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函數(shù)時(shí)間減時(shí)間的秒咋能自動(dòng)求值,比如13:14:50減13:13:16秒
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/15 11:13
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 開始和結(jié)束時(shí)間分別在A1和B1,用公式: =TEXT(B1-A1,[s])
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老師,印花稅不通過應(yīng)交稅科目,那借方怎么寫?
周老師
??|
提問時(shí)間:11/15 10:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 借:稅金及附加 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公司需要支付一筆勞務(wù)報(bào)酬費(fèi),公司需要對(duì)方提供發(fā)票嗎?公司需要代扣個(gè)人所得稅嗎?請(qǐng)真正懂的老師回復(fù)
趙老師
??|
提問時(shí)間:11/14 19:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果說支付給個(gè)人的話是要對(duì)方提供發(fā)票的,個(gè)人可以去稅務(wù)局代開發(fā)票的,并且需要代扣代繳個(gè)人所得稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,咨詢一個(gè)開票問題,如果我們單位到外地辦參展,對(duì)方給我們開票是會(huì)展費(fèi),但對(duì)方又給提供了攝影服務(wù),他們營(yíng)業(yè)項(xiàng)目又沒有攝影項(xiàng)目(他們外邊請(qǐng)的其他攝影人員),現(xiàn)問我們開進(jìn)的發(fā)票項(xiàng)目是什么?如果他們營(yíng)業(yè)項(xiàng)目沒有這個(gè),又因這個(gè)產(chǎn)生了納稅義務(wù),是不是還是可以開具出發(fā)票來,并且不再是會(huì)展費(fèi)?而是往現(xiàn)代服務(wù)里其他項(xiàng)目?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:11/14 16:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對(duì)方可以依據(jù)實(shí)際提供的服務(wù)內(nèi)容開具發(fā)票。 如果他們確實(shí)提供了攝影服務(wù),即使其營(yíng)業(yè)范圍沒有明確列出此項(xiàng)服務(wù),也可以按照“現(xiàn)代服務(wù)”中的相關(guān)類別開具發(fā)票,屬于“文化創(chuàng)意服務(wù)”。 不能將其列為會(huì)展費(fèi)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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1、資源稅是財(cái)產(chǎn)稅還是行為稅?2、如果資源稅既不屬于財(cái)產(chǎn)稅又不屬于行為稅,為什么在《財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表》申報(bào)?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:11/14 14:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.資源稅既不是財(cái)產(chǎn)稅也不是行為稅。 2.《財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表》可能包含了多種不同類型的稅收,資源稅雖然不屬于財(cái)產(chǎn)稅或行為稅,但為了簡(jiǎn)化納稅人申報(bào)流程,統(tǒng)一在該表格中進(jìn)行申報(bào)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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還沒拿到房產(chǎn)證,也沒使用,要提折舊嗎?
范老師
??|
提問時(shí)間:11/13 13:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 即使沒有拿到房產(chǎn)證,但是實(shí)際上已經(jīng)隨意由自己支配了,所以也需要計(jì)提折舊。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交了10064719.83元的所得稅,毛利5%,現(xiàn)在計(jì)算的利潤(rùn)總額152782513.83元,補(bǔ)稅的話是利潤(rùn)總額*25%-預(yù)交嗎?
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/13 11:57
#稅務(wù)師#
是的,你的理解正確。計(jì)算補(bǔ)稅時(shí),應(yīng)先計(jì)算應(yīng)納稅所得額的25%作為應(yīng)納所得稅額,然后用這個(gè)數(shù)減去已預(yù)交的所得稅。具體就是152782513.83元*25%-10064719.83元。這樣就得到了需要補(bǔ)交的稅額。
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老師您好跨年去年10月的普通發(fā)票,已經(jīng)做了費(fèi)用了,現(xiàn)在能作廢或者紅沖嗎? 對(duì)企業(yè)所得稅和做賬有沒有什么影響呀
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/13 11:57
#稅務(wù)師#
現(xiàn)在可以紅沖,減少今年的收入和增值稅,不影響上年的
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報(bào)個(gè)稅的工資是扣了社保后的工資?
