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還沒拿到房產(chǎn)證,也沒使用,要提折舊嗎?
范老師
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提問時(shí)間:11/13 13:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 即使沒有拿到房產(chǎn)證,但是實(shí)際上已經(jīng)隨意由自己支配了,所以也需要計(jì)提折舊。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好 問下小規(guī)模納稅人22年8月份開房屋租賃增值稅普通發(fā)票14萬。交多少增值稅
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:11/13 11:22
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)季度總共開了多少,這個(gè)開的是專票還是普票
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在印花稅章節(jié)中,哪些書面合同個(gè)人不繳納印花稅?哪些書面合同企業(yè)部繳納印花稅?哪些單位和個(gè)人都不需要繳納印花書,有分析對(duì)比表嗎?
小王老師
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提問時(shí)間:11/13 08:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 印花稅是列舉的合同需要繳納印花稅的,不在列舉范圍內(nèi)的都不需要繳納印花稅的。 征稅范圍(四大類)、書面合同借款合同、融資租賃合同、買賣合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、運(yùn)輸合同、技術(shù)合同、租賃合同、保管合同、倉儲(chǔ)合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 【記憶口訣】借資買建倉,純(承攬)輸(運(yùn)輸),記(技術(shù))?。ㄗ赓U)保(保管)財(cái)(財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn))。產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)土地使用權(quán)出讓書據(jù)、土地使用權(quán)、房屋等所有權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)、商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)營業(yè)賬簿記載“實(shí)收資本”和“資本公積”的賬簿證券交易 1.借款合同:指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立的其他金融機(jī)構(gòu)與借款人所簽訂的借款合同,不包括銀行同業(yè)拆借?! ?.買賣合同:指動(dòng)產(chǎn)買賣合同,包括供應(yīng)、預(yù)購、采購、購銷結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑、補(bǔ)償、易貨等合同?! 。?)還包括各出版單位與發(fā)行單位之間訂立的圖書、報(bào)紙、期刊、音像制品的征訂憑證(包括訂購單、訂數(shù)單等)?! 。?)發(fā)電廠與電網(wǎng)之間、電網(wǎng)與電網(wǎng)之間書立的購售電合同,應(yīng)當(dāng)按買賣合同稅目繳納印花稅。 ?。?)不包括個(gè)人書立的動(dòng)產(chǎn)買賣合同?! 。?)企業(yè)之間書立的確定買賣關(guān)系、明確買賣雙方權(quán)利義務(wù)的訂單、要貨單等單據(jù),且未另外書立買賣合同的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定繳納印花稅。 3.承攬合同:包括加工、定做、修繕、修理、印刷、廣告、測(cè)繪、測(cè)試等合同?! ?.運(yùn)輸合同:指貨運(yùn)合同和多式聯(lián)運(yùn)合同,不包括管道運(yùn)輸合同?! ?.技術(shù)合同:不包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù),屬于“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”稅目。專利申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓、非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓所書立的合同屬于“技術(shù)合同”稅目?! ?.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同:包括財(cái)產(chǎn)、責(zé)任、保證、信用等保險(xiǎn)合同,不包括再保險(xiǎn)合同?! ?.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù):土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)不包括土地承包經(jīng)營權(quán)和土地經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)移?! ?.下列情形的憑證,不屬于印花稅征收范圍: ?。?)人民法院的生效法律文書,仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁文書,監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)察文書?! 。?)縣級(jí)以上人民政府及其所屬部門按照行政管理權(quán)限征收、收回或者補(bǔ)償安置房地產(chǎn)書立的合同、協(xié)議或者行政類文書。 ?。?)總公司與分公司、分公司與分公司之間書立的作為執(zhí)行計(jì)劃使用的憑證。 ?。?)電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同; (5)在融資性售后回租業(yè)務(wù)中,對(duì)承租人、出租人因出售租賃資產(chǎn)及購回租賃資產(chǎn)所簽訂的合同。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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1、借款合同中的個(gè)人需要繳納印花稅嗎?在書面合同中,個(gè)人簽訂的買賣合同、租賃合同不繳納印花稅,其他的書面合同都需要繳納印花稅嗎?哪些書面合同,個(gè)人不繳納印花稅? 2、對(duì)企業(yè)而言,哪些書面合同一般不繳納印花書?
