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老師,個稅由公司承擔(dān),分錄怎么做呢,假設(shè)工資三萬,個稅750,計(jì)提工資時分錄是30750嗎
郭老師
??|
提問時間:01/07 14:45
#稅務(wù)#
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資3萬 借,應(yīng)付職工薪酬工資3萬 貸銀行存款 借。營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅起50, 借應(yīng)交稅費(fèi)個稅貸銀行存款750。
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以前法人用備用金發(fā)的工資,稅務(wù)局不認(rèn)可。全部算法人工資去補(bǔ)交個稅。賬務(wù)要怎么處理呢?后續(xù)補(bǔ)交沒通過公司端口去申報(bào),從法人個人匯算清繳去申報(bào)的,現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理。
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/07 14:44
#稅務(wù)#
你好,法人代表借備用金的賬務(wù)處理,給沖了,全部做成法人代表的工資。法人代表的個稅應(yīng)該是他自己承擔(dān),交個稅就不用上公司賬了。如果是還借備用金交,還是掛往來。
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國內(nèi)兩家建筑公司合作建設(shè)項(xiàng)目,服務(wù)地在國外,發(fā)票是開免稅還是開9%的建筑服務(wù)?如果是免稅,那我針對這個項(xiàng)目收到的成本票可以正常進(jìn)行抵扣嘛?
樸老師
??|
提問時間:01/07 14:43
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 不能抵扣的哦
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老師,我司有房租出租給客戶,每月都收租金的,但是因?yàn)榉课萦袉栴},11.12月給客戶免租了,那我司11.12月是不是要從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/07 14:40
#稅務(wù)#
是的,免租的按從價(jià)計(jì)算房產(chǎn)稅
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老師我們公司開業(yè),老板說手了2000禮金,他說是怎么處理,是直接轉(zhuǎn)入公司戶頭嗎?還是怎么?
樸老師
??|
提問時間:01/07 14:38
#稅務(wù)#
你就讓老板自己收了就行了 別給公司 給公司還得交稅
?閱讀? 5
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老師,請問一下,我公司24年發(fā)生的修理費(fèi)10多,這里包括換車配件的款,想讓他開發(fā)票,需要開帶有明細(xì)的發(fā)票嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/07 14:35
#稅務(wù)#
你好,是的,正常是應(yīng)該要有明細(xì)。
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老師幫忙看看這是什么意思
小菲老師
??|
提問時間:01/07 14:35
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 具體什么問題?可以附上問題,重新提問,謝謝!
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你好,有勞務(wù)服務(wù)經(jīng)營范圍,可以開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/07 14:35
#稅務(wù)#
您好,有勞務(wù),可以開的
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請問老師雇主責(zé)任險(xiǎn)的保費(fèi)的增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/07 14:34
#稅務(wù)#
可以抵扣的保險(xiǎn): 1、公司名下的自有車輛購買車輛保險(xiǎn)并且取得專用發(fā)票之后,可以抵扣增值稅。 2、公司購買的雇主責(zé)任保險(xiǎn)是一種財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),因此取得專用發(fā)票之后,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 3、公司為特殊工種職工購買人身安全險(xiǎn),取得相關(guān)增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 二、以下兩種情況不可以抵扣: 1、公司的在職員工在因公出差時遭受人身意外傷害,產(chǎn)生的保險(xiǎn)費(fèi)支出不可以抵扣增值稅。 2、公司為全體員工購買的人身意外傷害險(xiǎn),不可以抵扣增值稅。
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老師請問下,單位做設(shè)備工程車子,24年11月份做的稅務(wù)登記,后面才發(fā)現(xiàn)他24.4月開始有在二手車交易市場以公司名義開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票60萬,這個是需要到稅務(wù)局進(jìn)行稅補(bǔ)申報(bào)收入,交稅嗎,二手車不是經(jīng)銷商是按1%換算不含稅收入吧
樸老師
??|
提問時間:01/07 14:34
#稅務(wù)#
是的,單位需要到稅務(wù)局進(jìn)行補(bǔ)稅申報(bào)收入并交稅。 對于非二手車經(jīng)銷商的一般公司銷售自己使用過的二手車,相關(guān)規(guī)定如下: 小規(guī)模納稅人:銷售自己使用過的機(jī)動車,依照 3% 征收率減按 2% 征收增值稅。其不含稅銷售額的計(jì)算公式為:銷售額 = 含稅銷售額 ÷(1+3%),應(yīng)納稅額 = 銷售額 ×2%。 一般納稅人:有多種情況,銷售 2008 年 12 月 31 日以前購進(jìn)的機(jī)動車,按照簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收增值稅;銷售 2009 年 1 月 1 日以后購進(jìn)的不征消費(fèi)稅的機(jī)動車,按照適用稅率征稅等。 另外,除了增值稅,企業(yè)還需根據(jù)實(shí)際情況繳納企業(yè)所得稅、印花稅等。
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老師小規(guī)模納稅人 預(yù)繳增值稅了 這個季度報(bào)稅預(yù)繳的增值稅填哪里?預(yù)繳了企業(yè)所得稅要怎么申報(bào)
張慧婷老師
??|
提問時間:01/07 14:34
#稅務(wù)#
預(yù)繳的增值稅一般會自動生成過來的,不需要填寫,如果沒有生成,屬于數(shù)據(jù)沒有過來,預(yù)繳的企業(yè)所得稅一般季度自動生成的
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老師您好,我原來買了一輛車,但是沒有作為固定資產(chǎn),因?yàn)榻痤~比較小,作為的費(fèi)用,請問我現(xiàn)在這里賣了車開了發(fā)票,我這個能確認(rèn)收入嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/07 14:34
#稅務(wù)#
那個直接計(jì)入營業(yè)外收入就行
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老師,公司和個體工商戶簽訂了兩個合同分別是: 1、工程勞務(wù)分包合同 2、設(shè)計(jì)服務(wù)合同 這兩個合同公司要交印花稅嗎,個體戶要交印花稅嗎? 或者哪些交哪些不交?
