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請(qǐng)問我的資產(chǎn)負(fù)債表在我年結(jié)后不平了是該如何處理,已經(jīng)做了期末結(jié)轉(zhuǎn)和年結(jié),之前一直是平的
庚申老師
??|
提問時(shí)間:02/20 17:21
#事業(yè)單位#
資產(chǎn)負(fù)債表逐個(gè)科目跟科目余額表比對(duì)檢查,看哪個(gè)科目的問題
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老師,請(qǐng)問當(dāng)年度會(huì)計(jì)分錄有年初余額調(diào)整,決算系統(tǒng)中應(yīng)該填在哪個(gè)表格?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/17 10:21
#事業(yè)單位#
你好這個(gè)要看你用的是哪個(gè)系統(tǒng)。因?yàn)轭A(yù)結(jié)算沒有統(tǒng)一的表格。都是企業(yè)根據(jù)需要自己定的。
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事業(yè)單位單價(jià)多少錢算固定資產(chǎn)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/17 12:50
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 看內(nèi)部管理,一般5000
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1.某事業(yè)單位因管理不善毀損一批庫存貨物,其賬面價(jià)值為250000元,清理該批物資發(fā)生相關(guān)費(fèi)用120000元,毀損物資變價(jià)收入為20000元,款項(xiàng)通過銀行存款收付。 業(yè)務(wù)雙分錄。
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/21 18:13
#事業(yè)單位#
1.清理該批物資時(shí): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 250000 貸:庫存商品/原材料 250000 1.發(fā)生相關(guān)費(fèi)用時(shí): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 120000 貸:銀行存款 120000 1.收到毀損物資變價(jià)收入時(shí): 借:銀行存款 20000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 20000 1.結(jié)轉(zhuǎn)凈損失時(shí): 借:營(yíng)業(yè)外支出 330000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 330000
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這個(gè)是我們社區(qū)的信用代碼,登陸電子稅務(wù)局的話,是需要怎樣登陸?選擇非居民企業(yè)還是企業(yè)?不懂這個(gè),希望老師能解答一下
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/20 11:23
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 之前登錄過嗎
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老師請(qǐng)問:付銀行收優(yōu)盾費(fèi),做憑證是摘要欄怎么寫?
小天老師
??|
提問時(shí)間:03/24 09:25
#事業(yè)單位#
您好,支付 某銀行優(yōu)盾費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
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出租本單位禮堂給某單位約定租金2000元,租金未收到。1周后接到銀行通知,收到租金2000元。這筆分錄收入是經(jīng)營(yíng)收入,其他收入還是租金收入呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/28 14:25
#事業(yè)單位#
這筆分錄收入是租金收入
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你好,去年有一筆上交國庫的賣廢品的收入做錯(cuò)了入到了其他收入,沒入到應(yīng)繳國庫,那我今年改的話可以用累計(jì)盈余去沖其他收入嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:08/08 06:37
#事業(yè)單位#
您還好,是可以這么做賬的。
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2x19年6月1日,某事業(yè)單位使用專用基金--職工福利基金22 000元購置食堂設(shè)施。 ①2x19年6月1日,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄如下:借:固定資產(chǎn)22 000 貸:銀行存款-基本賬戶存款22 000同時(shí), 借:專業(yè)基金--職工福利基金22000貸:累計(jì)盈余-一非流動(dòng)資產(chǎn)基金22 000②同時(shí),編制預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 老師這個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/26 11:05
#事業(yè)單位#
1.支付食堂設(shè)施購置款時(shí):借:事業(yè)支出貸:資金結(jié)存 2.購置固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格,并按照規(guī)定將其確認(rèn)為固定資產(chǎn)時(shí):借:固定資產(chǎn)貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 3.按照固定資管理要求計(jì)提折舊時(shí):借:非流動(dòng)資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)貸:累計(jì)折舊
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行政單位會(huì)計(jì),銀行收款,做兩筆銀行收,賬會(huì)不平,怎么做平行分錄,讓銀行賬平
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/20 17:11
#事業(yè)單位#
你好你,你這是收到了什么款項(xiàng)?是什么業(yè)務(wù)的款項(xiàng)?
