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老師有個問題,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄借:進(jìn)項稅額 ,貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 10:49
#稅務(wù)#
您好 借:費(fèi)用或成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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老師好,企業(yè)稅務(wù)個稅系統(tǒng)已申報去年的數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以更正去年全年的申報嗎?對企業(yè)有沒什么影響呢?
高輝老師
??|
提問時間:05/28 16:01
#稅務(wù)#
你好,需要到大廳修改的,很多員工已經(jīng)做了個稅的匯算。 要根據(jù)申報修改的情況,有可能會影響企業(yè)所得稅匯算的數(shù)據(jù)的
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客戶不要發(fā)票,偷偷給客戶開,會給客戶帶來什么風(fēng)險
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:05/23 23:01
#稅務(wù)#
普通發(fā)票沒有大影響,專用發(fā)票有可能會造成滯留票。客戶不要 可以不開 做了收入 計提增值稅就行
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為什么8.49和6.5不用乘600/1500呢
小林老師
??|
提問時間:08/31 17:34
#稅務(wù)#
您好,這個需要看題目
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現(xiàn)在小微企業(yè)增值稅免征額是30萬還是45萬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 14:40
#稅務(wù)#
您好, 這個是針對小規(guī)模納稅人,季度是30萬
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老師,請問數(shù)電票免稅發(fā)票如何部分紅沖?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/03 16:23
#稅務(wù)#
對藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行部分紅沖時,有何具體要求? 答:除問題56所述幾種特殊情形外,對紅沖原因選擇銷貨退回/服務(wù)中止/銷售折讓,或藍(lán)字發(fā)票狀態(tài)為“已部分紅沖”的,允許多次沖紅該張發(fā)票。具體要求如下: (1)已進(jìn)行銷貨退回/服務(wù)中止/銷售折讓開具紅字發(fā)票的部分沖紅的,允許更換申請方再次申請紅字確認(rèn)單,但申請原因只能選擇銷貨退回/服務(wù)中止/銷售折讓; (2)部分沖紅允許刪除項目行,即僅對部分項目進(jìn)行紅沖。 銷貨退回,只允許修改數(shù)量,自動計算金額和稅額,不能修改單價,不能直接修改金額;如藍(lán)字發(fā)票沒有數(shù)量僅有金額,則允許修改金額,稅額自動計算; 服務(wù)中止,允許修改金額和數(shù)量,不能修改單價,自動計算稅額; 銷售折讓,選擇需折讓的商品行,錄入折讓比例或金額,不能修改單價和數(shù)量,稅額自動計算; (3)累計開具的紅字發(fā)票票面記載的數(shù)量、負(fù)數(shù)金額、負(fù)數(shù)稅額絕對值,均不得超過原發(fā)票票面記載的數(shù)量、金額和稅額。
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稅務(wù)上有未交稅款,滯納金以及罰款會導(dǎo)致企業(yè)信用等級降低嗎?對法人有沒有影響,有啥影響
東老師
??|
提問時間:05/29 10:19
#稅務(wù)#
你好,這個會對企業(yè)的信用產(chǎn)生影響。
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開機(jī)動車六連發(fā)票,噸位按照什么填?總質(zhì)量,額定載質(zhì)量,還是整備質(zhì)量
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/23 17:09
#稅務(wù)#
你好!這個按整備質(zhì)量填,車船稅也是按那個來算
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老師,請問機(jī)械租賃(挖機(jī)臺班費(fèi)用)開票幾個點(diǎn)?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 11:59
#稅務(wù)#
您好, 這個是建筑服務(wù),按9個點(diǎn)
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老師好,請問醫(yī)院可以開專票的嗎?我們公司體檢我要求開專票,說只可以開普票
東老師
??|
提問時間:05/31 10:23
#稅務(wù)#
你好,醫(yī)院是不能開專票。
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小熊商場為增值稅一般納稅人,決定在國慶期間進(jìn)行商品促銷?,F(xiàn)有3種促銷方案:方案1將商品八折銷售,且折扣額和銷售額開在同-作發(fā)乘上。方案2.凡購物滿200元贈送價值40元的商品(贈送品成本為20元),且贈品沒有和所售商品在同一張發(fā)票上注明。方案3:凡購物滿200元逼還40元的現(xiàn)金。以上價格均為含增值稅價格,假定該商場商品毛利率為50%,銷售額為200元的商品,其成本為100元,消費(fèi)者同樣購買200元的商品,僅考慮增值稅的稅負(fù),商場選擇哪種方案最有利?