小王老師
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提問時(shí)間:11/13 08:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.個(gè)人簽訂的借款合同不需要繳納印花稅。個(gè)人簽訂的買賣合同和租賃合同不需要繳納印花稅,但其他類型的書面合同是否需要繳納印花稅取決于具體類型。例如,公司發(fā)行債券時(shí)簽訂的承銷協(xié)議不需繳納印花稅。2.對(duì)企業(yè)而言,一般不繳納印花稅的書面合同包括但不限于:非金融組織之間的借款合同、公司發(fā)行債券時(shí)簽訂的承銷協(xié)議等。 印花稅的征稅范圍屬于列舉的情形,在列舉的范圍內(nèi)才需要繳納印花稅的,不在列舉范圍內(nèi)的不需要繳納印花稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,你好!稅務(wù)師考試成績有效期是5年,假如在第一年過了3門課,到了第5年的時(shí)候剩下兩門課,為了防止這兩門在第5年不能一次性通過,在第5年的時(shí)候?qū)⒅斑^的3門課中的一門重新考了一次且通過了(高于84分),請(qǐng)問這一門課的有效期是按第5年往后滾動(dòng)還是按之前的第一年的時(shí)間開始算往后滾動(dòng)呢?也就是說,如果在第6年將其他科目在有效期內(nèi)都考過的話,這一門課在第六年是否在有效期內(nèi)呢?
趙老師
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提問時(shí)間:11/12 08:52
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 稅務(wù)師是連續(xù)的5年內(nèi)需要通過5科,您第五年通過的科目在第六年是有效的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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不是說高低價(jià)不同,用平均價(jià)格嗎?
范老師
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提問時(shí)間:11/11 17:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您說的應(yīng)該是增值稅的投分送 是用平均價(jià) 納稅人自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料、投資入股和抵償債務(wù)等方面,應(yīng)當(dāng)按納稅人同類應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷售價(jià)格作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算消費(fèi)稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問具體解題步驟是什么?為什么?
小王老師
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提問時(shí)間:11/11 17:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 老師看不到您具體提問的題目 搜索了一下您之前的提問 您說的是如下題目嗎 無醇啤酒比照啤酒征收消費(fèi)稅;啤酒每噸不含稅售價(jià)為2800元,因此每噸稅額為220元,所以銷售無醇啤酒應(yīng)納消費(fèi)稅=40×220=8800(元);自產(chǎn)藥酒用于其他方面的,視同銷售征收消費(fèi)稅,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,則按組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算消費(fèi)稅。組成計(jì)稅價(jià)格=35000×0.2×(1+5%)(1-10%)=8166.67(元)藥酒應(yīng)納消費(fèi)稅=8166.67×10%=816.67(元)合計(jì)應(yīng)納稅額=8800+816.67=9616.67(元)。 解析已經(jīng)詳細(xì)說明了計(jì)算步驟也都是常規(guī)的政策規(guī)定 您可以說一下您具體是那句話不懂 老師給您針對(duì)性的解釋一下 老師給您說一下這個(gè)題目涉及到的一些考點(diǎn) 啤酒是從量計(jì)征消費(fèi)稅的 藥酒是從價(jià)計(jì)征消費(fèi)稅 自產(chǎn)消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品用于其他方面要視同銷售繳納消費(fèi)稅 有同類價(jià)按同類價(jià) 沒有同類價(jià)要按組價(jià) 自產(chǎn)自用組價(jià)的計(jì)算公式=成本×(1+消費(fèi)稅成本利潤率)÷(1-消費(fèi)稅稅率) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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圖片題目是今年稅法一關(guān)于土地增值稅的,題目中最后備注了銷項(xiàng)稅額抵減沖減土地成本,答案里面用土地出讓金除以1.09,但是土地出讓金不是不含增值稅嗎,這個(gè)答案對(duì)嗎,怎么理解
郭鋒老師
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提問時(shí)間:11/11 14:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是正確的題目中已經(jīng)明確告知假設(shè)計(jì)算增值稅的銷項(xiàng)稅額抵減沖減相應(yīng)的土地成本 那么就要按照已知條件的要求去做 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我公司出售固定資產(chǎn)房屋,2003年自建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),原值70萬,現(xiàn)凈值23萬。若出售400萬,要交多少的土增稅啊
小王老師
