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個體戶10-12月改的查賬征收,1-9月是核定征收,那經(jīng)營所得收入怎么填,是核定收入加10-12月的嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/07 13:39
#稅務(wù)#
你好,是的,是要加上10~12月的部分。
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我單位是進料保稅深加工轉(zhuǎn)廠頭序單位,計算產(chǎn)品出口成本時相關(guān)非保稅材料做了進項轉(zhuǎn)出處理,免稅出口報關(guān)至后續(xù)單位后,后續(xù)單位加工過程中投料費用對應(yīng)進項,它們可以做對應(yīng)退稅嗎,就是免抵退申報
樸老師
??|
提問時間:01/07 13:04
#稅務(wù)#
在進料保稅深加工轉(zhuǎn)廠業(yè)務(wù)中,頭序單位免稅出口報關(guān)后,后續(xù)單位加工過程中投料費用對應(yīng)進項,在符合條件的情況下是可以進行免抵退申報退稅的。具體情況如下: 政策依據(jù):根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅政策的通知》(財稅〔2012〕39 號)等相關(guān)規(guī)定,企業(yè)接受國內(nèi)轉(zhuǎn)廠轉(zhuǎn)入方轉(zhuǎn)入的材料再加工出口的行為屬深加工結(jié)轉(zhuǎn),適用免抵退稅政策。 申報條件:后續(xù)單位需要是依法辦理市場主體登記、對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,自營或委托出口貨物的單位或個體工商戶等符合出口貨物勞務(wù)退(免)稅政策適用主體條件的企業(yè)。同時,相關(guān)業(yè)務(wù)要符合出口貨物的定義,即海關(guān)報關(guān)后實際離境并銷售給境外單位或個人的貨物。 申報流程:后續(xù)單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi),收集齊全包括出口報關(guān)單、出口發(fā)票等相關(guān)單證,向主管稅務(wù)機關(guān)進行免抵退稅申報。一般要先進行增值稅納稅申報,然后在規(guī)定期限內(nèi)申報免抵退稅。具體申報時需填寫《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報明細(xì)表》《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅匯總申報表》等報表,準(zhǔn)確填報出口銷售額、進項稅額等相關(guān)數(shù)據(jù)。
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單位今年效益不好,下半年工資正常計提了但沒有發(fā)放,領(lǐng)導(dǎo)說工資只能發(fā)一部分(不確定時間),這樣的話之前計提的工資要修改嗎?12月工資能正常計提嗎,還是說要按最終確認(rèn)數(shù)計提?
郭老師
??|
提問時間:01/07 12:54
#稅務(wù)#
計提的工資不用修改的,什么時間支付了再做支付的。
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請問暫估的分錄怎么寫
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/07 12:33
#稅務(wù)#
您好, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬 款-暫估
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我公司是做短劇的,公司有編劇改寫劇本,也會請人寫劇本,然后找別的公司拍攝,再找平臺公司播放,平臺次月后每個月給我們分紅。這樣收到的分紅,這個開版權(quán)使用費,要不要交文化事業(yè)建設(shè)費呢?
東老師
??|
提問時間:01/07 11:59
#稅務(wù)#
你好,這個是不需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費費的
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向境外支付的軟件使用費,不是買斷是按季支付的,請問需要繳納印花稅嗎?如果繳納按什么稅目?然后繳納的時候可以按照當(dāng)月1日的人民幣匯率中間價不含稅金額作為計稅依據(jù)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/07 11:57
#稅務(wù)#
你好,這個你們的服務(wù)合同是需要按技術(shù)服務(wù)來交印花稅的。 可以的,可以按當(dāng)月1日的。
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請問老師,我整理了一些用于個人消費或者福利的增值稅專用發(fā)票,需要再發(fā)票勾選確認(rèn)里做不抵扣勾選嗎,還是做賬是直接不抵扣就行了
宋生老師
??|
提問時間:01/07 11:57
#稅務(wù)#
你好你可以在勾選確認(rèn)里面做不抵扣勾選,然后全額計入費用價。
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老師,那種定額發(fā)票現(xiàn)在還能用嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/07 11:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個可以的
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老師 請問一下我前兩天申報了一個買賣合同按期申報的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報實收資本印花稅,提示這個也是按期申報,然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報,只能去更正前幾天申報的那個印花稅,然后我點進去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實收資本印花稅增加進去 提交的時候顯示應(yīng)補繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