樸老師
??|
提問時間:06/04 12:45
#稅務(wù)#
1.方案1:商品八折銷售銷售額(含稅):200元 × 80% = 160元增值稅:160元 ÷ (1 + 13%) × 13% = 18.32元利潤(含稅):160元 - 100元 = 60元商場需要繳納的增值稅:18.32元 2.方案2:購物滿200元贈送價值40元的商品銷售額(含稅):200元增值稅:200元 ÷ (1 + 13%) × 13% = 23.01元贈品成本:20元(但贈品不產(chǎn)生增值稅銷項,因?yàn)槲丛谕粡埌l(fā)票上注明)利潤(含稅):200元 - 100元 - 20元 = 80元商場需要繳納的增值稅:23.01元 3.方案3:購物滿200元返還40元現(xiàn)金銷售額(含稅):200元增值稅:200元 ÷ (1 + 13%) × 13% = 23.01元商場返還現(xiàn)金給消費(fèi)者,不減少成本或進(jìn)項稅額利潤(含稅):200元 - 100元 - 40元 = 60元商場需要繳納的增值稅:23.01元 現(xiàn)在,我們比較三個方案的增值稅稅負(fù): 方案1:18.32元 方案2:23.01元 方案3:23.01元 從增值稅稅負(fù)的角度來看,方案1的稅負(fù)最低,因?yàn)殇N售額減少,導(dǎo)致增值稅銷項減少。雖然利潤(含稅)在方案2中最高,但考慮到增值稅的支付,方案1對商場更為有利。 因此,商場應(yīng)該選擇方案1進(jìn)行促銷。
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請問合同日期和金額都有了,但雙方還沒有蓋章,是等蓋完章再申報印花稅嗎?
冉老師
??|
提問時間:05/24 13:12
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是的,等蓋完章再申報印花稅
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請問報表重分類和不重分類有什么區(qū)別?
郭老師
??|
提問時間:05/31 15:09
#稅務(wù)#
分類了之后,你的報表不會出現(xiàn)往來科目負(fù)數(shù),如果沒有重分類的話,很有可能你的往來科目有負(fù)數(shù)余額的情況。重分類之后的資產(chǎn)負(fù)債都是準(zhǔn)確的,沒有重分類,這個很有可能不準(zhǔn)確。
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銷售金包銀經(jīng)營范圍什么?
廖君老師
??|
提問時間:05/31 17:22
#稅務(wù)#
您好,黃金、白銀等貴金屬及其飾品的批發(fā)、零售、自營、代理、貿(mào)易、物流、倉儲、租賃、回收,在網(wǎng)上從事相關(guān)商務(wù)活動(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理及其它專項規(guī)定管理的商品,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請)。
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在稅局見到李小姐(稅局人員,)怎么稱呼好呢叫林科長嗎
東老師
??|
提問時間:05/23 09:41
#稅務(wù)#
可以的,可以直接這么稱呼的
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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出之后,再想抵扣怎么辦,會計分錄怎么寫
廖君老師
??|
提問時間:05/22 08:41
#稅務(wù)#
您好,分錄是原分錄的的負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用等 (負(fù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出(負(fù)) 申報表已報交款已成事實(shí),只能帶齊你的申報資料(上月的所有申報表,進(jìn)銷項發(fā)票資料,稅證、公章等)到稅務(wù)局大廳處理解決。
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家居行業(yè)的稅負(fù)率是多少?稅負(fù)指標(biāo)超過多少,并且是和哪一年比?稅務(wù)稽查和納稅風(fēng)險有哪些?金稅4期關(guān)注點(diǎn)有哪些
敏敏老師.
