng)該是系統(tǒng)滯后 這里不用管的,忽略就行。
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老師,公司注冊(cè)資本200萬元,已實(shí)繳150萬元,占比30%股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司賬面未分配利潤是虧損,0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)這個(gè)股東需繳個(gè)人所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/15 18:07
#稅務(wù)師#
轉(zhuǎn)讓金額是多少的,如果低于實(shí)繳不交
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機(jī)械租賃是經(jīng)營租賃還是融資租賃
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/15 17:19
#稅務(wù)師#
這兩個(gè)都有。 如果是到期之后所有權(quán)屬于買方的,那就是融資租賃, 如果所有權(quán)一直都是出租方的,那就是經(jīng)營租賃
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.王某的工作情況如下所示:(1)王某在A公司擔(dān)任工程師,王某的月工資為8000元。同時(shí)王某還在其余兩家公司C、D 提供技術(shù)支持,每月的酬勞也各為5000元。(2)王某還利用業(yè)余時(shí)間對(duì)外承接設(shè)計(jì)項(xiàng)目。5月,王某與B公司達(dá)成協(xié)議,承接了該公司的一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)20萬元;其中,預(yù)計(jì)5萬元要用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。設(shè)計(jì)費(fèi)擬由B公司向王某全額支付,由王某本人負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。試問如何對(duì)王某的收入進(jìn)行稅收籌劃?
趙老師
??|
提問時(shí)間:11/15 16:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 同學(xué)您這個(gè)是哪里的題目呀,麻煩您提供下題目的具體位置。 這里可以讓王某成立一個(gè)個(gè)體工商戶或者個(gè)人獨(dú)資企業(yè),可以按其經(jīng)營所得交納 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓,2個(gè)股東,一個(gè)51%轉(zhuǎn)讓給占49%的,實(shí)收資本200萬,未分配利潤-6179910.26,所有者權(quán)益13820089.74,請(qǐng)問一下,轉(zhuǎn)讓51%以多少金額轉(zhuǎn)讓是平價(jià)轉(zhuǎn)讓
宋生老師
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提問時(shí)間:11/15 16:40
#稅務(wù)師#
你好,你用所有的權(quán)益乘以51%就可以了。
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老師您好,如果我單位存貨由于更新迭代報(bào)廢。是否直接營業(yè)外支出貸庫存商品? 如果是管理不善導(dǎo)致,是計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
張老師
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提問時(shí)間:11/15 15:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,您的做法是正確的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公司減資要報(bào)啥稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/15 15:07
#稅務(wù)師#
公司減資,不用報(bào)稅
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老師您好,我單位對(duì)外銷售貨物1000件,每件單價(jià)10元,貨物是成套的,例如盒+袋子,袋子是可降解產(chǎn)品,所以送到客戶單位,客戶使用時(shí)會(huì)碰到袋子是破損的情況,我單位現(xiàn)另外購買一批袋子,每袋子2元,以備客戶說需要時(shí)替換使用,正常銷售盒+袋子屬于正常開票,但單袋子送貨時(shí)如何處理?我們沒有單賣過袋子
張老師
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提問時(shí)間:11/15 15:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以把袋子作為低值易耗品進(jìn)行處理,可以在領(lǐng)用時(shí)一次攤銷。 有關(guān)實(shí)務(wù)工作中的問題,您可以到財(cái)稅問答提問:http://odtgfuq.cn/ask/hangjia 因?yàn)槔蠋熤饕?fù)責(zé)應(yīng)試考試,沒有相關(guān)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),在這方面也不是特別專業(yè)的,您可以試著到實(shí)務(wù)免費(fèi)答疑板進(jìn)行提問看看,那里有更專業(yè)的老師。感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,如果A公司注冊(cè)資金沒有實(shí)繳,也沒銀行開戶,就賣給別人了,公司法人和股權(quán)全變更完了,請(qǐng)問以后這家公司出現(xiàn)負(fù)債,注冊(cè)資本金完成不了實(shí)繳,還會(huì)追前任法人和股東嗎?前法人和股東有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