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/13 11:24
#稅務(wù)師#
報(bào)稅的工資通常是指扣除五險(xiǎn)一金(社保和公積金)后的應(yīng)納稅所得額。這部分收入用于計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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你好 問下小規(guī)模納稅人22年8月份開房屋租賃增值稅普通發(fā)票14萬。交多少增值稅
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/13 11:22
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)季度總共開了多少,這個(gè)開的是專票還是普票
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老師你好,咨詢一下我在申報(bào)小規(guī)模納稅人申報(bào)表時(shí)減免明細(xì)表選擇減免編碼提示不正確,我本身可享受 1% 的優(yōu)惠政策嘛,怎么申報(bào)不起
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/13 11:03
#稅務(wù)師#
那個(gè)不需要填代碼的。直接在減免稅明細(xì)表2-4列填減免的稅金
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請(qǐng)問老師,24年補(bǔ)繳的21-23年的印花稅,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的需要調(diào)整嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/13 10:51
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)你調(diào)下賬就可以了
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請(qǐng)問老師,在抖音直播,支付的直播費(fèi)用,開的是現(xiàn)代服務(wù),請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)整至廣宣費(fèi)嗎?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/13 10:40
#稅務(wù)師#
直播費(fèi)用如果是用于宣傳推廣,確實(shí)應(yīng)該將其計(jì)入廣告宣傳費(fèi)。在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這部分費(fèi)用可以按照廣告宣傳費(fèi)進(jìn)行處理。
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超市收的電費(fèi)也做收入嗎?稅率13%?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/13 10:18
#稅務(wù)師#
超市收的電費(fèi)也做收入,一般納稅人是稅率13%
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在印花稅章節(jié)中,哪些書面合同個(gè)人不繳納印花稅?哪些書面合同企業(yè)部繳納印花稅?哪些單位和個(gè)人都不需要繳納印花書,有分析對(duì)比表嗎?
小王老師
??|
提問時(shí)間:11/13 08:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 印花稅是列舉的合同需要繳納印花稅的,不在列舉范圍內(nèi)的都不需要繳納印花稅的。 征稅范圍(四大類)、書面合同借款合同、融資租賃合同、買賣合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、運(yùn)輸合同、技術(shù)合同、租賃合同、保管合同、倉儲(chǔ)合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 【記憶口訣】借資買建倉,純(承攬)輸(運(yùn)輸),記(技術(shù))?。ㄗ赓U)保(保管)財(cái)(財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn))。產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)土地使用權(quán)出讓書據(jù)、土地使用權(quán)、房屋等所有權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)、商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)營(yíng)業(yè)賬簿記載“實(shí)收資本”和“資本公積”的賬簿證券交易 1.借款合同:指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立的其他金融機(jī)構(gòu)與借款人所簽訂的借款合同,不包括銀行同業(yè)拆借?! ?.買賣合同:指動(dòng)產(chǎn)買賣合同,包括供應(yīng)、預(yù)購、采購、購銷結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑、補(bǔ)償、易貨等合同?! 。?)還包括各出版單位與發(fā)行單位之間訂立的圖書、報(bào)紙、期刊、音像制品的征訂憑證(包括訂購單、訂數(shù)單等)。 ?。?)發(fā)電廠與電網(wǎng)之間、電網(wǎng)與電網(wǎng)之間書立的購售電合同,應(yīng)當(dāng)按買賣合同稅目繳納印花稅?! 。?)不包括個(gè)人書立的動(dòng)產(chǎn)買賣合同?! 。?)企業(yè)之間書立的確定買賣關(guān)系、明確買賣雙方權(quán)利義務(wù)的訂單、要貨單等單據(jù),且未另外書立買賣合同的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定繳納印花稅。 3.承攬合同:包括加工、定做、修繕、修理、印刷、廣告、測(cè)繪、測(cè)試等合同?! ?.運(yùn)輸合同:指貨運(yùn)合同和多式聯(lián)運(yùn)合同,不包括管道運(yùn)輸合同?! ?.技術(shù)合同:不包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù),屬于“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”稅目。專利申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓、非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓所書立的合同屬于“技術(shù)合同”稅目。 6.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同:包括財(cái)產(chǎn)、責(zé)任、保證、信用等保險(xiǎn)合同,不包括再保險(xiǎn)合同?! ?.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù):土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)不包括土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)和土地經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)移?! ?.下列情形的憑證,不屬于印花稅征收范圍: ?。?)人民法院的生效法律文書,仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁文書,監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)察文書?! 。?)縣級(jí)以上人民政府及其所屬部門按照行政管理權(quán)限征收、收回或者補(bǔ)償安置房地產(chǎn)書立的合同、協(xié)議或者行政類文書?! 。?)總公司與分公司、分公司與分公司之間書立的作為執(zhí)行計(jì)劃使用的憑證?! 。?)電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同; ?。?)在融資性售后回租業(yè)務(wù)中,對(duì)承租人、出租人因出售租賃資產(chǎn)及購回租賃資產(chǎn)所簽訂的合同。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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1、借款合同中的個(gè)人需要繳納印花稅嗎?在書面合同中,個(gè)人簽訂的買賣合同、租賃合同不繳納印花稅,其他的書面合同都需要繳納印花稅嗎?哪些書面合同,個(gè)人不繳納印花稅? 2、對(duì)企業(yè)而言,哪些書面合同一般不繳納印花書?