樸老師
??|
提問時間:01/07 11:54
#稅務(wù)#
這種情況是由于印花稅按期申報的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實申報信息 仔細(xì)核對買賣合同印花稅和實收資本印花稅的計稅依據(jù)、稅率等申報信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,避免因錯誤申報導(dǎo)致稅額計算問題。 確認(rèn)實收資本印花稅的申報所屬期是否確實應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實收資本是在 2024 年某一具體時間點到位,則所屬期應(yīng)按實際到位時間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報:由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報中,僅對買賣合同印花稅的申報信息進行更正,將其申報明細(xì)與實收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實收資本印花稅申報:完成買賣合同印花稅更正后,重新進行實收資本印花稅的稅源采集和申報。在申報時,注意選擇正確的所屬期和計稅依據(jù)等信息,確保實收資本印花稅申報獨立、準(zhǔn)確。 申請退稅或抵稅 如果在更正和重新申報后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機關(guān)申請退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機關(guān) 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥蠛吞幚砹鞒檀嬖谝蓡枺皶r聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們詳細(xì)說明具體情況,提供相關(guān)的申報記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機關(guān)的建議進行處理。
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公司稅務(wù)工商銀行都注銷后,公章,財務(wù)章,合同章,這些應(yīng)該怎么處理呢
宋生老師
??|
提問時間:01/07 11:53
#稅務(wù)#
你好,這個公司自己留存著就可以了。
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請問下,我這邊怎么撤銷12月已經(jīng)勾選的進項
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/07 11:51
#稅務(wù)#
在勾選抵扣界面,找到要已經(jīng)勾選的發(fā)票,點撤銷勾選
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業(yè)務(wù)招待費的扣除比率,是按營業(yè)收入算,那么營業(yè)收入包括哪些收入?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/07 11:51
#稅務(wù)#
營業(yè)收入包括主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入和視同銷售收入
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個體工商戶,登陸自然人電子稅務(wù)局扣繳端時候顯示企業(yè)信息不存在是什么情況
樸老師
??|
提問時間:01/07 11:50
#稅務(wù)#
稅務(wù)登記方面 未辦理稅務(wù)登記:個體工商戶沒有在稅務(wù)機關(guān)進行稅務(wù)登記,稅務(wù)系統(tǒng)中無相關(guān)信息,導(dǎo)致扣繳端無法識別。 登記信息不全或有誤:稅務(wù)登記時填寫的信息不完整、不準(zhǔn)確,如納稅人識別號、名稱、地址等錯誤,扣繳端依據(jù)錯誤信息無法找到對應(yīng)企業(yè)。 未及時更新登記信息:個體工商戶的信息發(fā)生變更,如三證合一后稅號變化、經(jīng)營地址變更等,未及時到稅務(wù)機關(guān)辦理變更登記,扣繳端仍按舊信息匹配,無法顯示企業(yè)。 扣繳端操作與設(shè)置方面 下載版本錯誤:下載的自然人電子稅務(wù)局扣繳端版本不是最新或適用版本,可能存在軟件與系統(tǒng)不兼容問題,導(dǎo)致無法正常顯示企業(yè)信息。 初始化設(shè)置錯誤:在扣繳端初始化設(shè)置時,選擇了錯誤的申報方式,如選擇介質(zhì)申報,但納稅識別號或名稱填寫錯誤,聯(lián)網(wǎng)后無法獲取企業(yè)信息。 多企業(yè)信息問題:扣繳端有多個企業(yè)信息,可能存在信息混亂,個體工商戶的信息被覆蓋或錯誤關(guān)聯(lián)。 其他方面 網(wǎng)絡(luò)故障:登錄時網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定或中斷,導(dǎo)致扣繳端無法與稅務(wù)系統(tǒng)正常連接和獲取企業(yè)信息。 稅務(wù)系統(tǒng)問題:稅務(wù)機關(guān)的系統(tǒng)出現(xiàn)故障、數(shù)據(jù)同步延遲等,使扣繳端不能及時獲取最新的企業(yè)登記信息。
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老師你好,問一下小規(guī)模納稅人從事賣牛羊肉,放棄優(yōu)惠政策開專用發(fā)票開3個點,能不能再開普通免稅發(fā)票呀?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/07 11:49
#稅務(wù)#
以后可以再開免稅普票的
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老師好,企業(yè)所得稅匯總備案表中央60%待分配,20%省市10%地市10%,這是啥意思
文文老師
??|
提問時間:01/07 11:47
