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老師三表一注是什么?附注是必須的嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 14:05
#稅務(wù)#
資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表 附注是財(cái)務(wù)報(bào)表附注 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不是必須的
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老師好,我們跟醫(yī)藥學(xué)會(huì)舉辦了一個(gè)會(huì)議8000元,他們給我們開(kāi)了一個(gè)8000元的會(huì)議費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票,我們能抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 14:01
#稅務(wù)#
你好可以的,可以抵扣。
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老師,員工報(bào)銷(xiāo)的羽絨服,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)給他報(bào),這個(gè)屬于福利費(fèi)嗎,這個(gè)可以直接進(jìn)管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 14:00
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 對(duì),屬于福利費(fèi)
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老師問(wèn)下你:一個(gè)小規(guī)模建筑勞務(wù)公司幾年了沒(méi)有業(yè)務(wù),一直給代理記賬公司做外賬報(bào)稅的,今年開(kāi)始不用他們做了。有個(gè)情況公司偶爾出去吃飯消費(fèi)叫飯店開(kāi)票回來(lái),問(wèn)下這個(gè)開(kāi)票回來(lái),一般季報(bào)或者企業(yè)年報(bào)的時(shí)候用報(bào)上去嗎?報(bào)什么科目?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 13:59
#稅務(wù)#
你好,單位聚餐的福利費(fèi)管理費(fèi)用福利費(fèi)。
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賬面上沒(méi)有固定資產(chǎn),開(kāi)了固定資產(chǎn)的發(fā)票出去可以嗎?這樣入賬記什么科目
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 13:44
#稅務(wù)#
你好,實(shí)際這個(gè)是你們單位的固定資產(chǎn)嗎?當(dāng)時(shí)怎么做的?
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個(gè)體戶10-12月改的查賬征收,1-9月是核定征收,那經(jīng)營(yíng)所得收入怎么填,是核定收入加10-12月的嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 13:39
#稅務(wù)#
你好,是的,是要加上10~12月的部分。
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我單位是進(jìn)料保稅深加工轉(zhuǎn)廠頭序單位,計(jì)算產(chǎn)品出口成本時(shí)相關(guān)非保稅材料做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,免稅出口報(bào)關(guān)至后續(xù)單位后,后續(xù)單位加工過(guò)程中投料費(fèi)用對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng),它們可以做對(duì)應(yīng)退稅嗎,就是免抵退申報(bào)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 13:04
#稅務(wù)#
在進(jìn)料保稅深加工轉(zhuǎn)廠業(yè)務(wù)中,頭序單位免稅出口報(bào)關(guān)后,后續(xù)單位加工過(guò)程中投料費(fèi)用對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng),在符合條件的情況下是可以進(jìn)行免抵退申報(bào)退稅的。具體情況如下: 政策依據(jù):根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕39 號(hào))等相關(guān)規(guī)定,企業(yè)接受?chē)?guó)內(nèi)轉(zhuǎn)廠轉(zhuǎn)入方轉(zhuǎn)入的材料再加工出口的行為屬深加工結(jié)轉(zhuǎn),適用免抵退稅政策。 申報(bào)條件:后續(xù)單位需要是依法辦理市場(chǎng)主體登記、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,自營(yíng)或委托出口貨物的單位或個(gè)體工商戶等符合出口貨物勞務(wù)退(免)稅政策適用主體條件的企業(yè)。同時(shí),相關(guān)業(yè)務(wù)要符合出口貨物的定義,即海關(guān)報(bào)關(guān)后實(shí)際離境并銷(xiāo)售給境外單位或個(gè)人的貨物。 申報(bào)流程:后續(xù)單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi),收集齊全包括出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票等相關(guān)單證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行免抵退稅申報(bào)。一般要先進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),然后在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)免抵退稅。具體申報(bào)時(shí)需填寫(xiě)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表》《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅匯總申報(bào)表》等報(bào)表,準(zhǔn)確填報(bào)出口銷(xiāo)售額、進(jìn)項(xiàng)稅額等相關(guān)數(shù)據(jù)。
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單位今年效益不好,下半年工資正常計(jì)提了但沒(méi)有發(fā)放,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)工資只能發(fā)一部分(不確定時(shí)間),這樣的話之前計(jì)提的工資要修改嗎?12月工資能正常計(jì)提嗎,還是說(shuō)要按最終確認(rèn)數(shù)計(jì)提?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 12:54
#稅務(wù)#
計(jì)提的工資不用修改的,什么時(shí)間支付了再做支付的。
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請(qǐng)問(wèn)暫估的分錄怎么寫(xiě)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 12:33
#稅務(wù)#
您好, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬 款-暫估