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提問時(shí)間:11/11 13:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果是自建的要有評(píng)估價(jià)格 沒有評(píng)估價(jià)格的要有稅務(wù)局的核定價(jià)格 不能直接按照自建的原值或者凈值計(jì)算應(yīng)該繳納的土地增值稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,單位在機(jī)場有個(gè)銷售的柜臺(tái),然后客戶統(tǒng)一使用機(jī)場的POS機(jī),機(jī)場的柜臺(tái)很多家都是使用機(jī)場的POS機(jī),使用POS機(jī)是要給費(fèi)用的給機(jī)場的,請(qǐng)問機(jī)場針對(duì)我方使用的POS機(jī)開什么項(xiàng)目名稱的發(fā)票呢?是經(jīng)營租賃還是現(xiàn)代服務(wù)
堂堂老師
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提問時(shí)間:11/11 11:02
#稅務(wù)師#
通常情況下,機(jī)場提供POS機(jī)使用并收取費(fèi)用,這類服務(wù)多半會(huì)被歸類為“租賃服務(wù)”或者“技術(shù)服務(wù)”。具體發(fā)票項(xiàng)目名稱可能會(huì)標(biāo)注為“設(shè)備租賃費(fèi)”或者“服務(wù)費(fèi)”。建議查看具體的合同條款或者直接向機(jī)場方面確認(rèn),以便準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)。
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老師你好 ,用自己的貨車接活 ,按月結(jié)算 ,所得報(bào)酬怎么繳納個(gè)人所得稅 按什么標(biāo)準(zhǔn)
樸老師
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提問時(shí)間:11/11 10:23
#稅務(wù)師#
用自己的貨車接活取得的報(bào)酬,一般按照 “經(jīng)營所得” 繳納個(gè)人所得稅。 經(jīng)營所得以每一納稅年度的收入總額減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額,為應(yīng)納稅所得額。適用 5% 至 35% 的超額累進(jìn)稅率。 如果是按月結(jié)算,應(yīng)在月度或季度終了后 15 日內(nèi),向經(jīng)營管理所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理預(yù)繳納稅申報(bào),并預(yù)繳稅款。在取得所得的次年 3 月 31 日前,向經(jīng)營管理所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理匯算清繳。
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業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?
小鎖老師
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提問時(shí)間:11/10 21:57
#稅務(wù)師#
您好,招待費(fèi)的話,視同銷售哦,可以抵扣
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甲集團(tuán)所持A公司100%,現(xiàn)在將A的20%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至B公司,請(qǐng)問老師A的分錄怎么寫?涉及什么稅嗎?
堂堂老師
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提問時(shí)間:11/10 19:30
#稅務(wù)師#
在這種情況下,A公司的會(huì)計(jì)處理主要涉及股權(quán)的出資記錄。分錄可以是: 借:投資性房地產(chǎn)(或其他長期資產(chǎn)賬戶) 貸:資本公積 - 股本溢價(jià) 至于稅務(wù)方面,無償劃轉(zhuǎn)股權(quán)可能涉及到企業(yè)所得稅的相關(guān)計(jì)算,具體要根據(jù)稅法的具體規(guī)定來判斷。通常,無償轉(zhuǎn)讓視同為銷售,可能需要按照公允價(jià)值計(jì)算所得稅。建議查閱最新的稅法規(guī)定或咨詢稅務(wù)顧問。
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老師咨詢一下酒類經(jīng)營屬于食品還是餐飲服務(wù)類呢
小鎖老師
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提問時(shí)間:11/10 18:30
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是屬于食品類的
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請(qǐng)問老師,取得預(yù)付款ETC,充值發(fā)票2萬元,不征稅發(fā)票。請(qǐng)問后續(xù)取得什么才能走費(fèi)用。
堂堂老師
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提問時(shí)間:11/10 17:53
#稅務(wù)師#
當(dāng)你取得ETC充值的不征稅發(fā)票后,這筆費(fèi)用通常會(huì)計(jì)入“預(yù)付賬款”。在實(shí)際使用ETC通行時(shí),根據(jù)實(shí)際發(fā)生的通行費(fèi)用,將相應(yīng)金額從預(yù)付賬款中轉(zhuǎn)出,計(jì)入“交通費(fèi)”等相關(guān)費(fèi)用科目。這樣,你的費(fèi)用就能得到正確的會(huì)計(jì)處理。
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請(qǐng)問老師,壞賬準(zhǔn)備的核銷,借 應(yīng)收賬款-20萬 貸:壞賬準(zhǔn)備 -20萬,這筆分錄對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳的影響。是什么?怎么調(diào)整
小智老師