??|
提問時間:05/23 10:54
#稅務(wù)#
家居行業(yè)的稅負(fù)率并不是固定的,它可能因地區(qū)、具體業(yè)務(wù)類型、企業(yè)規(guī)模以及稅收政策等多種因素而有所不同。以零售家居業(yè)為例,增值稅稅負(fù)率可能設(shè)定為3%,但這只是一個例子,并非所有家居企業(yè)都適用此稅率。 稅負(fù)率是否超過標(biāo)準(zhǔn),以及是與哪一年相比,這通常取決于當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的規(guī)定和同行業(yè)的平均稅負(fù)率。如果一家企業(yè)的稅負(fù)率遠(yuǎn)低于同行業(yè)平均水平,可能會引起稅務(wù)部門的關(guān)注,并可能觸發(fā)稅務(wù)稽查。 稅務(wù)稽查和納稅風(fēng)險主要包括以下幾個方面: 稅務(wù)稽查風(fēng)險:稅務(wù)稽查風(fēng)險是指稅務(wù)稽查人員在執(zhí)行稅務(wù)稽查任務(wù)中面臨的風(fēng)險,包括判斷失誤的風(fēng)險以及被稽查對象和環(huán)境因素造成的稅務(wù)稽查人員受到損失或不利的可能性。這包括固有風(fēng)險、控制風(fēng)險和檢查風(fēng)險等。 發(fā)票問題:稅務(wù)部門在稽查中非常重視發(fā)票的“三查”問題,即資金流、發(fā)票流、合同流是否相統(tǒng)一。任何虛開、虛構(gòu)成本等行為都可能面臨罰款和刑事責(zé)任。 社保問題:隨著社保入稅的全面實(shí)施,社保費(fèi)的繳費(fèi)登記、繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、增減變動和基本信息變更申報等均由稅務(wù)部門負(fù)責(zé),這也增加了企業(yè)的涉稅風(fēng)險。 收入、利潤問題:稅務(wù)部門已經(jīng)與多個部門建立了數(shù)據(jù)共享機(jī)制,企業(yè)的各項涉稅數(shù)據(jù)在稅務(wù)局面前幾乎透明。因此,企業(yè)應(yīng)當(dāng)確保收入、利潤等數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 金稅四期的關(guān)注點(diǎn)主要包括以下幾個方面: 企業(yè)發(fā)票問題:金稅四期通過強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫和信息化技術(shù)手段,可以更加直觀、準(zhǔn)確的分析各行業(yè)、各企業(yè)的發(fā)票情況,發(fā)現(xiàn)涉稅疑點(diǎn)。 社保問題:金稅四期將全面關(guān)注社保的稅務(wù)全責(zé)征收情況,確保社保費(fèi)的合規(guī)繳納。 收入、利潤問題:金稅四期將通過與多個部門的數(shù)據(jù)共享機(jī)制,對企業(yè)的收入、利潤等數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控和分析,確保企業(yè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
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請問老師,我們公司目前不是研發(fā)企業(yè),但是公司牽頭在做一個科研項目,可以接受科研費(fèi)發(fā)票嗎
微微老師
??|
提問時間:05/28 10:18
#稅務(wù)#
您好,可以接受科研費(fèi)發(fā)票
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小規(guī)模優(yōu)惠后稅率是1%,那開發(fā)票上的稅率是選3%?還是1%?
文文老師
??|
提問時間:05/24 15:11
#稅務(wù)#
小規(guī)模優(yōu)惠后稅率是1%,那開發(fā)票上的稅率是選 1%
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軟件運(yùn)行維護(hù)合同要不要交印花稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 18:22
#稅務(wù)#
您好, 這種合同不需要交印花稅的
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你好,要開咨詢服務(wù),需要增加經(jīng)營范圍需要增加什么?開咨詢服務(wù)需要準(zhǔn)備什么資料,才是合法合規(guī)的?
郭老師
??|
提問時間:05/27 18:30
#稅務(wù)#
你好,技術(shù)咨詢服務(wù)或者咨詢服務(wù)都可以的,還有你沒有這個經(jīng)營范圍,你問你稅務(wù)局允許你們自己開吧,只要允許開就可以的。
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一個公司的法人,可以是一個合作社的股東嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/04 20:45
#稅務(wù)#
你好可以的 這個不影響的
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老板臺灣人,在臺灣買的機(jī)票出差可以在國內(nèi)公司報銷嗎?臺灣是形式發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 19:59
#稅務(wù)#
您好,可以的,這種可以報銷的
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企業(yè)繳納的殘保金怎么計算?
