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老師,財(cái)政局上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金(一般公共預(yù)算資金),直接通過國(guó)庫集中支付撥款到村民的一卡通,然后鎮(zhèn)政府這樣記賬:借其他費(fèi)用,貸其他收入;借其他支出,貸其他預(yù)算收入。這樣做對(duì)嗎?為什么呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/06 13:19
#事業(yè)單位#
這樣的記賬方式不太準(zhǔn)確。 一、分析記賬科目存在的問題 1.“其他費(fèi)用”和“其他收入”科目使用不當(dāng):“其他費(fèi)用”通常用于核算與單位正常業(yè)務(wù)活動(dòng)無直接關(guān)系的、相對(duì)零星的費(fèi)用支出。專項(xiàng)資金撥付給村民一卡通,不屬于單位自身的費(fèi)用性支出項(xiàng)目,不應(yīng)使用“其他費(fèi)用”科目。“其他收入”一般是指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,而財(cái)政專項(xiàng)資金的撥付不是單位的收入項(xiàng)目,不應(yīng)通過“其他收入”核算。 2.“其他支出”和“其他預(yù)算收入”科目使用不當(dāng):“其他支出”一般用于核算除事業(yè)支出、經(jīng)營(yíng)支出等以外的各項(xiàng)支出,在此情境下,該款項(xiàng)是撥付給村民,不是鎮(zhèn)政府自身的支出項(xiàng)目,不適合用“其他支出”?!捌渌A(yù)算收入”同樣不適用于這種財(cái)政專項(xiàng)資金的撥付情況,它主要用于核算不屬于財(cái)政撥款預(yù)算收入、事業(yè)預(yù)算收入等的其他預(yù)算收入。 二、正確的記賬方式建議 1.對(duì)于財(cái)政國(guó)庫集中支付撥付上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金到村民一卡通的情況,鎮(zhèn)政府通常應(yīng)該做如下賬務(wù)處理:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(或?qū)€(gè)人和家庭的補(bǔ)助等相關(guān)科目,具體根據(jù)資金用途確定)貸:財(cái)政應(yīng)返還額度(或財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)等)借:財(cái)政應(yīng)返還額度(或財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)等相關(guān)科目,根據(jù)實(shí)際情況選擇)貸:財(cái)政撥款收入(或財(cái)政補(bǔ)助收入等對(duì)應(yīng)科目)
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余額調(diào)節(jié)表可以出納編制嗎
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:08/31 13:53
#事業(yè)單位#
可以的,出納可以根據(jù)銀行對(duì)賬單和公司日記賬編制余額調(diào)節(jié)表,主要核對(duì)企業(yè)賬面余額與銀行實(shí)際余額差異,調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)。
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內(nèi)帳,工廠返利,7月份我們贈(zèng)送了500元的飲料,8月份工廠返回貨款給我們,只可以抵貨款用,怎么樣做憑證?
耿老師
??|
提問時(shí)間:09/04 20:59
#事業(yè)單位#
你好,是你贈(zèng)送了500元的飲料,工廠返給你這500元貨物嗎?贈(zèng)送你怎么做的分錄?
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老師一個(gè)公司兩個(gè)股東,一個(gè)股東是百分之四十五,一個(gè)股東是百分之五十五, 請(qǐng)問怎么做賬,費(fèi)用以及稅費(fèi)等怎么做賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/29 20:15
#事業(yè)單位#
你好,收到投資款的時(shí)候,你分清楚具體的是哪個(gè)股東投資進(jìn)來的就行,其他的和一個(gè)人股東是一樣的。寫上具體的業(yè)務(wù)明細(xì)。都是一個(gè)公司的,看整體就行。
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工業(yè)和信息化部政務(wù)服務(wù)平臺(tái),這個(gè)是干什么的?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/19 20:51
#事業(yè)單位#
您好,工業(yè)和信息化部政務(wù)服務(wù)平臺(tái)是一個(gè)集政務(wù)信息服務(wù)、行政審批和服務(wù)事項(xiàng)辦理于一體的公共服務(wù)平臺(tái)
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平行記賬是執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度改革以來提出的應(yīng)用于新政府會(huì)計(jì)制度的記賬方法,指的是對(duì)于納入預(yù)算管理的現(xiàn)金收支,在采用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的同時(shí)進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)核算,也指針對(duì)同一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)既要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行登記也要按照收付實(shí)現(xiàn)制進(jìn)行登記處理。請(qǐng)問可以舉個(gè)具體業(yè)務(wù)的例子嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/29 11:03
