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老師您好,咨詢一個開票問題,如果我們單位到外地辦參展,對方給我們開票是會展費,但對方又給提供了攝影服務,他們營業(yè)項目又沒有攝影項目(他們外邊請的其他攝影人員),現(xiàn)問我們開進的發(fā)票項目是什么?如果他們營業(yè)項目沒有這個,又因這個產(chǎn)生了納稅義務,是不是還是可以開具出發(fā)票來,并且不再是會展費?而是往現(xiàn)代服務里其他項目?
郭鋒老師
??|
提問時間:11/14 16:06
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 對方可以依據(jù)實際提供的服務內(nèi)容開具發(fā)票。 如果他們確實提供了攝影服務,即使其營業(yè)范圍沒有明確列出此項服務,也可以按照“現(xiàn)代服務”中的相關類別開具發(fā)票,屬于“文化創(chuàng)意服務”。 不能將其列為會展費。 祝您學習愉快!
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1、資源稅是財產(chǎn)稅還是行為稅?2、如果資源稅既不屬于財產(chǎn)稅又不屬于行為稅,為什么在《財產(chǎn)和行為稅納稅申報表》申報?
郭鋒老師
??|
提問時間:11/14 14:44
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1.資源稅既不是財產(chǎn)稅也不是行為稅。 2.《財產(chǎn)和行為稅納稅申報表》可能包含了多種不同類型的稅收,資源稅雖然不屬于財產(chǎn)稅或行為稅,但為了簡化納稅人申報流程,統(tǒng)一在該表格中進行申報。 祝您學習愉快!
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企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋("按戶管") 經(jīng)稅務機關數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項目1項/次,發(fā)票21份,發(fā)票金額-10260472.55元。請你單位及時自查核實,核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務局反饋。 請教各位老師,我們手里的發(fā)票都是藍字發(fā)票,銷售方開出的紅字發(fā)票我們作為購買方也查不到呀,這種情況得怎么自查?
周老師
??|
提問時間:11/14 14:03
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 遇到這種問題時,首先需要確認這些藍字發(fā)票的真實性與合法性。如果稅務機關提示存在異常,可能是因為銷售方已經(jīng)對這些發(fā)票進行了紅沖處理,但購買方并未收到相應的通知或憑證。建議從以下幾個方面進行自查: 1.核實交易的真實性和發(fā)票的真?zhèn)危嚎梢酝ㄟ^國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺查詢發(fā)票信息。 2.與銷售方溝通:了解對方是否確實開具了紅字發(fā)票,并要求提供相關證明材料。 3.檢查賬務處理:確保所有經(jīng)濟業(yè)務和財務記錄一致,沒有遺漏或錯誤。 如果自查后仍無法解決問題,應及時向主管稅務機關報告并尋求指導。 祝您學習愉快!
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還沒拿到房產(chǎn)證,也沒使用,要提折舊嗎?
范老師
??|
提問時間:11/13 13:28
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 即使沒有拿到房產(chǎn)證,但是實際上已經(jīng)隨意由自己支配了,所以也需要計提折舊。 祝您學習愉快!
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你好 問下小規(guī)模納稅人22年8月份開房屋租賃增值稅普通發(fā)票14萬。交多少增值稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/13 11:22
#稅務師#
您好,這個季度總共開了多少,這個開的是專票還是普票
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在印花稅章節(jié)中,哪些書面合同個人不繳納印花稅?哪些書面合同企業(yè)部繳納印花稅?哪些單位和個人都不需要繳納印花書,有分析對比表嗎?