#稅務(wù)#
是指企業(yè)所得稅在中央與地方的分配比例,是財政收入分配比例
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報銷先打款,沒有票,做啥憑證
文文老師
??|
提問時間:01/07 11:46
#稅務(wù)#
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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您好 你們做代賬業(yè)務(wù)嗎
文文老師
??|
提問時間:01/07 11:44
#稅務(wù)#
你好,會計學(xué)堂不做代賬業(yè)務(wù)
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所得稅顯示5.31號是不是在這個日期前報完就行了
文文老師
??|
提問時間:01/07 11:43
#稅務(wù)#
是,是在這個日期前報完就行了
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餐飲服務(wù),按照開發(fā)票,收發(fā)票做賬怎么做 假如收入是27萬,外面采購原來和費用發(fā)票29萬這個怎么做賬
宋生老師
??|
提問時間:01/07 11:41
#稅務(wù)#
你好,這個你收入就做收入的憑證 。借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入。 然后你的原材料就做原材料的憑證,這邊借,原材料貸,應(yīng)付賬款, 借管理費用,辦公費等等,貸應(yīng)付賬款。
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為什么資產(chǎn)折舊額需要納稅調(diào)增呀?這個不能稅前扣除嗎?老師我再填的是年度所得稅匯算清繳
樸老師
??|
提問時間:01/07 11:37
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你是一次性折舊的吧
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老師好 機票行程單是可以計算抵扣增值稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/07 11:36
#稅務(wù)#
是的,按票價加燃油附加/1.09*0.09計算
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怎么在電子稅務(wù)局更改企業(yè)財務(wù)報表類型
郭老師
??|
提問時間:01/07 11:35
#稅務(wù)#
你在首頁直接搜制度備案。這個是在我要辦稅綜合信息報告里面,在這里面修改。
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員工的報銷經(jīng)常會有跨月的,12月份發(fā)生的報銷,有的發(fā)票是12月份的,有的發(fā)票又是1月份的,這樣入賬就不好入了,我可以讓他們把12月份發(fā)生的報銷開的1月份的發(fā)票,讓他們1月份再做報銷,到時候入1月份賬可以吧,不用損益調(diào)整吧,按發(fā)票所屬期入賬
Fenny老師
??|
提問時間:01/07 11:34
#稅務(wù)#
你好 可以的,這樣是完全可以的。
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民非企業(yè)服務(wù)費收入,怎么記賬,發(fā)票為現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費
郭老師
??|
提問時間:01/07 11:34
#稅務(wù)#
借銀行存款或者應(yīng)收賬款、 貸提供服務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
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老師,我們公司七八年前打了官司,有個單位的債權(quán)分配款到了,但是這個單位我查了一下賬里沒有掛賬,我怎么處理這筆賬,分錄怎么寫。它名稱是xxx公司管理人
郭老師
??|
提問時間:01/07 11:32
#稅務(wù)#
你好當(dāng)時沒有做收入現(xiàn)在補
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老師,公司為小規(guī)模,有3個合同,均為建筑設(shè)計類的,分別為142716元、100000元、200000元,均為含稅價,需要申報印花稅嗎?
東老師
??|
提問時間:01/07 11:32
#稅務(wù)#
你好,這個是需要申報繳納的
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老師我想問下,對方公司注銷了,當(dāng)時的預(yù)付款沒給我們開票,貨物收到了。會計分錄怎么做?匯算清繳的時候可以稅前扣除嗎?
鄒老師
??|
提問時間:01/07 11:30
#稅務(wù)#
你好 借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款 沒有發(fā)票,今后對外銷售結(jié)轉(zhuǎn)的成本,匯算清繳的時候是不能稅前扣除的
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如果這個月要報租賃合同,要選按次還是按期,這個稅是我新添加的
文文老師
??|
提問時間:01/07 11:29
#稅務(wù)#
報租賃合同, 選按次
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企業(yè)一般納稅人,注銷的時候,要報送清算報表,什么情況下不用繳清算所得稅
郭老師
??|
提問時間:01/07 11:28
#稅務(wù)#
對的是的,簡易注銷的不需要
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老師,機械租賃也,機械加油的油費也繳納印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/07 11:27
#稅務(wù)#
機械租賃繳印花稅 ,加油不用
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