#事業(yè)單位#
假設(shè)某行政單位用財(cái)政授權(quán)支付方式購買了一批辦公用品,共計(jì) 5000 元。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理: 借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 5000 貸:零余額賬戶用款額度 5000 預(yù)算會(huì)計(jì)處理: 借:行政支出 5000 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 5000 在這個(gè)例子中,對(duì)于購買辦公用品這同一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,將其確認(rèn)為費(fèi)用;預(yù)算會(huì)計(jì)按照收付實(shí)現(xiàn)制,將其確認(rèn)為支出。
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老師九月份領(lǐng)導(dǎo)讓用財(cái)務(wù)軟件記賬,但是之前都是手工記賬,所用的科目個(gè)和軟件都不一樣,可以直接將八月末的數(shù)據(jù)寫到期初數(shù)嗎?這樣出來的資產(chǎn)負(fù)債表顯示年初數(shù)顯示的是八月末的數(shù)據(jù),請(qǐng)問這樣可以嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/25 16:18
#事業(yè)單位#
你好,可以的操作沒問題
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老師,事業(yè)單位手工賬 記賬憑證上的總賬科目和明細(xì)科目怎么寫
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:09/06 15:49
#事業(yè)單位#
記賬憑證上,總賬科目寫在借方或貸方上方,比如“應(yīng)收賬款”。明細(xì)科目則根據(jù)具體業(yè)務(wù)分列,如“A公司貨款”。確保科目對(duì)應(yīng)準(zhǔn)確,借貸平衡。
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老師如果開了一張發(fā)票,關(guān)于這張發(fā)票發(fā)票的所有稅費(fèi)等都要單獨(dú)算,請(qǐng)問怎么算
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/09 12:51
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 你是一般納稅人嗎??jī)?nèi)容是什么?小微企業(yè)嗎
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制造業(yè),一般納稅人,對(duì)方開過來的律師費(fèi)的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:09/13 22:45
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,是可以抵扣的,能
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事業(yè)單位比如公立幼兒園,員工個(gè)稅的申報(bào)還是發(fā)放工資的次月申報(bào)?
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:08/20 19:53
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,員工個(gè)稅是實(shí)際發(fā)放工資的次月進(jìn)行申報(bào)。
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一家工程檢測(cè)公司到外面購買材料給我們公司進(jìn)行消防維修,來給我們6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)發(fā)票,附件又是材料開支,這樣的發(fā)票我們能收下嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/20 15:36
#事業(yè)單位#
不可以 屬于建筑服務(wù)的
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老師,對(duì)方要求開一張往來票據(jù),金額是31.5萬元,項(xiàng)目為臨空一幼6月至9月教職工工資,我們這邊作為依據(jù)走審批程序?這種在哪里開?需要啥子手續(xù)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:08/22 14:49
#事業(yè)單位#
你好!你是想開什么票?發(fā)票還是什么?
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您好老師,跨年度從基本戶退回本級(jí)財(cái)政的資金怎么走會(huì)計(jì)科目呢?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:08/20 15:45
#事業(yè)單位#
您好,退回財(cái)政 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入-直接支付(負(fù)數(shù)) 貸:銀行
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一個(gè)公司兩個(gè)股東,一個(gè)人占比45%另一個(gè)人是55% 現(xiàn)在兩個(gè)人需要分開做公司內(nèi)部賬,請(qǐng)問公司內(nèi)部賬怎么做,比如說公司人員工資及報(bào)銷 稅費(fèi) 產(chǎn)品成本費(fèi) 等等
小然老師
??|
提問時(shí)間:08/29 21:18
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,這個(gè)主要看兩個(gè)股東是什么要求,是不是個(gè)人的業(yè)務(wù)都分開做,各人的費(fèi)用個(gè)人做,要是共同費(fèi)用,就協(xié)商按照比例分配后再各自入賬