小王老師
??|
提問時間:11/13 08:09
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 印花稅是列舉的合同需要繳納印花稅的,不在列舉范圍內(nèi)的都不需要繳納印花稅的。 征稅范圍(四大類)、書面合同借款合同、融資租賃合同、買賣合同、承攬合同、建設工程合同、運輸合同、技術合同、租賃合同、保管合同、倉儲合同、財產(chǎn)保險合同 【記憶口訣】借資買建倉,純(承攬)輸(運輸),記(技術)?。ㄗ赓U)保(保管)財(財產(chǎn)保險)。產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)土地使用權(quán)出讓書據(jù)、土地使用權(quán)、房屋等所有權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)、商標專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專有技術使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)營業(yè)賬簿記載“實收資本”和“資本公積”的賬簿證券交易 1.借款合同:指銀行業(yè)金融機構(gòu)、經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準設立的其他金融機構(gòu)與借款人所簽訂的借款合同,不包括銀行同業(yè)拆借?! ?.買賣合同:指動產(chǎn)買賣合同,包括供應、預購、采購、購銷結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑、補償、易貨等合同?! 。?)還包括各出版單位與發(fā)行單位之間訂立的圖書、報紙、期刊、音像制品的征訂憑證(包括訂購單、訂數(shù)單等)?! 。?)發(fā)電廠與電網(wǎng)之間、電網(wǎng)與電網(wǎng)之間書立的購售電合同,應當按買賣合同稅目繳納印花稅?! 。?)不包括個人書立的動產(chǎn)買賣合同?! 。?)企業(yè)之間書立的確定買賣關系、明確買賣雙方權(quán)利義務的訂單、要貨單等單據(jù),且未另外書立買賣合同的,應當按規(guī)定繳納印花稅。 3.承攬合同:包括加工、定做、修繕、修理、印刷、廣告、測繪、測試等合同。 4.運輸合同:指貨運合同和多式聯(lián)運合同,不包括管道運輸合同?! ?.技術合同:不包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專有技術使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù),屬于“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”稅目。專利申請轉(zhuǎn)讓、非專利技術轉(zhuǎn)讓所書立的合同屬于“技術合同”稅目?! ?.財產(chǎn)保險合同:包括財產(chǎn)、責任、保證、信用等保險合同,不包括再保險合同?! ?.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù):土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)不包括土地承包經(jīng)營權(quán)和土地經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)移?! ?.下列情形的憑證,不屬于印花稅征收范圍: ?。?)人民法院的生效法律文書,仲裁機構(gòu)的仲裁文書,監(jiān)察機關的監(jiān)察文書?! 。?)縣級以上人民政府及其所屬部門按照行政管理權(quán)限征收、收回或者補償安置房地產(chǎn)書立的合同、協(xié)議或者行政類文書?! 。?)總公司與分公司、分公司與分公司之間書立的作為執(zhí)行計劃使用的憑證。 ?。?)電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同; ?。?)在融資性售后回租業(yè)務中,對承租人、出租人因出售租賃資產(chǎn)及購回租賃資產(chǎn)所簽訂的合同。 祝您學習愉快!
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1、借款合同中的個人需要繳納印花稅嗎?在書面合同中,個人簽訂的買賣合同、租賃合同不繳納印花稅,其他的書面合同都需要繳納印花稅嗎?哪些書面合同,個人不繳納印花稅? 2、對企業(yè)而言,哪些書面合同一般不繳納印花書?
小王老師
??|
提問時間:11/13 08:04
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1.個人簽訂的借款合同不需要繳納印花稅。個人簽訂的買賣合同和租賃合同不需要繳納印花稅,但其他類型的書面合同是否需要繳納印花稅取決于具體類型。例如,公司發(fā)行債券時簽訂的承銷協(xié)議不需繳納印花稅。2.對企業(yè)而言,一般不繳納印花稅的書面合同包括但不限于:非金融組織之間的借款合同、公司發(fā)行債券時簽訂的承銷協(xié)議等。 印花稅的征稅范圍屬于列舉的情形,在列舉的范圍內(nèi)才需要繳納印花稅的,不在列舉范圍內(nèi)的不需要繳納印花稅的。 祝您學習愉快!
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老師,用公司存款資金以公司的名義去銀行購買的基金,現(xiàn)收到分紅利潤要怎么做會計分票?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/12 16:00
#稅務師#
那個計入投資收益
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請問老師,單位生產(chǎn)食品的,倉儲存貨物用了一個專門的倉儲公司,請問是取得經(jīng)營租賃發(fā)票還是現(xiàn)代服務-供應鏈管理費服務呢
文文老師
??|
提問時間:11/12 15:46
#稅務師#
取得經(jīng)營租賃發(fā)票
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老師,我公司啟動資金是向另外一個借款的,現(xiàn)在擬借款合同和利息費用,雙方也確認了,請問對方如果不開票給我,我可以憑借款合同和借款利息計算表入當期費用嗎?
小智老師
??|
提問時間:11/12 15:40
#稅務師#
可以的。即使對方不開具發(fā)票,你們公司依然可以根據(jù)借款合同和利息計算表將借款利息作為財務費用入賬。但需要保留好相關合同和計算表作為會計憑證,以備日后審計或稅務檢查時使用。
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老師 洗煤廠的環(huán)保稅是按什么繳納的 ,產(chǎn)污系數(shù)的規(guī)定 是?