樸老師
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提問時(shí)間:11/15 14:54
#稅務(wù)師#
前任法人和股東的風(fēng)險(xiǎn) 如果前任法人和股東在轉(zhuǎn)讓公司時(shí),沒有隱瞞公司未實(shí)繳注冊(cè)資本和未開戶等情況,并且轉(zhuǎn)讓過程合法合規(guī),一般情況下不會(huì)被追。 但是,如果存在惡意轉(zhuǎn)讓,比如明知公司即將面臨債務(wù)問題而故意轉(zhuǎn)讓給他人以逃避責(zé)任,或者在轉(zhuǎn)讓過程中有欺詐行為,那么前任法人和股東可能需要對(duì)公司未實(shí)繳的注冊(cè)資本承擔(dān)連帶責(zé)任,債權(quán)人有權(quán)要求前任股東補(bǔ)繳注冊(cè)資本以清償債務(wù)。 總的來說,正常合法轉(zhuǎn)讓且無惡意行為通常無風(fēng)險(xiǎn),但不正當(dāng)轉(zhuǎn)讓可能會(huì)導(dǎo)致前任法人和股東面臨需補(bǔ)繳注冊(cè)資本償債的風(fēng)險(xiǎn)。
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老師,在那里查看之前報(bào)的匯算清激?
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:11/15 14:47
#稅務(wù)師#
您好,在我要查詢-一戶式查詢-申報(bào)表查詢
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請(qǐng)問老師,甲單位食品生產(chǎn)企業(yè),院內(nèi)有個(gè)小賣店,租給給個(gè)人了,請(qǐng)問需要甲單位需要繳納增值稅對(duì)吧,請(qǐng)問印花稅單位和對(duì)方個(gè)人都需繳納嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/15 13:54
#稅務(wù)師#
你好,是的,就是你說的這樣子的。
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民非企業(yè)要交企業(yè)所得稅嗎老師
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/15 13:38
#稅務(wù)師#
單位主營是什么都有哪些業(yè)務(wù)
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請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)處置損失的備查資料清單,依據(jù)哪個(gè)政策準(zhǔn)備,稅務(wù)局要的。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/15 13:37
#稅務(wù)師#
企業(yè)在申報(bào)固定資產(chǎn)處置損失時(shí),需要準(zhǔn)備以下備查資料清單: 會(huì)計(jì)核算資料和原始憑證:包括固定資產(chǎn)的購買合同、發(fā)票等能夠證明固定資產(chǎn)價(jià)值的文件。 資產(chǎn)盤點(diǎn)表:記錄固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)情況,包括盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)人員、固定資產(chǎn)的編號(hào)、名稱、數(shù)量等。 固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)相關(guān)資料:包括固定資產(chǎn)的原始價(jià)值、已計(jì)提的折舊等。 企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定和核銷資料:包括固定資產(chǎn)盤虧、丟失或毀損的責(zé)任認(rèn)定文件和內(nèi)部核銷文件。 企業(yè)內(nèi)部技術(shù)鑒定部門的鑒定文件或資料:如果固定資產(chǎn)因技術(shù)原因需要報(bào)廢或毀損,需要提供技術(shù)鑒定文件。 企業(yè)內(nèi)部核批文件及有關(guān)情況說明:包括固定資產(chǎn)處置的內(nèi)部審批文件和相關(guān)情況說明。 對(duì)責(zé)任人由于經(jīng)營管理責(zé)任造成損失的責(zé)任認(rèn)定及賠償情況說明:如果固定資產(chǎn)損失是由于責(zé)任人經(jīng)營管理不當(dāng)造成的,需要提供責(zé)任認(rèn)定和賠償情況的說明。 法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人和企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)特定事項(xiàng)真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任的聲明:聲明固定資產(chǎn)處置損失的真實(shí)性,并愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 涉及不得抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)處理憑證:如果固定資產(chǎn)處置涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出,需要提供相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理憑證。 資產(chǎn)損失的會(huì)計(jì)處理憑證:包括固定資產(chǎn)處置損失的會(huì)計(jì)分錄、賬簿記錄等。 政策依據(jù)主要是《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第25號(hào)) 。企業(yè)在準(zhǔn)備這些資料時(shí),應(yīng)確保資料的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核和檢查。