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往來票據(jù)在哪里開具?第一次做事業(yè)單位會(huì)計(jì)(公辦幼兒園),不太清楚,老師可以講下具體流程
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/22 15:59
#事業(yè)單位#
您需要確認(rèn)所在的事業(yè)單位(公辦幼兒園)具備開具往來票據(jù)的資格和權(quán)限。 準(zhǔn)備好相關(guān)的開票信息,例如往來單位的名稱、金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容等。 根據(jù)您所在地區(qū)財(cái)政部門的規(guī)定,使用相應(yīng)的票據(jù)管理系統(tǒng)或者軟件進(jìn)行開票操作。這可能需要您登錄特定的財(cái)政票據(jù)管理平臺(tái)。 在開票過程中,要仔細(xì)核對(duì)填寫的信息,確保準(zhǔn)確無誤。 開具完成后,按照規(guī)定進(jìn)行票據(jù)的打印和留存。 有些地區(qū)可能還要求將開具的票據(jù)信息進(jìn)行登記和上報(bào)。
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今天收到上級(jí)部門發(fā)來的消息是:麻煩開一張往來票據(jù),金額是31.5萬元,項(xiàng)目為臨空一幼6月至9月教職工工資,我們這邊作為依據(jù)走審批程序?老師們知道是什么意思?如何開具?需要啥子依據(jù)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/22 15:08
#事業(yè)單位#
上級(jí)部門的這個(gè)消息意思是讓您所在的部門開具一張關(guān)于臨空一幼 6 月至 9 月教職工工資的往來票據(jù),金額為 31.5 萬元,他們需要以此作為審批相關(guān)費(fèi)用的依據(jù)。 開具這種往來票據(jù),通常需要以下依據(jù)和步驟: 依據(jù): 1.臨空一幼 6 月至 9 月教職工的工資明細(xì),包括每位教職工的姓名、工資金額等。 2.上級(jí)部門的相關(guān)要求和通知文件。 開具步驟: 1.了解您所在單位開具往來票據(jù)的具體流程和要求,例如使用的票據(jù)格式、審批流程等。 2.按照要求填寫票據(jù)的相關(guān)信息,包括票據(jù)日期、收款單位(您所在的單位)、付款單位(上級(jí)部門)、金額(31.5 萬元)、項(xiàng)目(臨空一幼 6 月至 9 月教職工工資)等。 3.將填寫好的票據(jù)提交給相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批和蓋章。
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預(yù)算編制要怎么細(xì)化
宋生老師
??|
提問時(shí)間:08/29 15:45
#事業(yè)單位#
你好!這種問題實(shí)在太大,說實(shí)話真不是打幾個(gè)字能說清的 不同的企業(yè),差異也非常大。 1.明確預(yù)算目標(biāo):確定企業(yè)的財(cái)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)。確保預(yù)算目標(biāo)與企業(yè)的整體目標(biāo)一致。 2.收集歷史數(shù)據(jù):收集過去幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)算執(zhí)行情況。分析歷史數(shù)據(jù),識(shí)別趨勢(shì)和模式。 3.市場(chǎng)和環(huán)境分析:考慮市場(chǎng)趨勢(shì)、行業(yè)變化、經(jīng)濟(jì)狀況等因素。分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)狀況和市場(chǎng)策略。 4.細(xì)化收入預(yù)測(cè):根據(jù)銷售預(yù)測(cè)和定價(jià)策略,細(xì)化不同產(chǎn)品或服務(wù)的收入預(yù)測(cè)??紤]季節(jié)性因素、價(jià)格變動(dòng)和潛在的新客戶。 5.成本費(fèi)用分類:將成本和費(fèi)用分為固定成本和變動(dòng)成本。對(duì)每個(gè)成本項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)分析,包括直接材料、直接人工、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等。 6.部門預(yù)算編制:要求各部門提交詳細(xì)的預(yù)算申請(qǐng)。對(duì)部門預(yù)算進(jìn)行審核和協(xié)調(diào),確保與整體預(yù)算目標(biāo)一致。 7.資本支出計(jì)劃:列出未來期間內(nèi)的所有資本支出項(xiàng)目,包括設(shè)備購置、技術(shù)升級(jí)、設(shè)施改造等。評(píng)估每個(gè)項(xiàng)目的緊迫性、必要性和回報(bào)率。
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您好,老師。我們單位是自收自支事業(yè)單位,單位轉(zhuǎn)賬有限額,有特殊情況無法提高限額,所以有好幾筆大額提現(xiàn),這種情況需要付說明或者其他的材料嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:09/04 09:05
#事業(yè)單位#
您好,要附說明材料 的,因?yàn)闀r(shí)間長(zhǎng)了自已也會(huì)忘記的
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7月份45000元掛了 其它應(yīng)收款,8月做回周轉(zhuǎn)材料,憑證怎么樣做?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/04 22:05
#事業(yè)單位#
您好,把前面的做負(fù)數(shù)分錄,再做正確的
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老師好,面積超30平方米,可以買空調(diào)限額7500,買回空調(diào)7500、墻壁開孔120、空氣開關(guān)120,合計(jì)7740,墻壁開孔隔壁空氣開關(guān)要不要入成本。這樣超標(biāo)嗎?