小智老師
??|
提問時間:11/12 15:36
#稅務師#
環(huán)保稅的繳納基礎是根據(jù)排放的污染物種類和數(shù)量來計算的。對于洗煤廠來說,主要可能涉及到廢水、廢氣等污染物的排放。產(chǎn)污系數(shù)是指單位產(chǎn)品或者活動產(chǎn)生的污染物排放量,具體標準和系數(shù)需要查閱當?shù)丨h(huán)保部門的具體規(guī)定,因為不同地區(qū)可能會有不同的執(zhí)行標準。
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老師我們是小規(guī)模10轉(zhuǎn)為一般納稅人,勾選平臺10月之前的可以抵扣么?還是要選擇10月當月及以后的?
小智老師
??|
提問時間:11/12 14:53
#稅務師#
你好!小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人后,只能勾選轉(zhuǎn)型當月及以后月份的進項發(fā)票進行抵扣。也就是說,如果你們是10月轉(zhuǎn)型的,那么只能勾選10月及以后月份的發(fā)票來抵扣。之前月份的發(fā)票是不能用來抵扣的。希望這能幫到你!
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請問老師,人力資源服務,全額開票,工資和服務費,可以全額開6% 的專票嗎?我方是取得發(fā)票的方,取得的專票可以抵扣進項稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:11/12 13:12
#稅務師#
同學你好 這個可以的 可以抵扣
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請問老師,甲單位食品公司,中秋期間乙商場代理商銷售月餅,發(fā)貨金額10-30萬,返利1萬元。請問甲單位已支付返利1萬元,怎么做賬,是否需要取得乙的發(fā)票。
樸老師
??|
提問時間:11/12 12:43
#稅務師#
一、甲單位支付返利的賬務處理 若甲單位執(zhí)行《企業(yè)會計準則》: 支付返利時: 借:銷售費用 —— 返利支出 10,000 貸:銀行存款 10,000 若甲單位執(zhí)行《小企業(yè)會計準則》: 支付返利時: 借:營業(yè)外支出 10,000 貸:銀行存款 10,000 二、關于是否需要取得乙的發(fā)票 甲單位支付返利一般不需要取得乙商場代理商的發(fā)票。支付返利在稅務上通常被視為一種銷售折扣行為。
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請問老師,通俗易懂的解釋一下,什么事總額法、什么是凈額法。我單位是食品加工企業(yè),把食品放到超市出售,給超市返利、給超市管理費、給超市促銷費。怎么處理呢?
小愛老師
??|
提問時間:11/12 11:37
#稅務師#
您好,總額法:你進多少就是你的成本、銷多少就是你的收入,進銷都要核算。 凈額法:你核算差價,銷售的-購進之后的差價
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在超市賣東西,給超市返利。請問怎么做賬,借應收賬款1000元 ,貸:主營業(yè)務收入 貸 銷項稅 貸 其流動負債(返利)2%,,請問銷項稅的這么確認是1000÷1.13嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/12 11:06
#稅務師#
是的,就是這樣計算銷項稅=1000÷1.13*0.13
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請問老師,返利沖減了應收賬款,還應該怎么做呢?
文文老師
??|
提問時間:11/12 10:52
#稅務師#
同時沖減主營業(yè)務成本
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請問老師,旅客運輸?shù)钠嚳瓦\,實名的,現(xiàn)在是按照÷1.01*0.01計算抵扣進項稅嗎?還是÷1.03*0.03呢。
小菲老師
??|
提問時間:11/12 10:30
#稅務師#
同學,你好 公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%
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企業(yè)租賃私人房子,交稅是多少
宋生老師
??|
提問時間:11/12 09:01
#稅務師#
你好,你是說出租方還是承租方?
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老師,你好!稅務師考試成績有效期是5年,假如在第一年過了3門課,到了第5年的時候剩下兩門課,為了防止這兩門在第5年不能一次性通過,在第5年的時候?qū)⒅斑^的3門課中的一門重新考了一次且通過了(高于84分),請問這一門課的有效期是按第5年往后滾動還是按之前的第一年的時間開始算往后滾動呢?也就是說,如果在第6年將其他科目在有效期內(nèi)都考過的話,這一門課在第六年是否在有效期內(nèi)呢?
趙老師
??|
提問時間:11/12 08:52
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 稅務師是連續(xù)的5年內(nèi)需要通過5科,您第五年通過的科目在第六年是有效的。 祝您學習愉快!
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老師您好,想咨詢您數(shù)電飛機票上面有增值稅額,已勾選認證,但沒有體現(xiàn)在專用發(fā)票匯總里,是正常的嗎
宋生老師
??|
提問時間:11/12 08:35
#稅務師#
你好,你看附表二的進項稅額里面有沒有包括
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您好,社保個人工資里扣款,發(fā)工資時和工資會計分錄怎么寫?