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提問時(shí)間:11/10 16:54
#稅務(wù)師#
好的,這筆分錄表示企業(yè)對(duì)已確認(rèn)的壞賬進(jìn)行了核銷處理。在企業(yè)所得稅的匯算清繳中,壞賬準(zhǔn)備的核銷本身不直接影響應(yīng)納稅所得額,因?yàn)檫@只是內(nèi)部賬務(wù)處理。但是,如果之前形成的壞賬準(zhǔn)備已經(jīng)扣除過稅前費(fèi)用,核銷實(shí)際壞賬時(shí)就不會(huì)再次影響稅前利潤。所以,通常不需要對(duì)這筆分錄進(jìn)行稅務(wù)調(diào)整。
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甲集團(tuán)所持A公司20%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至B公司,甲公司分錄:借實(shí)收資本2000萬 貸實(shí)收資本2000萬。
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:11/10 16:23
#稅務(wù)師#
借:長期股權(quán)投資——A公司(20%) 貸:資本公積/實(shí)收資本(按長期股權(quán)投資賬面價(jià)值的20%計(jì)算
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老師我想問下,有注會(huì)會(huì)計(jì)和財(cái)管的基礎(chǔ),稅務(wù)師的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),可不可以,只刷題不聽課?
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:11/10 15:09
#稅務(wù)師#
您好,建議還是聽下,有些不一樣
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計(jì)提旗艦店平臺(tái)2月業(yè)務(wù)推廣費(fèi)(賬款+充值),請(qǐng)問老師,這類費(fèi)用,屬于廣宣費(fèi)放到15%調(diào)整嗎?
小智老師
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提問時(shí)間:11/10 14:40
#稅務(wù)師#
是的,業(yè)務(wù)推廣費(fèi)通常歸類為廣告宣傳費(fèi)用,依據(jù)財(cái)務(wù)處理規(guī)則,可以放到15%的稅率調(diào)整中進(jìn)行處理。這樣既符合財(cái)務(wù)規(guī)范,也有助于準(zhǔn)確反映費(fèi)用的性質(zhì)。
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請(qǐng)問老師,直播支付的坑位費(fèi),屬于廣宣費(fèi)嗎?還是業(yè)務(wù)推廣費(fèi)?需要按照營業(yè)外收入的15%調(diào)整嗎?
小智老師
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提問時(shí)間:11/10 14:38
#稅務(wù)師#
直播支付的坑位費(fèi)通常歸類為廣告宣傳費(fèi)用,屬于銷售費(fèi)用的一部分,而不是業(yè)務(wù)推廣費(fèi)。這筆費(fèi)用不需要按照營業(yè)外收入的15%進(jìn)行調(diào)整,因?yàn)樗钦5慕?jīng)營活動(dòng)支出。
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請(qǐng)問老師,單位是做食品銷售的,售后理賠,直接通過銀行存款支付給客戶的,借銷售費(fèi)用-售后理賠 貸銀行存款,請(qǐng)問老師這部分沒有發(fā)票,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
堂堂老師
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提問時(shí)間:11/10 13:49
#稅務(wù)師#
你好!售后理賠費(fèi)用即使沒有發(fā)票,只要有其他合理證明文件支持這筆支出的真實(shí)性(如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、理賠協(xié)議等),通??梢栽谄髽I(yè)所得稅前扣除。但確保記錄完整,以備稅務(wù)審查。
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請(qǐng)問老師,運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)需要繳納印花稅嗎
堂堂老師
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提問時(shí)間:11/10 12:36
#稅務(wù)師#
運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)是不需要繳納印花稅的。印花稅主要適用于具有法律效力的書面合同、證件等,而保險(xiǎn)合同不在征稅范圍內(nèi)。
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老師計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)的分錄是怎么樣的,我們是礦山,直接開采后賣的
樸老師
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提問時(shí)間:11/10 12:08
#稅務(wù)師#
計(jì)入“專項(xiàng)儲(chǔ)備”科目。計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用時(shí),借記“生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用”等科目,貸記“專項(xiàng)儲(chǔ)備”科目
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請(qǐng)問老師,過路過橋費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,請(qǐng)問ETC的可以抵扣嗎?