小王老師
??|
提問時(shí)間:11/13 08:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.個(gè)人簽訂的借款合同不需要繳納印花稅。個(gè)人簽訂的買賣合同和租賃合同不需要繳納印花稅,但其他類型的書面合同是否需要繳納印花稅取決于具體類型。例如,公司發(fā)行債券時(shí)簽訂的承銷協(xié)議不需繳納印花稅。2.對(duì)企業(yè)而言,一般不繳納印花稅的書面合同包括但不限于:非金融組織之間的借款合同、公司發(fā)行債券時(shí)簽訂的承銷協(xié)議等。 印花稅的征稅范圍屬于列舉的情形,在列舉的范圍內(nèi)才需要繳納印花稅的,不在列舉范圍內(nèi)的不需要繳納印花稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師我們是小規(guī)模從10月開始轉(zhuǎn)為一般納稅人,勾選平臺(tái)之前的專票可以認(rèn)證抵扣嗎?
廖君老師
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提問時(shí)間:11/12 21:50
#稅務(wù)師#
您好,千萬不要抵扣哦,我們這種過渡的企業(yè)稅務(wù)會(huì)查的,
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增值稅計(jì)提 繳納 結(jié)轉(zhuǎn) 科目分錄
堂堂老師
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提問時(shí)間:11/12 21:31
#稅務(wù)師#
增值稅計(jì)提、繳納、結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄如下: 1. 計(jì)提增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他相關(guān)收入科目) 2. 繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款(或其他支付方式對(duì)應(yīng)的科目) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,如為正) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,如為負(fù)) 這樣處理后,增值稅的相關(guān)賬務(wù)就能清晰反映在財(cái)務(wù)報(bào)表中。
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老師,請(qǐng)問一下中成藥的稅率是多少???有沒有減免政策呢
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/12 20:33
#稅務(wù)師#
你好,按13%的增值稅稅率,無減免政策
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您好,工資表放在計(jì)提里還是次月發(fā)放的憑證里面?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/12 18:06
#稅務(wù)師#
您好,工資表放在當(dāng)月的計(jì)提里面
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請(qǐng)問老師,出售包裝好的熟雞蛋銷售,稅率是多少呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/12 17:05
#稅務(wù)師#
出售包裝好的熟雞蛋銷售,稅率是13%
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老師,我公司簽訂了一個(gè)灑水車租賃合同(連同司機(jī)),對(duì)方可以開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/12 16:42
#稅務(wù)師#
那個(gè)是可以開的沒沒問題的
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計(jì)劃分配率=計(jì)劃進(jìn)口總值÷計(jì)劃出口總值×100% 這個(gè)公式 進(jìn)口/出口,可以理解為進(jìn)口的少,出口的多;進(jìn)料加工,其中一部分出口,分配率不應(yīng)該是出口/進(jìn)口 嗎??