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請(qǐng)問老師,內(nèi)部研發(fā)領(lǐng)用的自產(chǎn)食品,請(qǐng)問涉稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/15 13:04
#稅務(wù)師#
內(nèi)部研發(fā)領(lǐng)用的自產(chǎn)食品,不涉稅
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老師增資要報(bào)哪些稅安?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/15 12:40
#稅務(wù)師#
增資,收到增資款,申報(bào)印花稅
?閱讀? 17
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老師,無形資產(chǎn)攤銷時(shí)間是幾年?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/15 11:53
#稅務(wù)師#
無形資產(chǎn)攤銷時(shí)間 10年以上
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老師,會(huì)計(jì)做賬確認(rèn)收入和增值稅確認(rèn)收入是不是一致
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/15 11:46
#稅務(wù)師#
會(huì)計(jì)做賬確認(rèn)收入和增值稅確認(rèn)收入,應(yīng)一致
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函數(shù)時(shí)間減時(shí)間的秒咋能自動(dòng)求值,比如13:14:50減13:13:16秒
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/15 11:13
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 開始和結(jié)束時(shí)間分別在A1和B1,用公式: =TEXT(B1-A1,[s])
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老師,公司注冊(cè)在村莊里,經(jīng)與村委會(huì)協(xié)商,公司需給村委會(huì)1%的股份,請(qǐng)問下村委會(huì)作為股東,去工商哪里能辦理股權(quán)變更嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/15 11:06
#稅務(wù)師#
你好,村委會(huì)是不能夠作為股東的。 他本身不是法人機(jī)構(gòu)。
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個(gè)體戶法人個(gè)人卡轉(zhuǎn)到個(gè)體戶對(duì)公賬戶,然后對(duì)公轉(zhuǎn)到一個(gè)公司投資,這有沒有風(fēng)險(xiǎn),里面要注意什么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/15 10:54
#稅務(wù)師#
那個(gè)正常的哈。個(gè)體戶不能作為股東投資的,只能以個(gè)人身份投資公司
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老師,印花稅不通過應(yīng)交稅科目,那借方怎么寫?
周老師
??|
提問時(shí)間:11/15 10:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 借:稅金及附加 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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找郭老師, 老師安裝師傅說,關(guān)于設(shè)備安裝的稅目名稱,假如開“ 電子工業(yè)設(shè)備半導(dǎo)體材料…”應(yīng)繳納的稅款明細(xì)是1% ,他開這個(gè)發(fā)票可以嗎?按照1%繳納個(gè)稅,或者找個(gè)別的相關(guān)點(diǎn)的 按照1%繳納個(gè)稅,可以嗎
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/15 10:33
#稅務(wù)師#
你好 這屬于開票內(nèi)容與實(shí)際經(jīng)營內(nèi)容不符,按規(guī)定是不可以的
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老師您好,想問下外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款的期末調(diào)匯,上上個(gè)月應(yīng)收3000美金 ,上個(gè)月沒有收回,上個(gè)月調(diào)匯了,這個(gè)月也沒有收回,我這個(gè)月是不是也要調(diào)匯?,如果要調(diào)匯的話我這個(gè)還是以3000美金不同的匯率進(jìn)行調(diào)匯嗎?,還是說以3000美金+上個(gè)月調(diào)匯的金額做為這個(gè)月調(diào)匯的基礎(chǔ)上按照不同匯率來調(diào)。 請(qǐng)老師多看下我的提問后回答 謝謝!
小愛老師
??|
提問時(shí)間:11/15 09:55
#稅務(wù)師#
您好,還是3000美金不同的匯率進(jìn)行調(diào)匯 期末時(shí),應(yīng)當(dāng)將外幣賬戶的期末余額按期末匯率進(jìn)行折算,折算金額與賬面金額之間的差額,就是匯兌損益
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