東老師
??|
提問時間:11/12 06:32
#稅務師#
你好計提社保,借管理費用工資 貸應付職工薪酬 個人部分 借應付職工薪酬 貸其他應付款社保
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請問老師,甲公司在機場租賃一個柜臺,但是客戶購買物品,需要通過機場的POS機支付,甲公司支付機場使用POS使用費,和手續(xù)費,機場給甲企業(yè)開具發(fā)票。請問POS使用費,和手續(xù)費發(fā)票項目名稱怎么寫呢?謝謝
樸老師
??|
提問時間:11/11 17:58
#稅務師#
POS 使用費發(fā)票項目名稱可以寫 “POS 機使用服務費”。 手續(xù)費發(fā)票項目名稱可以寫 “支付手續(xù)費” 或 “POS 機交易手續(xù)費”。
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不是說高低價不同,用平均價格嗎?
范老師
??|
提問時間:11/11 17:53
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您說的應該是增值稅的投分送 是用平均價 納稅人自產(chǎn)的應稅消費品用于換取生產(chǎn)資料和消費資料、投資入股和抵償債務等方面,應當按納稅人同類應稅消費品的最高銷售價格作為計稅依據(jù)計算消費稅。 祝您學習愉快!
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請問具體解題步驟是什么?為什么?
小王老師
??|
提問時間:11/11 17:51
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 老師看不到您具體提問的題目 搜索了一下您之前的提問 您說的是如下題目嗎 無醇啤酒比照啤酒征收消費稅;啤酒每噸不含稅售價為2800元,因此每噸稅額為220元,所以銷售無醇啤酒應納消費稅=40×220=8800(元);自產(chǎn)藥酒用于其他方面的,視同銷售征收消費稅,無同類產(chǎn)品銷售價格,則按組成計稅價格計算消費稅。組成計稅價格=35000×0.2×(1+5%)(1-10%)=8166.67(元)藥酒應納消費稅=8166.67×10%=816.67(元)合計應納稅額=8800+816.67=9616.67(元)。 解析已經(jīng)詳細說明了計算步驟也都是常規(guī)的政策規(guī)定 您可以說一下您具體是那句話不懂 老師給您針對性的解釋一下 老師給您說一下這個題目涉及到的一些考點 啤酒是從量計征消費稅的 藥酒是從價計征消費稅 自產(chǎn)消費稅應稅產(chǎn)品用于其他方面要視同銷售繳納消費稅 有同類價按同類價 沒有同類價要按組價 自產(chǎn)自用組價的計算公式=成本×(1+消費稅成本利潤率)÷(1-消費稅稅率) 祝您學習愉快!
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老師,我公司因開采礦山,影響了村里的道路衛(wèi)生,為此簽了一個灑水車租賃合同(連同司機),請問對方開建筑服務票給我可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/11 17:47
#稅務師#
那個是簡單的灑水,不是建筑服務,應該是開其他現(xiàn)代服務*路面灑水費
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請問老師,雞蛋用蛋托放到包裝盒,作為禮盒出售稅率是多少?
小智老師
??|
提問時間:11/11 16:56
#稅務師#
你好!如果雞蛋用蛋托放到包裝盒作為禮盒出售,根據(jù)我國現(xiàn)行增值稅政策,食品類產(chǎn)品的增值稅稅率通常為13%。
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老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,做建筑服務、勞務的,季度申報需要填寫增值稅附件(一)的表嗎?
樸老師
??|
提問時間:11/11 16:10
#稅務師#
如果發(fā)生了適用 3% 征收率的應稅行為且有扣除項目,或者發(fā)生了適用 5% 征收率的應稅行為且有扣除項目,就需要填寫《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)》。
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老師,考什么職稱需要中國石油大學繼續(xù)教育學習,我現(xiàn)在只有初級會計證書,我進去學習還得花錢,需要花錢嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/11 15:56
#稅務師#
有會計證書,只用繼續(xù)教育。不需要中國石油大學繼續(xù)學習
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請問老師,雞蛋的包裝禮盒,還是按照鮮活肉蛋免稅嗎?
小智老師
??|
提問時間:11/11 15:25
#稅務師#
雞蛋的包裝禮盒通常不屬于免稅范疇,因為它已經(jīng)進行了包裝和加工,不再是原生態(tài)的鮮活產(chǎn)品。根據(jù)稅法,只有未經(jīng)加工的鮮活肉蛋才可能享受免稅政策。
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