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:11/12 16:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 進(jìn)口總值是企業(yè)在進(jìn)口保稅料件時(shí)在海關(guān)登記的計(jì)劃進(jìn)口材料總金額,出口總值是企業(yè)在海關(guān)登記的計(jì)劃出口總金額。 簡(jiǎn)單的理解為出口的貨物中耗用了多少進(jìn)口的保稅料件,是一個(gè)比值。 保稅進(jìn)口料件金額=進(jìn)料加工出口貨物人民幣離岸價(jià)*計(jì)劃分配率 這個(gè)比例乘以出口的離岸價(jià)就是指耗用的保稅料件的金額是多少。
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老師,用公司存款資金以公司的名義去銀行購買的基金,現(xiàn)收到分紅利潤(rùn)要怎么做會(huì)計(jì)分票?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/12 16:00
#稅務(wù)師#
那個(gè)計(jì)入投資收益
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請(qǐng)問老師,單位生產(chǎn)食品的,倉儲(chǔ)存貨物用了一個(gè)專門的倉儲(chǔ)公司,請(qǐng)問是取得經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票還是現(xiàn)代服務(wù)-供應(yīng)鏈管理費(fèi)服務(wù)呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/12 15:46
#稅務(wù)師#
取得經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票
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老師,我公司啟動(dòng)資金是向另外一個(gè)借款的,現(xiàn)在擬借款合同和利息費(fèi)用,雙方也確認(rèn)了,請(qǐng)問對(duì)方如果不開票給我,我可以憑借款合同和借款利息計(jì)算表入當(dāng)期費(fèi)用嗎?
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/12 15:40
#稅務(wù)師#
可以的。即使對(duì)方不開具發(fā)票,你們公司依然可以根據(jù)借款合同和利息計(jì)算表將借款利息作為財(cái)務(wù)費(fèi)用入賬。但需要保留好相關(guān)合同和計(jì)算表作為會(huì)計(jì)憑證,以備日后審計(jì)或稅務(wù)檢查時(shí)使用。
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老師 洗煤廠的環(huán)保稅是按什么繳納的 ,產(chǎn)污系數(shù)的規(guī)定 是?
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/12 15:36
#稅務(wù)師#
環(huán)保稅的繳納基礎(chǔ)是根據(jù)排放的污染物種類和數(shù)量來計(jì)算的。對(duì)于洗煤廠來說,主要可能涉及到廢水、廢氣等污染物的排放。產(chǎn)污系數(shù)是指單位產(chǎn)品或者活動(dòng)產(chǎn)生的污染物排放量,具體標(biāo)準(zhǔn)和系數(shù)需要查閱當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的具體規(guī)定,因?yàn)椴煌貐^(qū)可能會(huì)有不同的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
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老師我們是小規(guī)模10轉(zhuǎn)為一般納稅人,勾選平臺(tái)10月之前的可以抵扣么?還是要選擇10月當(dāng)月及以后的?
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/12 14:53
#稅務(wù)師#
你好!小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人后,只能勾選轉(zhuǎn)型當(dāng)月及以后月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣。也就是說,如果你們是10月轉(zhuǎn)型的,那么只能勾選10月及以后月份的發(fā)票來抵扣。之前月份的發(fā)票是不能用來抵扣的。希望這能幫到你!
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請(qǐng)問老師,人力資源服務(wù),全額開票,工資和服務(wù)費(fèi),可以全額開6% 的專票嗎?我方是取得發(fā)票的方,取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/12 13:12
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 可以抵扣
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請(qǐng)問老師,甲單位食品公司,中秋期間乙商場(chǎng)代理商銷售月餅,發(fā)貨金額10-30萬,返利1萬元。請(qǐng)問甲單位已支付返利1萬元,怎么做賬,是否需要取得乙的發(fā)票。
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/12 12:43
#稅務(wù)師#
一、甲單位支付返利的賬務(wù)處理 若甲單位執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》: 支付返利時(shí): 借:銷售費(fèi)用 —— 返利支出 10,000 貸:銀行存款 10,000 若甲單位執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》: 支付返利時(shí): 借:營(yíng)業(yè)外支出 10,000 貸:銀行存款 10,000 二、關(guān)于是否需要取得乙的發(fā)票 甲單位支付返利一般不需要取得乙商場(chǎng)代理商的發(fā)票。支付返利在稅務(wù)上通常被視為一種銷售折扣行為。
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