桂龍老師
??|
提問時(shí)間:08/30 10:27
#事業(yè)單位#
如果規(guī)定的空調(diào)限額為 7500 元,那么墻壁開孔費(fèi)用和空氣開關(guān)費(fèi)用理論上不應(yīng)計(jì)入空調(diào)成本。將這兩項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入會(huì)導(dǎo)致總花費(fèi)超出限額,屬于超標(biāo)情況。 從成本核算角度來看,空調(diào)本身的價(jià)格應(yīng)在限額之內(nèi),而墻壁開孔和安裝空氣開關(guān)屬于安裝過程中的附加費(fèi)用,并非空調(diào)自身的成本。所以,將墻壁開孔和空氣開關(guān)費(fèi)用計(jì)入成本是超標(biāo)行為。
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老師,這個(gè)賬務(wù)處理里,還少了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的處理,這個(gè)要怎么做分錄。
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/06 10:40
#事業(yè)單位#
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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同一地方,對(duì)方公司給我們公司錢,要我們交電費(fèi),但是開的我們公司的電費(fèi)發(fā)票。對(duì)方公司要進(jìn)項(xiàng)票,怎么開給對(duì)方公司
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/11 11:49
#事業(yè)單位#
你好,你們單位是物業(yè)公司嗎?如果是普通企業(yè),沒有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍開不了發(fā)票的。
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老師,您好,我是社區(qū)會(huì)計(jì),因大夫超醫(yī)保目錄范圍給患者開藥而被醫(yī)保局收回款項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄咋做
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/30 16:04
#事業(yè)單位#
借:營(yíng)業(yè)外支出-醫(yī)??劭?貸:銀行存款
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采購專員可以兼任固定資產(chǎn)臺(tái)賬登記嗎,比如效期、維修記錄等記錄,不違反不兼容職責(zé)吧
小智老師
??|
提問時(shí)間:08/30 23:16
#事業(yè)單位#
可以兼任,但需確保工作獨(dú)立公正,避免利益沖突。關(guān)鍵是要明確分工,做好記錄與審核分離,保證資產(chǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
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我這邊是小學(xué),適用政府會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問以下業(yè)務(wù)怎么出分錄: 1.收到愛心企業(yè)捐贈(zèng)1000萬用于蓋教室樓(??顚S茫?2.撥款給建設(shè)單位350萬 3.撥款給建設(shè)單位650萬 4.建設(shè)款項(xiàng)有缺口,財(cái)政撥款20萬 5.工程完成結(jié)算,調(diào)整為資產(chǎn)
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/04 11:41
#事業(yè)單位#
1. 收到愛心企業(yè)捐贈(zèng) 1000 萬用于蓋教室樓(??顚S茫?- 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:銀行存款 10000000 貸:捐贈(zèng)收入 10000000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:資金結(jié)存——貨幣資金 10000000 貸:其他預(yù)算收入——捐贈(zèng)收入 10000000 2. 撥款給建設(shè)單位 350 萬: - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:預(yù)付賬款 3500000 貸:銀行存款 3500000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:事業(yè)支出 3500000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 3500000 3. 撥款給建設(shè)單位 650 萬: - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:預(yù)付賬款 6500000 貸:銀行存款 6500000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:事業(yè)支出 6500000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 6500000 4. 建設(shè)款項(xiàng)有缺口,財(cái)政撥款 20 萬: - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:銀行存款 200000 貸:財(cái)政撥款收入 200000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:資金結(jié)存——貨幣資金 200000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200000 5. 工程完成結(jié)算,調(diào)整為資產(chǎn): - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:固定資產(chǎn)(根據(jù)實(shí)際情況確定資產(chǎn)價(jià)值) 貸:預(yù)付賬款 10000000(350 萬+650 萬,假設(shè)沒有其他調(diào)整) - 預(yù)算會(huì)計(jì)不做分錄。
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4月時(shí)支付了一筆印刷費(fèi),后查發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全,需要對(duì)方退款,9月份才退,4月和9月分別應(yīng)該怎么樣做賬?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/13 09:47
#事業(yè)單位#
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 9月做相反分錄
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事業(yè)單位執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度,發(fā)生應(yīng)稅收入,怎么進(jìn)行登賬處理?比如發(fā)生作為單位其他收入的應(yīng)稅收入1000元,其中增值稅100元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么登賬處理?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/29 08:55
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)不要做預(yù)算會(huì)計(jì),只要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)就可以了,借銀行存款。貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
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你好,老師,請(qǐng)問連鎖店的話他是分支機(jī)構(gòu)和總機(jī)構(gòu)的的經(jīng)營(yíng)是坐在一個(gè)賬套中。還是說分開做。
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/14 16:59
#事業(yè)單位#
依描述,通常分開做賬的
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房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅也是按月申報(bào)嗎,企業(yè)納稅申報(bào)表中是不是應(yīng)該有這兩個(gè)稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/06 09:49
#事業(yè)單位#
按稅局的核定,有月,季,還有次
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