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之前做錯(cuò)了,我現(xiàn)在沖是用以前年度盈余調(diào)整還是用資產(chǎn)處置費(fèi)用入沖呢因?yàn)檫@是一筆處置固定資產(chǎn)的賣廢品的收入錢
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/08 12:16
#事業(yè)單位#
如果是以前年度處置固定資產(chǎn)賣廢品收入的賬務(wù)處理錯(cuò)誤,通常使用“以前年度盈余調(diào)整”科目進(jìn)行調(diào)整更為合適。 一、使用“以前年度盈余調(diào)整”的情況及賬務(wù)處理 情況說明 當(dāng)涉及以前年度的會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,且該差錯(cuò)影響到以前年度的盈余情況時(shí),一般采用“以前年度盈余調(diào)整”科目。處置固定資產(chǎn)賣廢品的收入如果在以前年度未正確核算,屬于此類情況。 賬務(wù)處理示例 假設(shè)發(fā)現(xiàn)以前年度少計(jì)了處置固定資產(chǎn)的賣廢品收入10,000元(不考慮增值稅等因素),且該固定資產(chǎn)已清理完畢: 補(bǔ)記收入: 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金等) 10,000 貸:以前年度盈余調(diào)整 10,000 調(diào)整未分配利潤(rùn): 借:以前年度盈余調(diào)整 10,000 貸:盈余分配——未分配盈余 10,000 二、一般不使用“資產(chǎn)處置費(fèi)用”沖回的原因 “資產(chǎn)處置費(fèi)用”科目用途 “資產(chǎn)處置費(fèi)用”主要用于核算單位經(jīng)批準(zhǔn)處置資產(chǎn)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用,如處置過程中的相關(guān)稅費(fèi)、清理費(fèi)用等,而不是用于沖回以前年度已處置資產(chǎn)的收入差錯(cuò)。 與本次業(yè)務(wù)性質(zhì)不匹配 本次是對(duì)以前年度處置固定資產(chǎn)賣廢品收入的更正,重點(diǎn)在于調(diào)整以前年度的盈余,而不是資產(chǎn)處置的當(dāng)期費(fèi)用問題,因此“資產(chǎn)處置費(fèi)用”科目不適用。
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老師您好,請(qǐng)問上23年初非財(cái)政撥款結(jié)余5萬,23年將5萬用于項(xiàng)目支出,期末時(shí)是否需要對(duì)非財(cái)政撥款結(jié)余的5萬進(jìn)行處理嗎?比如說借:非財(cái)政撥款結(jié)余5萬,貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)5萬
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/19 09:41
#事業(yè)單位#
在處理非財(cái)政撥款結(jié)余時(shí),通常的會(huì)計(jì)做法是在期末對(duì)結(jié)余進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),以反映該筆資金的使用情況。在您提供的例子中,如果23年初有非財(cái)政撥款結(jié)余5萬,并在23年將這筆資金全部用于項(xiàng)目支出,那么期末時(shí)確實(shí)需要對(duì)該筆結(jié)余進(jìn)行處理。 具體處理方式可能因不同的會(huì)計(jì)制度和具體規(guī)定而異,但通常情況下,您提到的借貸處理方式是一種常見的做法。即,通過以下分錄來反映非財(cái)政撥款結(jié)余的使用情況: 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 5萬 貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 5萬 這樣處理后,非財(cái)政撥款結(jié)余科目會(huì)減少5萬,而非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目會(huì)增加5萬,表示這筆資金已經(jīng)從結(jié)余中轉(zhuǎn)出,用于了項(xiàng)目的支出。
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請(qǐng)問一下,我們是國有企業(yè),股東是事業(yè)單位投資的,占股100%,經(jīng)濟(jì)類型屬于哪一個(gè)(國有獨(dú)資、國有控股、國有實(shí)際控股);組織形式選擇哪一個(gè)(國有獨(dú)資公司,其他有限責(zé)任公司,法人獨(dú)資公司,非上市股份有限公司)
陳陳陳老師
??|
提問時(shí)間:02/26 11:13
#事業(yè)單位#
你好,根據(jù)實(shí)際情況選擇,可以參考一下內(nèi)容: 國有獨(dú)資公司:國家單獨(dú)出資、由國務(wù)院或者地方人民政府授權(quán)本級(jí)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)。 國家控股公司:政府以國家資本向企業(yè)投資入股,取得控制性股權(quán)、通過參加董事會(huì),制定企業(yè)大政方針,但不直接參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
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我們20號(hào)結(jié)賬,12.20-1.20這個(gè)跨年了,合計(jì)怎么辦?還是不用管跨年這個(gè)
張樂老師
??|
提問時(shí)間:03/31 22:20
#事業(yè)單位#
你好,年底是要切齊到12.31的。
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工資的基本組成?那些計(jì)入社?;鶖?shù)!