文文老師
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提問時(shí)間:11/10 12:05
#稅務(wù)師#
ETC的可以抵扣,勾選抵扣
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現(xiàn)在開始備考 2025年稅務(wù)師,梁老師在今年的課程上說明年增值稅會(huì)大變,我現(xiàn)在有必要在稅一跟涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)這兩科上下工夫嗎?從現(xiàn)在開始需要怎樣備考 2025 年稅務(wù)師?
apple老師
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提問時(shí)間:11/09 21:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好, 不管再怎么變化大。也不會(huì)說 80% 的變化。甚至 50% 變化都沒有, 否則,我們國家的稅法 的執(zhí)行 都會(huì)遇到很多困難的, 因此,你決定打算考哪幾門了就先學(xué)著,等新的大綱出來后,再按新的學(xué)。不會(huì)因?yàn)楝F(xiàn)在學(xué)的以后變了 而受到干擾。 因?yàn)椤,F(xiàn)在學(xué)了還真未必在大綱出來前全部記住
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老師,我公司是從事農(nóng)業(yè)秸稈加工成生物質(zhì)燃燒顆粒的公司,一般納稅人稅率13%,但是從農(nóng)戶手里收購農(nóng)業(yè)林業(yè)秸稈花生殼這些,沒有進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問這種怎么處理?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/09 06:26
#稅務(wù)師#
您好,我們自已可以申請(qǐng)開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,這個(gè)是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的 《中華人民共和國增值稅暫行條例》第八條的規(guī)定,納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí),除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,還可以按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和一定的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣
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帶料加工的金銀首飾不是在零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅的嗎?怎么納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為加工收回呢?
聽風(fēng)老師
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提問時(shí)間:11/09 00:23
#稅務(wù)師#
對(duì)于帶料加工的金銀首飾,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為受托方交貨的當(dāng)天。銷售金銀首飾 是應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)納稅 料加工的委托方通常是個(gè)人,因?yàn)閭€(gè)人沒有金銀首飾的銷售資質(zhì),以后不會(huì)有零售環(huán)節(jié),所以我們將其視為受托方零售金銀首飾計(jì)算繳納消費(fèi)稅。
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個(gè)體戶,核定征收率 開票需要繳納增值稅,還需要繳納其他稅費(fèi)嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:11/08 22:13
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話不需要繳納其他稅費(fèi)的
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洗煤廠有哪些稅種?稅率各是多少?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/08 20:55
#稅務(wù)師#
洗煤廠主要涉及的稅種包括增值稅、企業(yè)所得稅、資源稅和土地增值稅。具體稅率如下: 1. 增值稅:一般為13%,如果涉及到相關(guān)服務(wù)可能會(huì)是6%。 2. 企業(yè)所得稅:稅率為25%。 3. 資源稅:根據(jù)不同的資源種類,稅率可能不同,煤炭一般按銷售額的1%-6%征收。 4. 土地增值稅:稅率為30%-60%,具體取決于增值額度。 具體稅率可能根據(jù)地區(qū)有所不同,建議關(guān)注當(dāng)?shù)刈钚露愂照摺?/a>
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老師,公司老板前幾年用自己私人的錢支付采購公司使用的生產(chǎn)設(shè)備,沒要發(fā)票,也沒入賬,這個(gè)要怎么處理?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/08 18:44
#稅務(wù)師#
您好,這種不做賬也沒事,到時(shí)賣了,直接給老板
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