樸老師
??|
提問時間:05/28 09:58
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 一、計算公式 殘保金年繳納額 = (上年用人單位在職職工人數(shù) × 1.5% - 上年用人單位實(shí)際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù)) × 上年用人單位在職職工年平均工資。 這個公式用于計算用人單位因未達(dá)到規(guī)定的殘疾人就業(yè)比例而需要繳納的殘保金。其中, 上年用人單位在職職工人數(shù):指的是上一年度公司或企業(yè)內(nèi)的正式員工總數(shù)。 1.5%:是國家規(guī)定的殘疾人就業(yè)比例標(biāo)準(zhǔn),即用人單位在職職工中應(yīng)至少包含1.5%的殘疾人。 上年用人單位實(shí)際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù):指的是上一年度公司或企業(yè)實(shí)際雇傭的殘疾人數(shù)。 上年用人單位在職職工年平均工資:是根據(jù)公司或企業(yè)上一年度所有在職職工的工資總額除以職工人數(shù)得出的。 二、特殊情況 如果用人單位沒有安排任何殘疾人就業(yè),那么計算公式可以簡化為: 殘保金年繳納額 = 上年用人單位在職職工工資總額 × 1.5%。 三、征收時間 殘保金的征收時間通常是次年繳納上年度的殘保金,即企業(yè)需要在每年年底前根據(jù)上一年的數(shù)據(jù)計算出應(yīng)繳納的殘保金,并在次年進(jìn)行繳納。 四、減免情況 如果公司因經(jīng)費(fèi)困難,或因政策性虧損等原因,確需減免“保障金”的,用人單位主動提出申請后,有關(guān)行政機(jī)關(guān)可以予以適當(dāng)減免。
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500元以下開收據(jù)可以所得稅前扣除嗎
冉老師
??|
提問時間:05/24 11:18
#稅務(wù)#
你好,同學(xué), 偶發(fā)的話,是可以的
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我在電子稅務(wù)平臺上代開了一張電子發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開票錯誤,我在電子稅務(wù)平臺上申請代開紅字電子發(fā)票,還沒成功,需要提供購方有效證明才能予以辦理紅字電子發(fā)票。請問我如何能快速有效的辦理成功?還有,我能重新再開票給這個客戶嗎?在還沒沖紅錯誤的發(fā)票的情況下能重新開嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/24 14:47
#稅務(wù)#
您好,在還沒沖紅錯誤的發(fā)票的情況下能重新開,能的 沒有快速方法,提供購方有效證明,這個是不能跳過的,
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研發(fā)費(fèi)用都可以加計扣除嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/21 10:33
#稅務(wù)#
你好,只有下邊這些才可以的
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1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入”為:【231910】元; 2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本”為:【338286】元; 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第9行“投資收益”為:【0】元; 4.申報的營業(yè)收入和投資收益小于營業(yè)成本,請核實(shí)申報數(shù)據(jù)填報是否有誤。
東老師
??|
提問時間:05/27 14:39
#稅務(wù)#
你好,這個你可以自己看一下和報表的數(shù)是否一致。如果一致的話直接申報就行。
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殘保金繳納額=(上年用人單位在職職工人數(shù)×1.5%-上年用人單位實(shí)際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資。這個是計算公式,年平均工資為184240元,人數(shù)為40人。需要繳納多少殘保金
高輝老師
??|
提問時間:05/31 09:48
#稅務(wù)#
你好,根據(jù)公式計算得出(40*1.5%-0)*184240=110544
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一般納稅人銷售貨物開專票是13%的稅率嘛,請問開普票也是13%嗎?還是3%呢?
郭老師
??|
提問時間:05/31 15:59
#稅務(wù)#
專票普票都是開13%的一個產(chǎn)品,不管專票普票,一樣的稅率。
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