鄒老師
??|
提問時間:01/07 14:33
#稅務(wù)#
你好 1,勞務(wù)分包合同,不需要繳納印花稅 2,如果是建筑設(shè)計(jì),是需要繳納印花稅的 個體戶,如果發(fā)生了印花稅的應(yīng)稅行為,就需要繳納。你可以去看一下印花稅的征收范圍 比如簽訂了買賣合同,運(yùn)輸合同,租賃合同等
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預(yù)付了一整年的費(fèi)用,發(fā)票也按照整年費(fèi)用一次性開具過來,但是實(shí)際要按照每月金額入賬,應(yīng)該怎么處理會計(jì)分錄,只能進(jìn)待攤費(fèi)用么
小愛老師
??|
提問時間:01/07 14:33
#稅務(wù)#
您好,可以這樣:支付時借預(yù)付賬款 貸銀行存款 附發(fā)票付款單 每月攤銷:借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款
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第三季度報(bào)錯了財(cái)務(wù)報(bào)表,少報(bào)了400,該怎么調(diào)整
小愛老師
??|
提問時間:01/07 14:30
#稅務(wù)#
您好,在第四季度調(diào)整,保證本年累計(jì)數(shù)是正確的
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老師 我們一年期貸款1050000美金 1050000美金結(jié)匯結(jié)了7628355人民幣, 到期一次還本付息,還款的時候又以人民幣形式還本金7507801人民幣,利息以美金形式還468184.923美金,請問我們收到 銀行放貸1050000美金的時候分錄怎么做
apple老師
??|
提問時間:01/07 14:30
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 假定你家的記賬匯率=7.1 那么,銀行放貸款時 借:銀行存款-美金 1050000*7.1 貸:短期借款-美金 1050000*7.1
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未分配利潤轉(zhuǎn)增資本要交稅嗎?交個稅不?
小菲老師
??|
提問時間:01/07 14:29
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 要繳納個稅的
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老師,餐飲業(yè)申報(bào)無票收入 ,申報(bào)多少比例合適呢?開票收入20萬,
郭老師
??|
提問時間:01/07 14:28
#稅務(wù)#
一般是20%比較合適,但是餐飲的特殊餐飲的一般得在40%~50%。
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老師 我司是職業(yè)技能培訓(xùn)公司,內(nèi)部組織的競賽所發(fā)生的費(fèi)用為:U盤 轉(zhuǎn)換線 插排 ,網(wǎng)盤,數(shù)字標(biāo)簽(號碼牌),計(jì)時器,學(xué)員的水,老師的午飯,這些怎么記賬呢
宋生老師
??|
提問時間:01/07 14:25
#稅務(wù)#
你好,這些你可以計(jì)入到管理費(fèi)用,低值易耗品。 這些水和午飯進(jìn)入到福利費(fèi)里面。
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本期數(shù)應(yīng)該調(diào)那個數(shù)據(jù)?