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我公司是做短劇的,公司有編劇改寫(xiě)劇本,也會(huì)請(qǐng)人寫(xiě)劇本,然后找別的公司拍攝,再找平臺(tái)公司播放,平臺(tái)次月后每個(gè)月給我們分紅。這樣收到的分紅,這個(gè)開(kāi)版權(quán)使用費(fèi),要不要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)呢?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:59
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是不需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)費(fèi)的
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向境外支付的軟件使用費(fèi),不是買(mǎi)斷是按季支付的,請(qǐng)問(wèn)需要繳納印花稅嗎?如果繳納按什么稅目?然后繳納的時(shí)候可以按照當(dāng)月1日的人民幣匯率中間價(jià)不含稅金額作為計(jì)稅依據(jù)嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:57
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你們的服務(wù)合同是需要按技術(shù)服務(wù)來(lái)交印花稅的。 可以的,可以按當(dāng)月1日的。
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請(qǐng)問(wèn)老師,我整理了一些用于個(gè)人消費(fèi)或者福利的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,需要再發(fā)票勾選確認(rèn)里做不抵扣勾選嗎,還是做賬是直接不抵扣就行了
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:57
#稅務(wù)#
你好你可以在勾選確認(rèn)里面做不抵扣勾選,然后全額計(jì)入費(fèi)用價(jià)。
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老師,那種定額發(fā)票現(xiàn)在還能用嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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老師 請(qǐng)問(wèn)一下我前兩天申報(bào)了一個(gè)買(mǎi)賣(mài)合同按期申報(bào)的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報(bào)實(shí)收資本印花稅,提示這個(gè)也是按期申報(bào),然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報(bào),只能去更正前幾天申報(bào)的那個(gè)印花稅,然后我點(diǎn)進(jìn)去更正 前幾天買(mǎi)賣(mài)合同那個(gè)印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實(shí)收資本印花稅增加進(jìn)去 提交的時(shí)候顯示應(yīng)補(bǔ)繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個(gè)怎么辦呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:54
#稅務(wù)#
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買(mǎi)賣(mài)合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問(wèn)題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買(mǎi)賣(mài)合同印花稅申報(bào):由于買(mǎi)賣(mài)合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買(mǎi)賣(mài)合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開(kāi),確保買(mǎi)賣(mài)合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買(mǎi)賣(mài)合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫(xiě)退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說(shuō)明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無(wú)法解決問(wèn)題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問(wèn),及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說(shuō)明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
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公司稅務(wù)工商銀行都注銷(xiāo)后,公章,財(cái)務(wù)章,合同章,這些應(yīng)該怎么處理呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:53
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)公司自己留存著就可以了。
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請(qǐng)問(wèn)下,我這邊怎么撤銷(xiāo)12月已經(jīng)勾選的進(jìn)項(xiàng)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:51
#稅務(wù)#
在勾選抵扣界面,找到要已經(jīng)勾選的發(fā)票,點(diǎn)撤銷(xiāo)勾選
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業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比率,是按營(yíng)業(yè)收入算,那么營(yíng)業(yè)收入包括哪些收入?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:51
#稅務(wù)#
營(yíng)業(yè)收入包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入和視同銷(xiāo)售收入
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個(gè)體工商戶,登陸自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)候顯示企業(yè)信息不存在是什么情況
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:50
#稅務(wù)#