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/05 19:27
#事業(yè)單位#
你好,一般情況下,員工的工資由“基礎(chǔ)工資”和“考核工資”兩大模塊組成。 基礎(chǔ)工資=基本工資+崗位工資+各種津貼+加班工資 考核工資=月度考核工資+季度考核工資+年度考核工資
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請(qǐng)問老師住房公積金是扣多少補(bǔ)多少,那么職業(yè)年金扣4%,單位是給交8%嗎?醫(yī)保個(gè)人賬戶扣2%,單位給繳多少比例?養(yǎng)老保險(xiǎn)扣了8%,單位交多少比例
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/07 10:35
#事業(yè)單位#
你好,住房公積金一般是五到12%,企業(yè)和個(gè)人是一樣的。
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事業(yè)單位,殘疾人保障金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做賬?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:03/15 11:13
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理:當(dāng)事業(yè)單位發(fā)生殘?;鹬С鰰r(shí),應(yīng)借記“事業(yè)支出——?dú)埣踩吮U辖稹笨颇?,同時(shí)貸記“銀行存款”科目 當(dāng)事業(yè)單位實(shí)際支付殘疾人保障金時(shí),應(yīng)根據(jù)預(yù)算會(huì)計(jì)的規(guī)定,借記事業(yè)支出等科目,同時(shí)貸記“財(cái)政撥款預(yù)算收入”或“資金結(jié)存”等科目。
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老師,請(qǐng)問一下預(yù)算科目其他結(jié)余能否改成其他結(jié)轉(zhuǎn)
宋老師2
??|
提問時(shí)間:02/22 18:18
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)正常是不行的。而且這個(gè)意思都變了
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老師,請(qǐng)問可以幫忙列分錄嗎?幼兒園采購一批物品,有固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤和其他待攤,是2020年采購的,現(xiàn)在才入固定資產(chǎn)賬,應(yīng)該怎么計(jì)提折舊,怎么做分錄。新政府會(huì)計(jì)制度
木木老師
??|
提問時(shí)間:01/15 11:46
#事業(yè)單位#
借,固定資產(chǎn) 貸,銀行存款 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存 折舊 借,業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
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我們是行政單位的工會(huì),請(qǐng)問按照工資薪金的百分比計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),工會(huì)要求計(jì)入應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做,借:什么經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款,請(qǐng)問計(jì)提時(shí)候計(jì)入什么經(jīng)費(fèi)?做業(yè)務(wù)支出-其他業(yè)務(wù)支出嗎?還是職工活動(dòng)支出-其他活動(dòng)支出呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:03/04 19:40
#事業(yè)單位#
您好,這2個(gè)科目都是可以的,因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍業(yè)務(wù)支出和職工活動(dòng)支出都有 根據(jù)《中華人民共和國基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法》 中華全國總工會(huì)辦公廳印發(fā)的 第六條:基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)主要用于為職工服務(wù)和開展工會(huì)活動(dòng)。 第七條:基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍包括:職工活動(dòng)支出、**支出、業(yè)務(wù)支出、資本性支出、事業(yè)支出和其他支出。
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你好,請(qǐng)問中介費(fèi)個(gè)人代開可以開專票嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:10/12 15:57
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是不能開專票的。
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老師,籌備防訊物資,購置防汛物資應(yīng)歸到什么科目,行政單位
魯老師
??|
提問時(shí)間:07/26 20:40
#事業(yè)單位#
你好 是計(jì)入其他資本性支出里
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老師,請(qǐng)問行政事業(yè)單位做個(gè)人所得稅的工資總額包括車補(bǔ)房補(bǔ)嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/12 21:43
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是包括的,包括
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老師這會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么寫 某事業(yè)單位12月30日,收到X公司委托代理貨幣捐贈(zèng)70 000元專用于資助廣西某村貧困學(xué)生上學(xué)。
王璐璐老師
??|
提問時(shí)間:12/25 10:46
#事業(yè)單位#
借:銀行存款 70000 貸:事業(yè)收入-捐贈(zèng)收入 70000
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老師你好!潛水行業(yè)協(xié)會(huì)社會(huì)團(tuán)體接受捐贈(zèng)的書籍怎么入賬啊
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/30 11:52
#事業(yè)單位#
可先計(jì)入周轉(zhuǎn)材料-書籍
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老師,發(fā)票計(jì)量單位開錯(cuò)了怎么處理呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/10 10:12
#事業(yè)單位#
發(fā)票退回去重新開。
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事業(yè)單位滴,寫有沒有預(yù)算上的分錄
Stella老師
??|
提問時(shí)間:12/25 10:25
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,很高興為你解答
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請(qǐng)問老師,從這個(gè)季度的數(shù)據(jù)要怎么做分析?從哪里分析?
沈潔老師
??|
提問時(shí)間:04/10 21:05
#事業(yè)單位#
你好,你已經(jīng)分析的兩項(xiàng)就很好啊,就是分析一下各項(xiàng)數(shù)據(jù)較去年同期有重大變化的主要情況,比較大的金額就注明一下,讓人知道理由
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老師您好!政府采購招投標(biāo)的工程合同需要繳納印花稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 12:13
#事業(yè)單位#
你好,對(duì)的是的需要繳納印花稅的建設(shè)工程。
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老師,去年2022年12月補(bǔ)繳的一筆工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒有做計(jì)提,現(xiàn)在需要調(diào)整嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/07 10:52
#事業(yè)單位#
是的,現(xiàn)在需要做調(diào)整分錄的
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