郭老師
??|
提問時間:01/07 14:25
#稅務(wù)#
年報(bào)的這里填寫的是1~12月份的數(shù)據(jù)。
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老師,單位的門頭牌匾,還有窗簾桿怎么記賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/07 14:22
#稅務(wù)#
那個計(jì)入管理費(fèi)用-其他
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保安服務(wù)稅率怎么是5%
郭老師
??|
提問時間:01/07 14:18
#稅務(wù)#
選擇差額計(jì)稅,一般納稅人就是5%。
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老師,財(cái)務(wù)報(bào)表上個季度報(bào)錯了一個數(shù),這個季度填的時候提示錯誤,怎么辦
樸老師
??|
提問時間:01/07 14:14
#稅務(wù)#
確定錯誤的性質(zhì)和影響程度 首先,仔細(xì)檢查報(bào)錯的具體內(nèi)容,分析是數(shù)據(jù)錄入錯誤、計(jì)算錯誤,還是會計(jì)政策運(yùn)用不當(dāng)?shù)仍驅(qū)е碌摹?評估該錯誤對財(cái)務(wù)報(bào)表整體的影響程度,判斷是否會影響到報(bào)表使用者對企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的理解,以及是否會對納稅申報(bào)等稅務(wù)事項(xiàng)產(chǎn)生影響。 聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)或相關(guān)平臺客服 如果是通過電子稅務(wù)局等稅務(wù)平臺申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,可先嘗試聯(lián)系平臺客服,咨詢是否可以直接在當(dāng)前季度申報(bào)時進(jìn)行調(diào)整,以及具體的操作方法。 若無法通過客服解決或不確定如何操作,應(yīng)及時與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,說明財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)錯的情況,了解稅務(wù)機(jī)關(guān)對于這種錯誤的處理要求和指導(dǎo)意見。 進(jìn)行報(bào)表調(diào)整 更正上期報(bào)表:按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,在規(guī)定的申報(bào)系統(tǒng)或平臺中,查找報(bào)表更正功能模塊。有些稅務(wù)系統(tǒng)允許企業(yè)自行更正一定期限內(nèi)的報(bào)表,可進(jìn)入相應(yīng)的報(bào)表更正界面,對上個季度錯誤的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,確保更正后的報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。 調(diào)整本期報(bào)表:如果無法直接更正上期報(bào)表,可在本季度報(bào)表中對錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。通過編制調(diào)整分錄,將上期錯誤對本期報(bào)表的影響進(jìn)行調(diào)整。例如,若上期少計(jì)了某項(xiàng)收入,本期應(yīng)在相關(guān)收入項(xiàng)目中增加相應(yīng)金額,并在報(bào)表附注中說明調(diào)整的原因和影響。 重新提交并留存相關(guān)資料 在完成報(bào)表調(diào)整后,按照系統(tǒng)提示重新提交財(cái)務(wù)報(bào)表,確保申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。 將報(bào)表錯誤情況說明、調(diào)整分錄、與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通記錄等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔,以備后續(xù)稅務(wù)檢查或?qū)徲?jì)時查閱。
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老師,銷售材料產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)繳納印花稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/07 14:12
#稅務(wù)#
你好 需要的運(yùn)輸合同。
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我司支付的咨詢服務(wù)費(fèi),怎么記賬
郭老師
??|
提問時間:01/07 14:12
#稅務(wù)#
如果是你單位自己使用的,借管理費(fèi)用貸銀行存款。
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員工的離職補(bǔ)償金需要做到工資表申報(bào)個稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/07 14:12
#稅務(wù)#
你好這,這個不是入工資申報(bào)個稅,他是單獨(dú)申報(bào)。
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老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),增值稅及附加稅申報(bào)表中第25行是10月份勾選統(tǒng)計(jì)的26行是25.01月份勾選統(tǒng)計(jì)的!第28行填27行數(shù)(25+26)還是只填26行數(shù)!因25行11月份填過。不知道怎樣申報(bào)
樸老師
??|
提問時間:01/07 14:09
#稅務(wù)#
一般情況:第 28 行 “①分次預(yù)繳稅額” 應(yīng)填寫本期實(shí)際已預(yù)繳的增值稅額,它與第 25 行、26 行并沒有直接的簡單相加等邏輯關(guān)系。但如果企業(yè)只有通過分次預(yù)繳方式繳納稅款,且第 25 行、26 行數(shù)據(jù)就是分次預(yù)繳的相關(guān)數(shù)據(jù),那么第 28 行應(yīng)填寫累計(jì)的預(yù)繳稅額。 結(jié)合你企業(yè)的情況:由于第 25 行是 10 月份勾選統(tǒng)計(jì)的,在 11 月份已經(jīng)填過,那么在本次申報(bào)時,主要考慮第 26 行數(shù)據(jù),第 28 行應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際預(yù)繳稅款情況填寫。如果企業(yè)本期只有 26 行對應(yīng)的這部分預(yù)繳稅款,沒有其他預(yù)繳情況,那么第 28 行可以填寫與第 26 行相同的數(shù)據(jù)。但如果除了 26 行對應(yīng)的預(yù)繳稅款外,企業(yè)還有其他預(yù)繳稅款,就需要將所有預(yù)繳稅款相加后填寫在第 28 行。
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老師麻煩看下10-12月工資做的對嗎,為什么總帳里面的借方金額和貸方金額不等呢,其他月份的好著呢
Helen老師
??|
提問時間:01/07 14:09
#稅務(wù)#
同學(xué)好,管理費(fèi)用為什么沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,少一步結(jié)轉(zhuǎn)
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您好老師,機(jī)械租賃,租入租出的時候產(chǎn)生的柴油費(fèi),這個不需要交印花稅是吧,有沒有相關(guān)文件
宋生老師
??|
提問時間:01/07 14:06
#稅務(wù)#
你好,你這個柴油費(fèi)是你們自己買柴油的費(fèi)用嗎?
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老師匯算的時候資產(chǎn)總額是不是4個季度的和除以4?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/07 14:05
#稅務(wù)#
您好,是的,用季度的除以4
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