稅務(wù)登記方面 未辦理稅務(wù)登記:個(gè)體工商戶沒(méi)有在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)登記,稅務(wù)系統(tǒng)中無(wú)相關(guān)信息,導(dǎo)致扣繳端無(wú)法識(shí)別。 登記信息不全或有誤:稅務(wù)登記時(shí)填寫(xiě)的信息不完整、不準(zhǔn)確,如納稅人識(shí)別號(hào)、名稱、地址等錯(cuò)誤,扣繳端依據(jù)錯(cuò)誤信息無(wú)法找到對(duì)應(yīng)企業(yè)。 未及時(shí)更新登記信息:個(gè)體工商戶的信息發(fā)生變更,如三證合一后稅號(hào)變化、經(jīng)營(yíng)地址變更等,未及時(shí)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理變更登記,扣繳端仍按舊信息匹配,無(wú)法顯示企業(yè)。 扣繳端操作與設(shè)置方面 下載版本錯(cuò)誤:下載的自然人電子稅務(wù)局扣繳端版本不是最新或適用版本,可能存在軟件與系統(tǒng)不兼容問(wèn)題,導(dǎo)致無(wú)法正常顯示企業(yè)信息。 初始化設(shè)置錯(cuò)誤:在扣繳端初始化設(shè)置時(shí),選擇了錯(cuò)誤的申報(bào)方式,如選擇介質(zhì)申報(bào),但納稅識(shí)別號(hào)或名稱填寫(xiě)錯(cuò)誤,聯(lián)網(wǎng)后無(wú)法獲取企業(yè)信息。 多企業(yè)信息問(wèn)題:扣繳端有多個(gè)企業(yè)信息,可能存在信息混亂,個(gè)體工商戶的信息被覆蓋或錯(cuò)誤關(guān)聯(lián)。 其他方面 網(wǎng)絡(luò)故障:登錄時(shí)網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定或中斷,導(dǎo)致扣繳端無(wú)法與稅務(wù)系統(tǒng)正常連接和獲取企業(yè)信息。 稅務(wù)系統(tǒng)問(wèn)題:稅務(wù)機(jī)關(guān)的系統(tǒng)出現(xiàn)故障、數(shù)據(jù)同步延遲等,使扣繳端不能及時(shí)獲取最新的企業(yè)登記信息。
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老師你好,問(wèn)一下小規(guī)模納稅人從事賣(mài)牛羊肉,放棄優(yōu)惠政策開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)3個(gè)點(diǎn),能不能再開(kāi)普通免稅發(fā)票呀?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:49
#稅務(wù)#
以后可以再開(kāi)免稅普票的
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老師好,企業(yè)所得稅匯總備案表中央60%待分配,20%省市10%地市10%,這是啥意思
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:47
#稅務(wù)#
是指企業(yè)所得稅在中央與地方的分配比例,是財(cái)政收入分配比例
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報(bào)銷(xiāo)先打款,沒(méi)有票,做啥憑證
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:46
#稅務(wù)#
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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您好 你們做代賬業(yè)務(wù)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:44
#稅務(wù)#
你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂不做代賬業(yè)務(wù)
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所得稅顯示5.31號(hào)是不是在這個(gè)日期前報(bào)完就行了
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:43
#稅務(wù)#
是,是在這個(gè)日期前報(bào)完就行了
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餐飲服務(wù),按照開(kāi)發(fā)票,收發(fā)票做賬怎么做 假如收入是27萬(wàn),外面采購(gòu)原來(lái)和費(fèi)用發(fā)票29萬(wàn)這個(gè)怎么做賬
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:41
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你收入就做收入的憑證 。借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 然后你的原材料就做原材料的憑證,這邊借,原材料貸,應(yīng)付賬款, 借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)等等,貸應(yīng)付賬款。
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為什么資產(chǎn)折舊額需要納稅調(diào)增呀?這個(gè)不能稅前扣除嗎?老師我再填的是年度所得稅匯算清繳
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:37
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你是一次性折舊的吧
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老師好 機(jī)票行程單是可以計(jì)算抵扣增值稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:36
#稅務(wù)#
是的,按票價(jià)加燃油附加/1.09*0.09計(jì)算
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怎么在電子稅務(wù)局更改企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:35
#稅務(wù)#
你在首頁(yè)直接搜制度備案。這個(gè)是在我要辦稅綜合信息報(bào)告里面,在這里面修改。
?閱讀? 25
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員工的報(bào)銷(xiāo)經(jīng)常會(huì)有跨月的,12月份發(fā)生的報(bào)銷(xiāo),有的發(fā)票是12月份的,有的發(fā)票又是1月份的,這樣入賬就不好入了,我可以讓他們把12月份發(fā)生的報(bào)銷(xiāo)開(kāi)的1月份的發(fā)票,讓他們1月份再做報(bào)銷(xiāo),到時(shí)候入1月份賬可以吧,不用損益調(diào)整吧,按發(fā)票所屬期入賬
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:34
#稅務(wù)#
你好 可以的,這樣是完全可以的。
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民非企業(yè)服務(wù)費(fèi)收入,怎么記賬,發(fā)票為現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:34
#稅務(wù)#
借銀行存款或者應(yīng)收賬款、 貸提供服務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
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老師,我們公司七八年前打了官司,有個(gè)單位的債權(quán)分配款到了,但是這個(gè)單位我查了一下賬里沒(méi)有掛賬,我怎么處理這筆賬,分錄怎么寫(xiě)。它名稱是xxx公司管理人
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:32
#稅務(wù)#
你好當(dāng)時(shí)沒(méi)有做收入現(xiàn)在補(bǔ)
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